医院财务预算管理制度.docx
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1、本文为Word版本,下载可编辑操作医院财务预算管理制度 医院财务预算管理制度之相关制度和职责,医院财务预算管理制度(五)为规范医院财务收支预算,健全财务收支管理,确保医院预算的贯彻执行,依据会计法、医院财务管理制度及医疗机构财务会计内部掌握规定(试行)等法律、法. 医院财务预算管理制度(五) 为规范医院财务收支预算,健全财务收支管理,确保医院预算的贯彻执行,依据会计法、医院财务管理制度及医疗机构财务会计内部掌握规定(试行)等法律、法规、制度和规定,制定本制度。 (一)财务收支预算的原则 医院编制收支预算要遵循稳妥牢靠、量入为出的原则;保证重点与兼顾一般相结合的原则及完整性和统一性原则。 (二)
2、财务收支预算的方法 固定预算、弹性预算、增量预算、零基预算、定期预算、滚动预算。 (三)医院财务收支预算的编制、执行和分析 1、收入预算管理 医院收入是指医院在开展业务及其他活动中依法取得的非偿还性资金,以及从财政及主管部门取得的财政补助经费。包括:财政补助收入、上级补助收入、医疗收入、药品收入、其他收入。 (1)收入预算的编制 收入预算依据单位上年度实际收入水平,结合当年的业务方案及医疗收费标准调整状况来确定收入总额。 财政补助收入、上级补助收入应依据主管部门安排此项补助款额的意向或方案估计编制。 医疗收入中的门诊收入应以方案门诊人次和方案门诊人次费用计算,住院收入应以方案病床占用日数(或方
3、案出院病人数)和方案床日费用水平(或每出院病人医疗费水平)计算,其他医疗收入应分不同的服务项目,确定不同的总额,分别计算。 药品收入实行“药品收支两条线”的管理方法。 医院收入预算经主管部门审核并报财政部门核定。 (2)收入预算的分解 为了保证收入预算的有效执行,必需实行收入预算指标的分解。医院应将收入预算指标分解到医疗科室,有的可分解到诊疗组,直至每一个人,让他们做到心中有数,知道每年甚至每季度、每月的收入预算数。 (3)收入预算的执行和分析 为了促进收入预算顺当实现,医院应每季开展预算执行状况分析,考核、评价收入预算的执行状况,分析完成好坏的缘由,发觉薄弱环节和问题,提出改进措施和看法,保
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