2016化妆品内审检查表(共24页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上审 核 主 题机构与人员 审核部门/人员人事行政 项目审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符 合第一节 原则*企业应建立与生产规模和产品结构相适应的组织机构,规定各机构职责、权限。企业应保证组织架构及职责权限的良好运行。检查组织架构图,职责权限描述是否建立。检查整体组织架构,全面评价组织的各个岗位是否履行自己的职责,从而保证整个组织架构的良好运作。对应组织机构图,已规定各部门的职责各部门职责已形成文件各部门主管明确自身职责企业法定代表人是企业化妆品质量的主要责任人。企业应设置质量负责人,应设立独立的质量管理部门和专职的质量管理部门负责人。企业质量负责人和生产负
2、责人不得相互兼任。检查过程中,通过观察、与员工交流,了解企业对于保证产品质量的资源投入。检查后综合评价,企业是否提供了足够的资源保证要点的实施。检查质量负责人授权书或其他证明文件。检查组织架构图和实际运作,质量部门是否独立。质量管理部门负责人是否专职。质量负责人是否同时兼任生产负责人。质量负责人授权书、质量负责人职责生产负责人职责企业应建立人员档案。应配备满足生产要求的管理和操作人员。所有从事与本要点相关活动的人员应具备相应的知识和技能,能正确履行自己的职责。综合评价,人员的数量是否满足企业的生产运营、品质管理等。现场抽查人员档案建立情况。抽查不同岗位的员工,观察操作或询问如何开展工作,核对相
3、应的作业文件要求。员工花名册个人档案表岗位职责第二节 人员职责与要求*企业质量负责人应具有相关专业大专以上学历或相应技术职称,具有三年以上化妆品生产相关质量管理经验。主要职责:4.1 本要点的组织实施;4.2 质量管理制度体系的建立和运行;4.3 产品质量问题的决策。质量管理部门负责人应具有相关专业大专以上学历或相应技术职称,具有三年以上化妆品生产相关质量管理经验。主要职责:4.4 负责内部检查及产品召回等质量管理活动;4.5 确保质量标准、检验方法、验证和其他质量管理规程有效实施;4.6 确保原料、包装材料、中间产品和成品符合质量标准;4.7评价物料供应商;4.8 负责产品的放行;4.9 负
4、责不合格品的管理;4.10 负责其他与产品质量有关的活动。检查质量负责人的档案,是否具有相应的资历;检查是否明确规定质量负责人的职责;了解其某一职责是如何开展的。了解其履职的能力是否胜任。检查质量管理部门负责人学历证书或职称证书及档案,是否具有相应资质及经验。了解其某一职责是如何开展的。了解其履职的能力是否胜任。质量负责人档案(学历、个人档案表)质量负责人及质管部负责人职责质管部职责:负责进料检验、过程检验、出厂检验等企业生产负责人应具有相应的生产知识和经验。企业生产负责人主要职责:5.1 确保产品按照批准的工艺规程生产、储存;5.2 确保生产相关人员经过必要和持续的培训;5.3 确保生产环境
5、、设施设备满足生产质量需求。检查生产负责人的档案,是否具有相应的资历;检查是否明确规定生产负责人的职责。了解其某一职责是如何开展的。了解其履职的能力是否胜任。生产负责人档案(学历、个人档案表)生产负责人职责生产部职责:生产过程控制、生产管理、设备管理 *检验人员应具备相应的资质或经相应的专业技术培训,考核合格后上岗。检查检验人员档案,微生物检验人员的资格证或培训证明,其他检验人员的专业技术培训记录,检查是否经过考核,并通过观察访谈形式核对开展工作的能力。已对检验员进行了培训,培训内容为:进料检验、过程检验、出厂检验等检验员经过考核,能胜任检验岗位 第三节 人员培训企业应建立培训制度。企业应建立
6、员工培训和考核档案,包括培训计划、培训记录、考核记录等。培训的内容应确保人员能够具备与其职责和所从事活动相适应的知识和技能。培训效果应得到确认。企业应对参与生产、质量有关活动的人员进行相应培训和考核。检查是否建立培训制度。按照培训制度规定,检查是否按照规定实施。现场抽查35个人员,培训内容是否包含上述规定,保留相应的记录。检查培训是否按计划进行,至少每年进行一次。检查是否定期收集员工的培训需求,更新培训计划,是否按计划落实。现场抽查35个与生产、质量相关人员,查是否有相应的培训和考核,保留相应的记录。QP01 人力资料管理程序培训计划、培训内容、培训考核记录培训项目有:新进员工培训、作业文件培
7、训、检验程序培训第四节 人员卫生企业应制定人员健康卫生管理制度。企业从业人员应保持良好个人卫生,直接从事产品生产的人员不得佩戴饰物、手表等以及染指甲、留长指甲,不得化浓妆、喷洒香水,不得将个人生活用品、食物等带入生产车间,防止污染。检查企业是否建立人员健康卫生管理制度;检查企业是否建立人员健康档案,员工是否在入职前体检,是否在入职后每年进行一次健康检查;现场抽查35位直接接触生产的员工是否有有效的健康证明。QP02卫生管理制度、人员健康档案*企业应建立人员健康档案,直接接触产品的人员上岗前应接受健康检查,以后每年进行一次健康检查。凡患有手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性
8、皮肤病患者、手部外伤,不得直接从事化妆品生产活动。检查是否建立人员健康档案;现场抽查35位直接接触生产的员工。人员健康档案 进入生产区的所有人员必须按照规定程序更衣。外来人员不得进入生产和仓储等区域,特殊情况确实需要进入,应事先对个人卫生、更衣等事项指导。检查现场人员更衣情况是否符合要求;工作服的选材、样式及穿戴是否与所在的生产环境要求相适应。检查企业是否有外来人员进入车间的管理规定;检查外来人员进入车间的记录,进出车间有无登记。更衣指导学习防尘材质衣服QP卫生管理制度外来人员登记记录审 核 主 题机构与人员 审核部门/人员人事行政 审 核 主 题质量管理 审核部门/人员质管部项目审核要点审核
9、方法审核结果审核记录无此项不符合符 合第一节 原则*企业应建立与生产规模和产品结构相适应的质量管理体系,将化妆品生产和质量的要求贯彻到化妆品原料采购、生产、检验、储存和销售的全过程中,确保产品符合标准要求。综合判断:检查完条款所有内容后判断是否建立了文件化体系,且按照文件化体系有效运行,不断检查、改进系统。企业应制定质量方针,质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺,且得到沟通。企业应制定符合质量管理要求的质量目标,质量目标应是可测量的,并且与质量方针保持一致,且分解到各个部门。企业应制定评审方针并定期检讨质量目标的完成情况,保证质量目标的实现。检查企业是否制定质量方针,是否
10、涵盖要求。检查企业是否制定质量目标,是否涵盖要求。抽查部分管理层,检查是否了解质量方针以及企业的目标。查质量方针是否定期评审。抽查12个目标,看是否定期检讨质量目标的完成情况。第二节 质量管理制度*企业应制定完善的质量管理制度,质量管理制度应至少包括:13.1 文件管理制度;13.2 物料供应管理制度;13.3 检验管理制度;13.4 放行管理制度;13.5 设施设备管理制度;13.6 生产工艺管理制度;13.7 卫生管理制度;13.8 留样管理制度;13.9 内部检查制度;13.10 追溯管理制度;13.11 不合格品管理制度;13.12.投诉与召回管理制度;13.13.不良反应监测报告制度
11、。检查企业是否建立相应的质量管理制度。在后续章节中检查相应管理制度的执行情况。第三节 文件管理企业应建立必要的、系统的、有效的文件管理制度并确保执行。确保在使用处获得适用文件的有效版本,作废文件得到控制。外来文件如化妆品法律法规应得到识别,并控制其分发。检查是否有文件管理制度。现场检查,要求岗位提供作业文件。检查外来文件清单。检查作废的文件是否有清晰标识;工作现场是否有作废的文件;作废文件是否按要求管理。 文件管理程序作业文件WI外来文件清单*企业与本要点有关的所有活动均应形成记录,包括但不限于:批生产记录、检验记录、不合格品处理记录、培训记录、检查记录、投诉记录、厂房设备设施使用维护保养记录
12、等,并规定记录的保存期限。每批产品均应有相应的批号和生产记录,并能反映整个生产过程,并保证样品的可追溯性。检查有无批生产记录、检验记录、不合格品处理记录、培训记录、检查记录、投诉记录、厂房设备设施使用维护保养记录等。 抽查12批产品进行追溯。 有批生产记录、检验记录、培训记录、检查记录、设备设施使用记录、设备维护保养记录第四节 实验室管理*企业应建立与生产规模和产品类型相适应的实验室,并具备相应的检验能力。实验室应具备相应的检验场地、仪器、设备、设施和人员。企业应建立实验室管理制度和检验管理制度。现场检查是否有符合要求的微生物和理化检验室及相应的仪器设备;检查检验记录及现场提问,以了解是否有能
13、力检测产品企业标准中规定的出厂检验指标。检查是否建立实验室管理制度和检验管理制度。公司为生产提供了所需要的检验仪器设备及场地,为控制质量任命了进料、过程、出厂检验员 实验室应按检验需要建立相应的功能间,包括微生物检验室、理化检验室。微生物检验室的环境控制条件应能确保检测结果准确可靠。检查实验室是否按检验需要设立相应的功能间;询问如何保证微生物实验室环境条件满足要求,进行评判。设置了微生物检验室及理化检验室微生物检验室定期紫外灯消毒企业应建立原料、包装材料、中间产品和成品检验标准,按照相应质量标准对原料、包装材料、中间产品和成品进行检验。抽查35款原料、包装材料、中间产品和成品,检查是否建立标准
14、; 检查检验报告及原始记录,检查是否按质量标准的规定进行相应指标的检验。实验室内控标准(原料内控标准)、包材检验标准、半成品/成品检验标准检验报告及原始记录检验过程应有详细的记录,检验记录应至少包括以下信息:19.1 可追溯的样品信息;19.2 检验方法(可用文件编号表示);19.3 判定标准;19.4 检验所用仪器设备。抽查35款原料、检查检验报告及原始记录。检验规范包括:进料、过程、出厂对产品的检验保存了相应的检验记录原料检验报告企业应按规定的方法取样。样品应标识清晰,避免混淆,并按规定的条件储存,应标识名称、批号、取样日期、取样数量、取样人等。检查企业是否有取样管理规定,是否对抽样方法、
15、取样数量、样品处理、频率等作出明确规定;现场检查作业人员取样是否按照规定进行。检查样品标识是否清晰完整,样品储存是否满足要求。取样管理规定取样记录样品标识企业应建立实验室仪器和设备的管理制度,包括校验、使用、清洁、保养等。校验后的仪器设备应有明显的标识。检测仪器的使用环境应符合工作要求。现场抽查35款仪器,检查是否有明显的标识; 检查核对是否有检验室仪器设备清单及周期检定计划;检查是否有校准/检定报告。现场检查仪器的使用环境是否符合文件的要求。检验室仪器设备清单周期检定计划检定报告企业应根据以下规定对试剂、试液、培养基进行管理:22.1 应从合格供应商处采购,并按规定的条件储存;22.2已配制
16、标准液和培养基应有明确的标识;22.3 标准品、对照品应有适当的标识。检查实验室的试剂、试液、培养基购买记录,看是否从合格供应商处进行采购; 检查试剂、试液、培养基的存储条件,看能否满足相关的要求;检查标准液和培养基的配制记录,现场检查配制好的标准液和培养基的标识信息是否符合要求;现场检查标准品、对照品的管理,其标识信息是否符合要求。试剂、试液、培养基采购合同及检测报告培养基的标识培养基配制记录实验室应建立检验结果超标的管理制度,对超标结果进行分析、确认和处理,并有相应记录。检查超标管理制度,询问检验员检验结果超标如何处理。检验结果超标管理委托检验的项目,须委托具有资质的检验机构进行检验,并签
17、定委托检验协议。委托外部实验室进行检验的项目,应在检验报告中予以说明。检查委托检验机构的清单,看是否都具有资质;检查是否与委托检验的机构签订检验协议;检查近三个月的委托外部检验实验室的检验情况。 委托检验机构清单第五节 物料和产品放行*质量管理部门应独立行使物料、中间产品和成品的放行权。企业应严格执行物料放行制度,确保只有经放行的物料才能用于生产。成品放行前应确保检查相关的生产和质量活动记录。检查相关文件,看是否规定质量管理部门独立行使物料、中间产品和成品的放行权;抽查产品追溯,检查物料和产品的放行是否经过质量管理部门的批准。 检查是否建立物料及产品放行制度;抽查产品追溯,检查是否按照物料及产
18、品放行制度执行。 QP06放行管理程序使用物料、中间产品、产品具有质管部审批放行第六节 不合格品管理企业应建立不合格品管理制度,规定不合格品的处理、返工、报废等操作。检查企业的不合格品管理制度,是否明确规定不合格品的处理、返工、报废等; 现场检查是否有不合格品,询问不合格品应如何处理,反馈使用何种方式,是否有记录。QP13不合格控制程序不合格品识别方法:标识和隔离,现场有不合格区、合格区、待检区*不合格的物料、中间产品和成品的处理应经质量管理部门负责人批准。企业应建立专门的不合格品处理记录,应对不合格品进行相应的原因分析,必要时采取纠正措施。检查不合格品处理记录是否有质量部门负责人批准。检查不
19、合格品处理记录是否采取了原因分析,纠正及纠正措施。不合格品处理记录*不合格的物料、中间产品和成品应有清晰标识,并专区存放。对于不合格品应按照一定规则进行分类、统计,以便采取质量改进措施。现场检查不合格的物料、中间产品和成品是否有清晰标识,是否有专区存放。是否对不合格品进行分类统计。不合格专区存放工厂应保留返工产品记录且记录表明返工产品符合成品质量要求,得到质量管理部门的放行。抽查35位员工,询问何时需要返工,有无返工的情况发生。检查返工产品记录,放行前是否得到批准。第七节 追溯管理*企业应建立从物料入库、验收、产品生产、销售等全过程的追溯管理制度,保证产品的可追溯性。检查企业的追溯管理制度,看
20、是否包括物料入库、验收、产品生产、销售等全过程。QP12标识和可追溯性管理程序第九节 内部检查企业应制定内审制度,包括内审计划、内审检查表,规定内审的频率等。企业应定期对本要点的实施进行系统、全面的内部检查,确保本要点有效实施。检查企业是否有文件规定定期开展内部审核。检查最近一次的内审实施情况,看是否按计划开展内部审核。 制定了内部审核管理程序,本次内审为第一次审核,对内审进行了策划,如对内审员进行了培训、制定了内审计划及内审检查表等内审员不应检查自己部门,内审人员应获得相应资格或者通过培训以及其他方式证实能胜任,知悉如何开展内审。检查内审员是否审核自己部门,询问内审人员如何开展审核,是否胜任
21、。内审员进行了培训学习检查完成后应形成检查报告,报告内容包括检查过程、检查情况、检查结论等。内审结果应反馈到上层管理层。对内审不符合项应采取必要的纠正和预防措施。检查最近一次的内审报告,看不符合项是否都采取了必要的纠正和预防措施,纠正和预防措施是否有效,结果是否得到验证。 审核的报告是否反馈到上层管理层。 内审计划、内审检查表、不合格纠正和预防措施审核主题厂房与设施审核部门/人员厂部项目审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符 合第一节 原则厂房的选址、设计、建造和使用应最大限度保证对产品的保护,避免污染及混淆,便于清洁和维护。检查厂区环境是否整洁,厂区地面、路面及运输等是否会对化妆品生
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- 2016 化妆品 检查表 24
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