内部控制审计岗位职责任职要求.docx
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本文格式为Word版,下载可任意编辑内部控制审计岗位职责任职要求 内部掌握审计岗位职责 岗位职责: 1、依据年度内部掌握审计方案和审计清单,编制内部掌握审计方案,依审计程序及权责组织、开展内部掌握审计工作。 2、负责定期对“经营合规性、内部掌握有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告精确性和牢靠性、各岗位人员履职状况、公司资产价值爱护状况”执行审计。 3、推动和监督审计发觉问题的改进落实,与改进责任人乐观协作,确保审计发觉涉及的相关问题得到准时有效的改进。 4、定期出具内部掌握审计报告,并帮助总办发布后续整改报告,供管理层决策 任职要求: 1、本科及以上,5年以上风险防控相关工作经受或3年以上大型企业内部掌握、流程管理、内部审计、风险管理的工作阅历,能独立执行内部掌握审计。 2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有CICS、CIA、CPA或同等水平资格证书优先。 3、原则性强,工作细致、有责任心;踏实诚信,具备良好的沟通力量与团队协作精神,敢于负责,能承受较大的工作压力第 1 页 共 1 页
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