五一医院财务科工作制度.docx
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2、确使用,仔细办理睬计业务,根据规定的格式和期限,报送会计报表。 四.加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好科室经济核算管理工作。 五.对一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证应由规定人员签名审批后,方能凭据报销。一切空白纸条,不能作为报销凭据。出差或因公借支,须经有关领导审批后办理,任务完成后应准时办理好接报手续(一般规定三天内) 六.会计人员要准时清理债权和债务,防止拖欠,削减呆帐。 七.监督、协作有关科室,定期对医院财产如房屋、医疗设备、家具、器具、药品材料等进行清点,防止铺张和积压。 八.严格遵守现金管理制度,每日收入的现金要当日存入银行,不得坐支。库存现金不得超过银行规定的限额。出纳人员不得以长补短,如有差错,由经办人具体登记,每月集中争论,找出缘由后,报领导批准处理。 九.仔细做好会计档案的立卷工作。每年终将原始凭证帐本、财务决算等资料立卷造册,按规定定期交送档案室。 十.会计人员工作交接,应按财政部门的规定办理。 十一.对医院各下属部门的会计工作,每月实行监督指导不定期的抽查。 出纳岗位职责 会计工作职责 会计岗位职责 稽核岗位职责 财务总监职责 出纳工作职责 第 2 页 共 2 页
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