公司员工出差管理办法(12).docx
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1、本文为Word版本,下载可编辑操作公司员工出差管理办法(12) 公司员工出差管理方法(12)之相关制度和职责,公司员工出差管理方法(十二)第一章国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本方法规定发给出差旅费。其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机. 公司员工出差管理方法(十二) 第一章国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本方法规定发给出差旅费。 其次条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下标准发给出差旅费。 (1)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出
2、差人出具凭单。 (2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (3)因急要公务必需搭乘飞机者,应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。 (4)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。 (1)主管及以上级:每日120元。 (2)一般级:每日100元。 第四条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理。 (1)乘坐计程车,原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (2)电话费应取具电信局的收据为凭。 (3)邮费应取具邮局的证明为凭。 (4)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据
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