福田区住房和建设局.docx
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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑福田区住房和建设局 福田区住房和建设局负责区保障性住房的方案、组织、开发、建设、租售、(修理)和监督管理。 福田区住房和建设局主要职能 (一)贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计询问业、物业管理业、燃气业、房屋使用平安以及住房制度改革、保障性住房建设的法律、法规和政策;结合本区实际,拟定详细实施方法,经批准后组织实施。 (二)拟订工程建设、建筑业、建材业以及建筑节能、建设科技、保障性住房进展规划和年度方案,经批准后组织实施。 (三)负责区保障性住房的方案、组织、开发、建设、租售、修理和监督管理,负责辖区住房公积金和房改住房补贴
2、的方案制定和日常管理工作,承办区住房公积金工作领导小组决策事项。 (四)负责辖区建设行业和建筑市场的监督管理。 (五)负责辖区临时建筑的管理。 (六)负责辖区建筑节能的监督管理;推广建筑新技术、新工艺、新材料的应用。 (七)负责担当区域内建筑废弃物受纳场管理,依法核发区域内的建筑废弃物临时受纳场地证明,负责建筑废弃物运输车辆准运管理,担当区泥头车平安管理专项整治领导小组办公室的日常工作等职责。 (八)负责辖区物业行业的监督管理。 (九)负责辖区物业专项修理资金的监督管理。 (十)负责辖区燃气工作的监督管理。 (十一)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 福田区住房和建设局工作制度 一、人
3、事管理工作制度 为规范和完善我局系统的人事管理制度,理顺人事管理关系,特制定本制度。 (一)人事管理的范围 1、局内设机构各科室正、副科级干部的考察和任命; 2、局直属事业单位正、副科级干部的考察和任命; 3、局和局直属事业单位的招工、调工、调干; 4、局和局直属事业单位的正、副科级干部的年度考核和评定。 (二)选拔、使用干部的条件 除应具备拟任职务所要求的政策水平、专业学问和工作力量外,还应具备以下条件: 1、连续三年考核称职以上; 2、符合任职回避规定; 3、身体健康; 4、晋升副科级、副处领导职务的,须在下一级职务任职三年以上;晋升正科、主任科员的,须在下一级职务任职两年以上;晋升副主任
4、科员、主任科员的,须在下一级职务任职三年以上;晋升助理调研员、调研员的,须在下一级职务任职四年以上。 (三)选拔干部的方法 1、据编制总量和岗位空缺状况,经局长办公会议和党支委联席会议讨论,确定人选; 2、组织人员对符合晋升条件的干部进行考察、民主测评,然后形成考察材料; 3、按组织程度进行上报,核准。 (四)对招、调工和调干的管理 局直属事业单位,一般的干部职工招调及临时工的使用,依据编制许可和需求状况,由各单位自行审批。 各单位需增编及超编招调干部职工须上报局里审批方可办理。 二、财务管理八项制度(2022-09) (一)一支笔审批报销制度 第一条为了加强局的财务管理,明确经济责任,规范经
5、费开支,依据会计法、会计基础工作规范等财经法规,结合本局实际状况,特制定本规定。 其次条一支笔审批是指局里只有一个主管财务领导详细负责局的财务审批和签字,它是办理各种财务手续必备条件之一。 第三条局里实行统一领导、集中管理的财务管理体制。经费开支实行预算管理,使用经费必需严格执行预算,并根据审批权限审批后,凭有效的原始凭证报销。 第四条局长履行一支笔审批职能,局里全部的财务支出都必需经局长审批后,才能报销。对非指定一支笔负责人审批的或授权审批人超越其权限审批的支出,局财务原则上不予受理。 第五条报销手续办理。报销凭证上必需有一支笔的审批签字和相关业务经办人、验收人(证明人)及部室分管领导的签字
6、。全部报销项目,除取得原始凭证外,还需依据不怜悯况,一事一单按规定填写福田区会计核算中心费用(现金)报销单等专用报销凭证。填写各种单据时,必需内容完整,字迹清楚,大小写金额相符,票据粘贴整齐,报销标准符合有关规定。 第六条一支笔审批人要增加审批的责任感,了解相关的会计法规和财经纪律,严格按制度进行审批,凡超过预算限额或方案外用款及临时性重要开支,应按规定提交有关会议讨论争论后再行审批,对不明白的报销款项,要向经办人、报账会计了解实情后再作签批。 第七条一支笔审批人在审批各项费用支出时,应仔细审核经济业务活动的真实性、合法性、完整性,并对局里的财务收支活动担当相应的会计法律责任。 第八条本制度从
7、公布之日起实行。 (二)资金使用申请制度 第一条 为了进一步加强局里的财务管理及内部会计掌握,严格执行财务制度,依据会计法等规章制度,结合本局的实际工作状况,制订本制度。 其次条 本单位资金来源为财政部门按预算核拨各种款项,资金由财务统一管理,全部的资金存入银行账户,对全部的收入和支出进行入账管理。 第三条 预算资金使用应以节省为原则,各部门在使用资金时,应事前提出申请,必需依据方案做好具体的资金预算,填写申请经费请批件,注明部室名称、申请时间、参与人数、预算经费、用途等,由部门负责人签字后送分管领导审核,经局长签字后方可办理,不按规定填写申请单的一律不予报销,从而保证资金的合理配置和节俭、有
8、效使用。 第四条 业务经办人持审批后的申请经费请批件,方可到报账会计处借用现金或支票,并凭批件作为经费报销的依据。 第五条 全部开支必需严格根据资金审批的范围和标准进行使用,超出审批预算部分应说明缘由,否则不予报销。 第六条 资金支出的报销程序 (一)常常性支出:发生支出业务时,必需取得合法、真实的原始凭证,内容填写完整,发票背面应有经手人证明人背书签名,凭原始凭证填写相应的报销单,经分管领导签署看法,局长审批后,交报账会计办理支出报销手续。1000元以下的现金支出可以从备用金中支付,1000元以上(含1000元)的支出由财务人员办理银行转账或支票支付,使用公务卡支付的,报销时应附银联单。 (
9、二)工资性支出,雇员、临时人员工资、加班误餐费、劳务费等编制相应的统一表格,经复核、领导审批由银行代发到个人账户,并将表格等原始凭证交会计审核据以记账。 (三)专项支出,根据专款专用原则由本单位落实好项目审批、资金来源,按本单位支出报销审批权限审批后,由财务人员直接向支付中心办理网上银行资金结算。 (四) 本单位全部支出,不论采纳现金支付,还是转账结算均根据本单位财务报销制度,凭合法有效的原始凭证经单位支出报销审核人签署看法后,由财务人员支付结算。事先有商定付款方式的(如托付付款的水费、电费、邮电费等)可以在银行账户直接支付。 第七条专项资金应切实加强管理,专款专用,不得挤占、挪用和超范围开支
10、。 第八条此制度自公布之日起实行。 (三)银行存款、现金和支票管理制度 为加强局里的银行存款、现金和支票管理,保证资金的平安与完整,结合本单位实际状况,特制定本制度。 一、现金管理 第一条 依据现金管理暂行条例的规定,结合福田区的文件和规章制度,确定本单位现金开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。必需加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金准时存入银行。 其次条 现金收入应准时存入银行,不得直接用于支付单位自身的支出。单位借出款项必需执行严格的审批程序,严禁擅自挪用、借消失金。 第三条 严格现金核算,发生现金收支业务必需通过报账会计,由报账会计依据审核无误的收付款凭证,
11、按业务发生挨次,逐笔登记现金日记账。 第四条 报账会计每日业务终了前准时进行库存现金盘点,做到日清月结,确保现金账面余额与库存相符。发觉不符,准时查明缘由,作出处理。严禁白条抵充库存现金。月份终了,必需进行账目核对,现金日记账的余额应与现金总账的余额核对相符。 第五条 单位间不得相互借用现金,单位的现金不得以个人储蓄方式存入银行,严禁保留账外现金。 第六条 支付职工工资奖金等职工个人费用应通过银行办理,尽量削减现金支付。 第七条 备用金视同货币资金管理,必需严格执行备用金制度,加强备用金管理,准时办理备用金报账、清理业务。 二、银行存款和银行账户管理 第一条 严格根据会计法、事业单位财务总则、
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