分公司财务管理制度3篇.docx
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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑分公司财务管理制度3篇 分公司财务管理制度是为了使各项财务支出有章可循,各级人员对各种开支的审批及权限心中有数,同时为了加强公司的财务预算管理,并做到各项收支严格遵循财务制度而制定的。下面是分公司财务管理条例,欢迎参阅。 分公司财务管理制度1 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写借款申请单,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金1000元以上的必需提前与出纳商定,以便提前预备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走,超过三个月不取者视为自动放弃,数额归公司全部。 4. 各部门所收现金要
2、严格执行现金管理制度,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。 二、 支票管理制度 1. 支票必需符合以下要求方能收取 不能撕毁,破损或涂改。 签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清晰;支票右上部应有交换行号;加密的支票应供应密码。 支票有效期为十天,对于已填好的支票,必需检查大小写金额是否相符,收款单位、日期、用途填写是否正确。 2. 使用支票需由经手人填写支票借款申请单,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销,如不准时报销,出纳有权拒发新的支票。 3. 100元以上的费用支出,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥当保管
3、,不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责。 三、 项目费用(带项目号的)申请及报销 1. 凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的立项通知书项目预算表送达财务后方可申请项目费用。 2. 购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员依据项目预算方案,填好现金或支票借款单,经项目经理、部门经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 项目费用的报销:必需在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字,经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后,依据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 4. 给外地协作单位办
4、理电汇、汇票等汇款的,应先取得协作单位开据的正式发票,然后填写汇款通知并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及汇款通知上签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。 5. 支付项目劳务费,由相关督导填写劳务费发放表 经项目经理、部门经理签字,需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理、需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午1:005:00发放。 6. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写差旅费报销单,经出纳审核后报项目经理、部门经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在
5、规定时间内报销的,不预支付下一次差旅借款;如特别缘由导致发生的费用超出差旅费报销规定的,需写明缘由,由部门经理、总经理审批后予以报销。 附件: 差旅费报销规定 1. 公司员工出差一般选择乘坐火车,如遇特别状况,需填写购买机票申请单,经部门负责人,总经理批准后,方可乘坐飞机。 2. 差旅费借款,应在立项通知书送达财务后方可支取,出差回来后五日内报销。 3. 住宿标准及差旅补助标准: 单位:元 人 员 住宿标准 食杂补助 正式员工 200 80 临时人员 200 60 出差当日12:00前离京,补助按一天计算;12:00后离京,补助按半天计算。出差返京之日8:00前到京,无差旅补助;8:00-12
6、:00到京,补助按半天计算;12:00后到京,补助按一天计算。 4. 来回机场一律乘坐民航大巴。假如班机过早(过晚)或携带物品较多可申请公司派车接送。 5. 宾馆住宿费中一律不得包含餐费(包括早餐)。 6. 返程车票或机票在22:00之前的,应在12:00之前退房。返程车票或机票在22:00之后的应在18:00前退房。 7. 出差人员的住宿费超支自理,交通费、电话费实报实销,差旅补助按实际出差天数计算。 8. 两人(同性)同时在同一地点出差,住宿费标准按一人报销。 9. 出差乘坐火车的可领取乘车补助(短途除外),按每小时8元计算。(乘车时间以铁路列车时刻表为准。 四、 加班交通费及误餐费 如员
7、工加班,员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专线车、地铁、公共汽车回家,公司可依据有效报销凭证报销交通费,加班至晚上9:00以后或因特别缘由由主管经理批准后,可以乘出租车回家,公司可依据有效报销凭证报销交通费;加班至晚上7:30以后的可由前台预定10元/人标准以下盒饭,并登记项目号。 五、 销售费用申请及报销 1. 各讨论、支持部门所需发生的费用(除与项目有关的费用),依据部门预算方案由经手人填好现金或支票借款单,经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 销售费用的报销,必需在原始发票背面由经手人、部门经理签字。经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭
8、单后,依据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 六、 管理费用申请及报销 1. 购置办公用品及支付办公费用,需有行政部门指定人员依据购置、审批方案,由经手人填好现金或支票借款单,经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。 2. 办公费用的报销,必需在原始发票背面由经手人、部门经理签字,经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后,依据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 七、 发票的开具及管理 1. 项目负责人应依据项目要求,按时从项目管理系统中打印出开具正式发票的申请单(地税发票、形式发票),经部
9、门经理签字后,报财务开具正式发票。 2. 为了确保公司开出的每一张发票都能快速、平安地到达客户手中,削减因发票丢失给公司带来的损失,请项目负责人按以下规定执行。 发票的送达 正式发票 同城:速递或在便利的状况下亲自送达 异地:邮政快递 形式发票:依据实际状况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。 为避开发票遗失,请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。 发票的确认 在发票送出前要通知收件人送达时间,并要求收件人收到后准时反馈,作好确认工作。如使用同城速递,请要求速递员在送达邮件时,请收件人当场打开邮件,回电寄件人确认发票已经收到(请在发出前与收件人打好招呼,并通知公司前台,由前台
10、向速递公司提出要求)。 惩罚措施 由于未根据规定送达发票,造成发票遗失,公司将依据造成的损失赐予肯定的经济惩罚。 八、 报销时间及报销凭证的规定 1. 全部当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后,财务予以报销。 2. 全部填制的报销单据,应字迹清晰、不能涂改,否则财务不予受理。 3. 全部由外部取得的报销凭证,必需是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据,(印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章)一切非正式单据不能作为报销凭证;报销凭证抬头肯定要写上单位名称。 4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款
11、方单位名称、联系人姓名及联系电话。 分公司财务管理制度2 为规范安徽分公司的各项管理工作,在努力增加销售收入的同时更好地提高效率和效益,针对安徽分公司的实际状况,经分公司会议争论打算制定本制度,详细如下: 一、借款的有关规定 1:出差人员暂支差旅费款,必需先到财务部门领取领款凭证,填好该凭证后先经财务审核,再由分公司经理或经理授权人签字后,方可借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,每延迟一天扣其所报差旅费金额的1%并不得再借款。 2:公司员工一般不允许因私借款,如有特别缘由需要借款的,需注明理由和还款期限,1000元以内由财务审核、分公司经理审批,1000元以上报总部由财务副总审批。
12、还款期限内不还清欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。并视详细状况对当事人处以所借款额10%30%的罚款。 3:试用人员借支差旅费,若借款人未能偿还借款,由分公司经理或其托付人负连带责任。 4:借款出差人员回公司后,三天内应到财务部报帐,报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。并视详细状况对当事人进行其所欠款项的10%30%的罚款。 二、费用管理制度 1、手机费 因本年度业务拓展的需要,各办事处主任常出差在外,相互联系的费用较高,分公司会议打算其报销额度:徐州、阜阳、安庆为300/月,蚌埠400元/月,合肥、芜湖为500元/月,正副经理每月各为800元与
13、700元,若每月实际开支金额少于其额度内按实际报销,超额度的超额部分自负。另外分公司原则上不允许办事处人员向专卖店(商场)营业员借身份证办理手机卡事宜,假如双方同意则后果自负,外销员每月定额补贴50元,不得报销相关支出。 2、办公及日用品 各办事处设选购员一名,负责选购日用品和办公用品。办事处可统一购买报销的日用品为香皂、洗衣粉、卫生纸等。不得报销的日用品为护肤品、牙刷、牙膏、洗发水、毛巾等,为此分公司发给每人每月10元补贴自购。 3、差旅费 原则上要求出差晚上回办事处住宿,如要在外留宿须向经理请示,如无特别状况,出差不得报销误餐补助,交通费凭车票报销,票面上注明何日去何地,不得随便打白条。差
14、旅费分为交通费、住宿费、餐费、款待费、杂费,其最高报销额度如下: 职位经理副经理主 任主任以下 费用 交通费实支 每日住宿费每日早餐 中晚餐每日杂费 分公司人员一般状况下不得乘坐飞机,如有特别状况需乘坐飞机的需经主管副总审批,除分公司经理和副经理外其他人不得乘坐软卧,如乘坐者则由乘坐者自行负担软卧票面金额的30%。;餐费在标准内以符合要求的票据报销,超标准的自付,由公司,代理商或其他个人供应餐饮或已报销款待费的不得报销餐费。如无符合规定票据则改为补贴方式,分别为早餐5元、中晚餐各15元。杂费凭正规票据报销,无补贴。已报销手机费人员不得报销电话费。 4、业务款待费 款待工商、税务、商场经理等相关
15、人员要先电话或书面对经理上报批准,因各办都已聘保姆,代理商一般在家里就餐,如未预备而在外款待的要有两人以上签字证明,客人留宿也需要两人以上签字证明。报销必需供应正规的单据,同时写清事由、请客对象、人数等,否则不允许报销。 5、伙食费 各办按原总部标准加保姆工资为最高伙食费额度,不得超出,否则自负,合肥分公司因人数较多,月标准为3000元。 6、促销费 商场的促销费要依据与商场签订的合同来付款,各办人员不得随便向代理商许诺给促销费,否则后果自负。 7、运费 仓库收发货由仓管员付款后取得对方收据(注明件数、金额),市内运杂费由送货员付款开单报销(注明次数、金额) 8、费用报销程序 各办费用单据要分
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