企业内部审计报告【可编辑版】.doc
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1、企业内部审计报告企业内部审计报告企业内部审计报告,本范文整理企业内部审计部向上级汇报的财务收支和内控制度的情况总结,范文由管理资料内部审计报告的格式是如何。企业内部审计报告*审字第1号根据审计部工作计划,审计组于201X年1月10日至31日对*有限公司201X年度的财务收支及内控制度情况进行了审计。审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度,对*公司提供的会计报表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。保证会计资料的真实、合法、完整是*公司的责任,我们的责任是对审计结果发表意见。 审计报告分为三大部分,各部分主要内容:第一部分、经济效益情况。报告经济指标完成情况;第二部分、审计问
2、题及建议。报告审计中发现的问题、经营风险及内部控制薄弱点并提出审计建议;第三部分、会计报表附注。报告截至201X年12月31日资产、负债及其权益的现状。现将审计情况报告如下。第一部分 经济效益情况一、经济指标完成情况销售收入指标截至201X年底,实现销售收入1.2亿元,比上年增长94%。 按照销售结构分析,* 按照销售品种分析*201X年度平均毛利率5.5%,比上年降低3.3个百分点,从历年看,销售毛利呈现逐年下降的趋势,*利润指标201X年度*公司报表显示实现利润总额*万元,但存在潜亏因素。 *综合潜亏因素后,实现利润总额*-8*77=4*元。第二部分 审计发现问题及建议3 4 page 截
3、至201X年12月31日,银行存款余额*元,经编制银行存款余额调节表,余额正确。明细如下:*2、现金截至201X年12月31日,现金余额*元,经盘点现金,余额正确。3、应收票据截至201X年12月31日,应收票据余额*元*。 4、应收账款截至201X年12月31日,应收账款余额298609275元。*5、其他应收款截至201X年12月31日,其他应收款余额*元,明细如下:*以前年度遗留的欠款共计*万元,应加强催收。 6、 坏账准备 *7、预付帐款截至201X年12月31日,预付帐款余额0.50元,*。 8、存货截至201X年12月31日,存货余额4813124.88元, 9、待摊费用截至201
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