2022年内部质量审核程序 .pdf
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1、内部质量审核程序编号: 1. 目的? 验证公司的质量活动和有关结果是否符合计划的安排, 并确定质量体系的有效性, 以便对内完善和改进质量体系,对外提高质量保证能力。?2. 适用范围? 适用于公司内部质量审核工作。?3. 职责?3.1 管理者代表负责内部质量审核工作。?3.2 品质保证部任命审核组长、审核员,并规定其职责。?3.3 管理者代表对内审结果进行评审, 并将内审的结果作为管理评审活动输入的一部分向总经理汇报。?3.4 品质保证部负责组织并保证每年不少于一次对内部质量体系审核人员的培训及交流,每年外送部分审核员于外部专业机构进行培训。?4. 工作程序?4.1 由管理者代表制定年度内部质量
2、审核工作计划,于每年元月报总经理批准后实施,一般情况下内部质量审核对公司质量体系所涉及的各部门的各个服务项目每年不少于二次。?4.2 内部质量审核工作计划内容:?4.2.1 审核目的范围;?4.2.2 审核时间安排;?4.2.3 审核的频次(根据实际情况安排) 。?4.3 审核准备:?4.3.1 由品质保证部经理或品质主管审核部门及工作内容任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长,由审核组长负责本次审核的具体组织工作。?4.3.2 审核组由 2人或2人以上组成,由审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员,并根据计划适当的分工。?4.3.3 由审核组长组织审核组成员
3、制定审核专用文件:?A. 审核通知;?B. 审核计划。?4.3.4 审核组长准备好审核所依据的文件。?4.3.5 由审核组长至少提前三天通知受审部门。?4.3.6 审核计划的内容:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 3 页 - - - - - - - - - ?A. 受审核的部门、审核组成员;?B. 审核范围、日期;? C. 审核要素及依据文件;?D. 审核的时间安排。?4.3.7 受审部门得到审核通知以后,如果对审核日期和审核的主要项目有异义,可在两天之内通
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