2022年采购部管理制度 .pdf
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1、1 采购部管理制度一、采购流程(一)目的为使公司采购作业有所依循,货品有所控制, 达到提供适质、 适量货品采购职能,确保公司采购产品均能符合要求的条件,制定本程序。(二)适用范围适用于货品周转量大、品种多之生产货品等有形物的采购管理注:非订单采购可直接进入本流程的步骤3。(三)部门职能1、 采购部门:生产货品的采购经办单位2、 货品部门:货品需求计划、货品请购计划的制定及审核。3、 仓库:所有有形货品的数量验收。4、 质量部门:货品品质验收。(四)步骤1 请购货品部门根据生产计划计算货品毛需求计划,再比对在库库存,拟定货品请购计划,经过部门主管理审核批准后,提交给采购部门。2 订购采购部门在接
2、到请购计划后,拟定采购订单,选择供应商(签订供货合同),下达订单,同时将货品采购订单输入系统并打印输出。订单一式三联,第一联采购部门留存;第二联,加盖印章后发送给供应商;第三联,传递给货品部门,以备收货时核查。3 接货货品达到达后, 货品部门的收货人员必须依订单内容核对供应商送来的货品名称、规格、 数量,确认无误后输入计算机。若非订单之采购,货品部门收货人员必须依据经过审批后的申请办理入库。4 检验质量部门的检验人员对进入待检区的货品按相关规定进行质量检查,发果判定为全部不合格,拒收来料并作废已输入的收货单据。如果判定部分合格,修改或冲红相应拒收货品。经名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载
3、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 2 检验合格的货品,检验人员于物品包装上贴合格标签,以示区别。5 收货单处理来料通过质量验收后,打印收货联单。收货单一式三联,第一联货品部门留存;第二联,随货品一同到指定的仓库办理进仓手续;第三联加盖签章交给供应商以备结算时核帐。6 进仓仓库管是员核对货品与收货单明细,确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单一式三联。第一联,仓库留存;第二联,交财务部门供核帐之用;第三联,交采购部门,跟踪订单完成情况。7 采购发票处
4、理采购发票是对采购收货的确认,此单只能由经过审核的采购收货单自动生成,不允许手工输入, 但用户可以对发票明细进行修改。系统在此同样提供一张采购发票处理多张采购收货单,以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。(1 ) 录入采购发票(2 ) 审核采购发票(3 ) 采购村款。二、流程图(见下面)三、采购退货流程(一)目的为使用在采购的货品出现质量问题等原因时与供货厂商之间办理退货有所依循,确保公司采购产品均能符合要求的条件,制定本程序。(二)适用范围适用于采购的货品因出现质量等原因时的退货处理。(三)部门职能货品部门:受理退货申请。采购部门:督办退货业务,负责内外部门之间的联系与协调。(四)步
5、骤1、退货申请在发现入仓的采购货品出现应由供货方负责的质量问题后,货品保管单位应及时向货品部门提出退货申请; 货品部门受理申请,将有关货品数据输入系统,认真核实后, 打印输入退货名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - 3 单。退货单一式三联。第一联,货品部门留存;第二联,交付仓库以备办理退货出仓;第三联,交付采购部门,由其通知供应商办理退货相关事宜。2、通知供应商采购部门在接到货品部门提交的退货单后,及时整理汇总,通知供
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