2022年2022年街道乡镇部门整体支出绩效自评报告 .pdf
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1、街道乡镇部门整体支出绩效自评报告一、部门(单位)概况(一)机构组成。X 市 X 区 X 街道办事处内设X 个科室, 包括:党政办公室(财务室) 、社会事务与计划生育办公室(劳动保障所)、社会治安综合治理办公室(司法所)、投资促进中心(食品药品管理监督所) 、城市环境综合管理办公室(城管执法中队、环境保护科) 、推进城乡一体化办公室。(二)机构职能。X 市 X 区 X 街道办事处是行政单位,是区委、 区政府的派出机构,主要负责承担辖区内的两个文明建设工作,制定街道经济、社会发展计划并组织实施,负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、计划生育、安全生产、环境保护、征兵拥军等
2、具体工作落实,以及协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、 监督工作。(三)人员概况。截止绩效评价日,共有编制X 名,实有在职人员X 人。其中:行政编制X 名,行政人员X 人,参公人员X 人;事业编制 X 名,实有 X 人;工勤编制X 人,实有 X 人。离退休人员 X 人,其中:离休人员X 人,退休人员X 人。(四)年度主要工作目标及重点工作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 7 页 - - - - - - - - - X、地方财政收入X 街道 X 年完
3、成地方税收收入X 万元完成年度目标(X万元)的 X.X% 。X、固定资产投资固定资产投资X.X 亿完成年度目标 (X.X 万元) 的 X.X% ;工业投资 X.X 亿元,完成年度目标(X 亿元)的 X.X% ;X、X 新城拆迁推进情况按照 X 新城确定的总体部署,对照区目督办下达完成拆迁农户 X 户、企业 X 户的目标任务, 积极推进拆迁工作。截止 X 年 X 月底,已签约农户X 户,完成目标X%;企业 X户,完成目标X% 。X、招商引资情况X 年完成内资X.X 亿元,比上年增长了X.X 亿元,增长了 X% ,外资完成 X 万美元,比上年增长了X 万元,增长了X% 二、财政资金总体情况(一)部
4、门(单位)财政资金整体收支情况。X 年预算安排 X.X 万元,其中一般公共预算财政拨款X.X万元,政府性基金预算财政拨款X.X 万元。一般公共服务支出 X.X 万元,国防支出X.X 万元,公共安全支出X.X 万元,文化体育与传媒支出X.X 万元,社会保障和就业支出X.X 万元,医疗卫生与计划生育支出X.X 万元,城乡社区支出X.X名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 7 页 - - - - - - - - - 万元, 农林水支出X.X 万元, 资源勘探信息等支出
5、X.X 万元,住房保障支出X.X 万元, 其他支出 X.X 万元。其中基本支出X.X 万元,项目支出X.X 万元。(二)部门(单位)预算编制及绩效目标设定情况街道进行精心细致严谨的预算,将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。年度总体目标:X.保障辖区环境卫生质量;X.招商引资完成相关部门核定目标;X.合理运用社区公共服务保障资金,为辖区居民做好公共服务;X.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展;X.保障基层各级党组织的健全运转;X.做好做细城市管理。三、预算管理情况(一)预算执行情况X、 总体执行进度: 本单位当年预算支出完成率
6、为X.X% ,支出增减变动情况为:其中基本支出X.X 万元,占 X.X% ;项目支出 X.X 万元,占 X.X% 。X、预算调整及结余结转情况。X.预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加 X.X 万元,主要是追加款项用于社区提档升级办公用房建设、社区微型消防站建设、招商引资引进企业发展、在职人员目标绩效发放、高龄津贴、综合应急示范社区建设、全国经济普查、公共文化服务体系建设、示范社区建设、环名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 7 页 - - -
7、- - - - - - 境卫生作业、“两拆一增”、行道树增量提质、安全保密综合治理工作等方面的开支。政府性基金预算财政拨款调整增加X.X 万元,主要是上级追加的用于编制户外广告和街巷店招控制性详规费用、绿化管护、以及城乡环境综合整治等方面的经费。X.结余结转。年底共结转结余X.X 万元, 均为项目支出。其中:机动经费结余X.X 万元、招商引致经费X.X 万元、安全生产 X.X 万元。(二) “三公”经费管理X 年“三公”经费预算总额X 万元, 与 X 年预算总额X 万元相比,减少了X 万元。具体分项说明如下:X.公务接待费X 年预算安排X 万元,较 X 年预算减少了X 万元,主要用于招商引资接
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