2022年2022年酒店行业货物验收管理制度 .pdf
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1、货物验收管理制度编写人:编写日期:2007-9-3 文件编号:旧版编号:总经理:执行总经理:董事长:生效日期:第1 页,共 4 页货物验收管理制度货物验收管理是成本控制管理中的一个重要环节,收货控制的好坏直接影响到企业成本的控制和效益,所以,必须严格执行收货的各项规定。一、 货物品名、等级、规格、单位的填写要求:1、货物品名必须采用学名、 标准名称, 如没有学名或标准名称的 (如订造货物等)使用通用名称,而且必须保持前后一致。2、等级分类应按下列顺序优先执行:国家标准、专业标准、行业标准、企业标准。3、规格应标注每一个计量单位的重量、体积、容积,并标注与可再细分之计量单位的比例。如:以箱为单位
2、的酒水应标注每箱的瓶数和每瓶的容量,以箱为单位的鲜货等应标注每箱的重量等。4、计量单位应采用领用时的计量单位(基本单位),严禁收货与发货采用不同的单位。如果是重量、体积、容积等必须使用公制单位或通用单位,如吨、KG、市斤、克、公升、毫升等。如果是以箱、件等作为计量单位的必须标明规格,并使用规范的书面语言,避免使用口语单位。货物的品名、等级、规格、计量单位是物资管理的基础资料。如果是餐料、酒水还是标准成本的制订、成本核算分析的基础,所以,货物的品名、等级、规格、单位等资料必须做到规范化、标准化。并保持前后一致,严禁一物多名或多物同名。二、收货程序:1、采购部将已审批的物品申购单交收货部(仓库),
3、作为收货之凭据。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 货物验收管理制度编写人:编写日期:2007-9-3 文件编号:旧版编号:总经理:执行总经理:董事长:生效日期:第2 页,共 4 页如果是鲜湿货, 出品部、酒巴应在规定时间前将次日的鲜湿货采购计划审核后交到采购部和收货部(仓库) ,作为采购和收货之依据。2、收货员根据已审批的物品申购单 ,分供应商、部门和货物类别预先填制货物验收单,将使用部门、供应商、日期,以及货物的
4、品名、规格、单位、计划申购数量填入货物验收单 ,为收货做好准备。3、供应商根据订货单要求的品种、规格、质量、数量按时、按质、按量将货物送到指定的收货地点。4、鲜湿货、贵重物品、 专业物品等, 需由使用部门和采购部派专业人员到收货现场与收货员共同验收, 并签名确认。 如属固定资产的应同时执行固定资产管理的有关制度。5、除第 4 点所列货物外,一般情况下,先由收货员根据物品申购单、 货物验收单的内容,对货物实施点收。如是新增的品种,应由使用部门派专业人员与收货员共同验收。6、所谓点收,即对货物进行数量核点,检查质量,核实价格,以及有效保质期等是否符合要求。对箱装、盒装、或袋等货物,必须进行抽样检查
5、,检查是否足量,是否符合质量要求等。7、货物验收后,由收货员在货物验收单上正确填写验收的数量、单价、金额,并正确记录、核实供应商名称、收货日期等。8、使用部门授权专人进行货物验收,特别是质量验收, 并复核收货部(仓库)的验收数量(直拨物品) 。如验收合格,由被授权人在货物验收单上签名确认,以确认完成货物的验收。并留下“使用部门”联,其余交回收货部(仓库)。9、收货员将已签好的货物验收单与“供应商”联核对是否一致,如有改动必须由使用部门和收货员共同签名确认。核对无误后, 收货员在“供应名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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