2022年风险评估报告 6.pdf
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1、东 莞英 创管 理 咨询 有 限公 司产品风险评估报告(塑胶电子玩具、毛绒类玩具类产品)编 写 : 风 险 评 估 小 组日 期 :2016- 3- 24审 核 :名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 17 页 - - - - - - - - - 目 录1.风 险 评 估 小 组2.风 险 评 估 标 准3.风 险 识 别 及 评 价 步 骤 :4.产 品 描 述5.工 艺 流 程 图6.产 品 品 质 控 制 计 划7.风 险 评 估 表8.不 可 接 受 风
2、 险 控 制 及 验 证名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 17 页 - - - - - - - - - 1. 风险评估小组:成员部门 /职位姓名职责组长品管高级经理1) 负责风险管理分析、风险措施的统筹2) 风险管理措施执行的监督3) 定期组织风险管理的检讨、改进组员工程部 /高级经理1) 本部门风险因素的识别及评价,制定部门风险管理措施2)确保部门风险管理措施的实施,相关设施的维护,记录的填写组员品管部 /QA 经理1) 本部门风险因素的识别及评价,制定部
3、门风险管理措施2) 确保部门风险管理措施的实施,相关设施的维护,记录的填写组员注塑部 /主管1) 制本部门风险因素的识别及评价,制定部门风险管理措施2) 确保部门风险管理措施的实施,相关设施的维护,记录的填写组员喷油部 /主管1) 本部门风险因素的识别及评价,制定部门风险管理措施2) 确保部门风险管理措施的实施,相关设施的维护,记录的填写组员车缝部 /经理1) 本部门风险因素的识别及评价,制定部门风险管理措施2) 确保部门风险管理措施的实施,相关设施的维护,记录的填写组员装配,包装部 /经理1) 本部门风险因素的识别及评价,制定部门风险管理措施2) 确保部门风险管理措施的实施,相关设施的维护,
4、记录的填写组员IE 部/经理1) 本部门风险因素的识别及评价,制定部门风险管理措施2) 确保部门风险管理措施的实施,相关设施的维护,记录的填写组员采购部 /主管1) 本部门风险因素的识别及评价,制定部门风险管理措施2) 确保部门风险管理措施的实施,相关设施的维护,记录的填写组员体系部 /主管1) 本部门风险因素的识别及评价,制定部门风险管理措施2) 确保部门风险管理措施的实施,相关设施的维护,记录的填写组员仓库 /主管(包括原材料仓库及成品仓库)1) 本部门风险因素的识别及评价,制定部门风险管理措施2) 确保部门风险管理措施的实施,相关设施的维护,记录的填写组员行政部 /经理(重害控制)1)本
5、部门风险因素的识别及评价,制定部门风险管理措施2)确保部门风险管理措施的实施,相关设施的维护,记录的填写名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 17 页 - - - - - - - - - 2. 风险评估标准风险评估不能用是非判断法直接评价的,可以采用半定量计算法,计算每种危险源所带来的风险采用如下方法:总分=A *B*C 1)A发生事故的 频率 大小。将发生事故可能性极小的分数定为1,而必然要发生的事故的分数定为10。介于这两者之间指定为若干间值。如下表:事故发
6、生的频率(A)分数值事故发生的可能性10 完全可以预料(即肯定可能发生)或本公司产品此前曾接到该方面的投诉。9 可能性界于8 与 10 之间。8 相当可能,经常有出现。7 可能性界于6 与 8 之间。6 可能,但不经常,近年有报道。5 可能性界于4 与 6 之间。4 可能性较小,完全意外,过往行业内出现过极个别类似案例。3 可能性界于2 与 4 之间。2 理论上有可能,短期未出现类似案例。1 理论上有可能,工艺成熟,长期未出现类似案例。0 实际完全不可能。(2)B对顾客安全潜在风险影响程序。事故造成的人身伤害、财产损失与生态系影响变化范围极大,所以规定的数值为110,把引起个别抱怨1,把造成多
7、人死亡或重大财产损失的可能性分数定为10,其他情况数值均为110 之间。如下表:发生事故后的影响程序(B)分数值发生事故产生的后果10 大灾难,许多人死亡9 灾难,数人死亡;破坏当地生态系统8 非常严重,一人死亡;对当地生态产生较大影响;7 严重,重伤 /重大,致残;对当地生态产生一定影响;造成客户巨大财产损失6 造成客户受轻伤;出现索赔,影响品牌形象5 造成客户财产损失;出现索赔,影响品牌形象4 客户投诉,较多退货现象,影响品牌形象3 较多抱怨,出现退货现象2 引起个别抱怨1 标准可以接受现象名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -
8、 - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 17 页 - - - - - - - - - (3)C不可探测度。工厂可能自身检测设备或内部控制,可以把提前预知或识别风险,根据可探测度级别分为110 分,通过自我控制可以探测为 1,完全不能探测或发现为10 ,其他情况数值均为110 之间。如下表:不可探测度(C)分数值发生事故产生的后果10 完全不能探测9 界于 810 之间8 没有形成制度,基本不能探测7 界于 78 之间6 抽样比例偏低,不能完全探测5 界于 46 之间4 抽样探测,不能覆盖全部批次3 有探测设备,或测试报告,基本可以探测2 正常操作可以探测1 完全
9、可以探测风险等级划分。依据风险值总来确定风险级别,而在这个界限值并不是长期固定不变,在不同时期,应根据其具体情况来确定风险级别的界限值,以符合持续改进的思想。下表内容可作为确定风险级别界限值的参考。危险等级划分总分值危险程度是否可以接受总分大于210,单项大于8 分极其危险,不可继续作业不可接受风险总分大于70 高度危险,需要立即整改单项分值大于6 显着危险,需要整改总分小于70 一般危险,需要注意可接受风险单项分值小于等于5 稍微危险,可以接受风险评估需要考虑到风险的性质1潜在风险:该风险没有发生,但是可以预见到风险产生的要素,如果不加以控制,在未来可能会由潜在风险升级为实际的风险,所以需要
10、开始预防措施。2已经产生产风险:风险已经产生,并对产品质量,安全及合规性造成影响,必须马上执行纠正措施。3. 风险识别及评价步骤:1) 成立风险评估小组,任命风险评估小组组长及组员(影响产品质量,安全及合规性的所有部门都要安排专门人员参加);2) 对风险评估小组成员进行必要的培训(如EN-71 ,ASTM-F963 ,GB6675 ) ;名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 17 页 - - - - - - - - - 3) 由组长指导, 各部门风险评估人员对本
11、产部门风险因素进行识别。风险识别时, 应考虑潜在风险及已经发生的风险,应考虑到新产品阶段风险,产品生产过程风险及产品生产后运输,贮存的使用过程中的风险。4) 由组长主导,汇总各部门风险因素,建立健全公司风险因素识别评估表;5) 对所有风险重新评价,筛选出高风险因素,建立健全公司高风险清单,并对高风险进行一一纠正或预防,确保所有风险得到有效控制,将高风险控制在可以接受的范围内;6) 确认风险控制效果;7) 定期重新进行风险评估,重复16 步骤。4. 产品描述:公司名称:东莞英创管理咨询有限公司公司地址:广东省清远市佛冈县迳头镇陂下村产品类型:塑胶,毛绒类儿童玩具(包括带电子功能或不带电子功能通用
12、此风险评估报告),其它类型产品不适用于该风险评估1) 产品功能普通塑胶,毛绒类儿童玩具,适用于3 周岁以上儿童,可能有一定电子或非电子功能,功能用于取悦儿童,不能取代正常用品功能2) 原物料a. 塑胶类原材料普通塑胶原材料,包括ABS,PP ,PVC,TPE等b. 色粉普通调色用色粉c. 表面涂层类化学品油漆,油墨及开油水d. 其它清洁类化学品或胶水天那水,酒精,胶水e. 金属类配件主要是螺丝,电池片等f. 电子类配件线路板及相应的电子零配件g. 贴纸一般为彩色印刷贴纸h. 包装材料外箱,内箱,卡纸其它3) 产品特性a. 特性普通塑胶玩具制品,可能带简单电子功能或其它功能b. 物理性,安全性及
13、合规性a) 满足产品品质,安全要求及正常使用要求b) 无利器:刀片、头钉、铁丝、螺丝c) 无其它异物:砂石、玻璃、毛发d) 无油污、其它的化学污染名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 17 页 - - - - - - - - - e) 重金属含量符合环保要求和客户要求c. 卫生a) 无毛发、虫害、鼠害、蚊虫、蚂蚁、苍蝇及它们的排泄物b) 无发霉污染4) 包装方式内包装部份一般使用胶袋,彩盒,纸箱外包装5) 贮存条件贮存在清洁、干燥、阴凉、通风场所,防止日晒雨淋、
14、杂物污染6) 运输条件运输产品的厢体密封完好,卫生清洁7) 保质期限依据产品的包装年限要求8) 销售方式零售或按照客户要求9) 销售区域欧美10) 标签要求按照客户要求11) 使用方法参照产品说明书或产品标签12) 使用类型正常使用。特殊注意事项参考产品外包装说明或产品使用说明书,有警告用语或警告标识时请尤其注意使用前阅读13) 合 适 宜 的 消费者本公司生产塑胶,毛绒类玩具,产品外包装会有适合年龄标识,以产品外包装年龄为准5. 工艺流程图:原材料验收原材料入库注塑注塑件过程检查及抽检喷油及移印喷油及移印件过程检查及抽检组装组装件过程检查及抽检包装包装过程检查及成品检查成品入库出货检查出货6
15、.产品品质控制计划:适用于东莞英创管理咨询有限公司生产塑胶 /毛绒玩具类产品品 质 控 制 计 划控制工序生产过程操作描述机器设备工装与模具管制重点检 验 方 法责任部门控制方法异常处理序号特性产品技术要求检测方法与工具抽 样 计 划数量频率来料检验材料进仓叉车1 来料检测 (包括尺寸、功能测试及材料报告)品名、品种、规格、数量、包装及功能等,参考来料检验规范目 视 及 功 能 测试AQL 表每批来料IQC 来料检查报告退货报告、分供方改善通知2 外观,颜色与手感参照样板样板AQL 表3 重金属要求及法律法规的一致性来料检查供应商重金属测试报告及保证书检测报告按 物 料 检 查指引按物料检查指
16、引IQC 第三方测试报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 17 页 - - - - - - - - - 材料存储叉车4 材料存储有领发料管理先进先出及材料库存期限,参考搬运 /储存 /包装 /防护/交付程序进出仓单库存帐目100% 每批来料仓管员先 进 先 出 及 物 品摆放管理5 温、湿度搬运 /储存 /包装 /防护 /交付程序温湿度计100% 每天仓管员开关窗等半制品生产及检验注塑注塑机6 外观,功能,尺寸,试装及安全性检查等工模表,注塑参数,物料采购单
17、作业指导书卡尺及目视, 测试 及 功 能 检 查参 考 产 品 检 验规范首 件 检 查 至少 一 个 完 整模号;巡检每2 小时至少20 模; 抽查按AQL 表首检、巡检抽检QC 首 件 及 巡 检 检 验报告,注塑参数检查报告退货报告不良品隔离纠正与预防措施报告喷油及移印喷油设备及移印机7 外观色板,样板作业指导书目测及灯箱检查首件检查及巡检至少20pcs;抽检按AQL 表首检、巡检抽检QC 首 件 及 巡 检 检 验报告8 附着力检查检查喷油位置及移印位置附着力胶带测试2 小时一次首检、巡检抽检QC 首 件 及 巡 检 检 验报告产品组装流水线,电批,超声机等9 外观及功能作业指导书,工
18、序控制咭,检验规范目测及使用相应的测试设备2 小时一次QC 巡查记录表QC 首 件 及 巡 检 检 验报告成品包装流水线10 包装规格、数量、型号、生产单号作业指导书工序控制咭包装资料目测过程检验现场全检,QC 2 小时巡检一次现场全检及品管首检、巡检QC 生产全检人员首件及巡检检验报告成品检验最终检验相应测试设备11 外观、尺寸、规格包装数量、 外箱等产品标准、签板目测及相关仪器检测AQL 表每一批QC、QA 成品检验报告不合格区、标识纠正与预防措施报告出货检验出货货柜12 包装检查参照产品包装要求目测每批每次QC、QA 装柜资料不合格区、标识纠正与预防措施报告13 标识检查对照出货单数量、
19、箱麦目测每批仓管员、监柜 QC 14 装运运输平稳、安全、堆放整齐目测每次通知货运公司备注:此产品控制计划适用于东莞英创管理咨询有限公司塑胶玩具类产品,只限于规范产品生产检验流程及控制要求,具体每一款产品生产及检验规范,见具体每款产品的检验规范。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 17 页 - - - - - - - - - 7. 风险识别评价汇总表:东莞英创管理咨询有限公司风险识别评价汇总表评估日期:2016-3-2 4产品阶段风险因素危害风险评估风险类别风
20、险性质风险产生原因防止措施(针对潜在风险)纠正措施(针对已发生风险)验证与记录负责部门发生机率A 严重程度B 不可探测度C 总分A*B*C 是否为不可接受高风险项目潜在风险已经产生的风险物理性化学性生物性产品设计开发阶段对客户标准, 产品要求不了解1 5 1 5 否1.跟客人沟通不够,没有主动询问及确认是否所有客人要求都已提供;2.某些标准及要求不明确或有争议时,没有最终确认清楚;3.与客户的确认没有最终形成书面文件,后期可能会产生争议。1. 工程部要有专人与客户沟通,并将客户要求作好书面记录。2. 工程部经理审核资料时,必须与客人再次确认。3. 所有客户标准及产品要求必须有书面的产品规格书。
21、产品规格书工程部采购部对 新 产 品 的 法律,法规及测试要求不了解。1 5 1 5 否1. 跟客人沟通不够,没有主动询问及确认是否产品必须满足哪些法律法及测试要求;2. 所产品预期出口国及销售市场不了解;3: 对出口国家及地区现行的法律法规及测试要求不够了解;1: 主动向客人确认新产品必须满足哪些法律法规及测试要求;2: 主动了解产品预期市场及当地法律法规及测试要求,如与客人提供清单不一致时主动确认。3: 及时更新各主要产品市场法律法规及测试要求。4: 在产品规格书中列出法律法规及测试要求,与客人一一确认。产品规格书工程部采购部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - -
22、 - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 17 页 - - - - - - - - - 样品质量, 安全及 合 规 性 不 能满足客人要求1 10 5 50 否1对客人新产品质量,安全及合规性要求不了解;2:样品部门制作的样品不能满足客人质量安全及合格性要求;1严格按新产品程序制作样品。2. 严格执行样品评审程序,确保最终样品完成所有评审后才能提交给客人。3严格要求客人签回正式确认样品。产品规格书QA测试报告A/B 工程部采购部样 品 交 期 不 能满足客人要求1 4 1 4 否1对客人新产品交期不明确;2. 前期没有与客人确认
23、好合理交期;3:内部样品制作交期控制不到位。1样品前与客人确认好合理交期;2. 样品制作过程中发生交期延误时及时与客人沟通,重新确认交期;产品规格书工程部采购部FEP/PP阶段2 1 1 2 否1. 样品阶段没有考虑好后期标准化作业;2. 没有分阶段及时制作标准化文件。3. 用错物料或功能不良影响产品功能及安全要求。1. 样品评审时考虑好标准化作业;2. 仔细核对产品规格书,确保各相关物料无错误使用。3. 召开产前会议,对试产过程中所有问题进行分析,讨论,解决。产品规格书物料采购单产前会议记录QA测试报告A/B 工程部品管部生 产 部门物料采购与储存阶段原 材 料 不 能 满足质量,货期,法
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