2022年风险和机遇应对措施控制程序 .pdf
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1、股份有限公司1 / 7风险和机遇应对措施控制程序编制: _ 审核: _ 批准: _ 版次: _A/0_ 编号: _ _ 2017-9-1 发行2017-9-1 实施名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 7 页 - - - - - - - - - 股份有限公司2 / 7修订状态修改日期修改章节修改页码版本/ 修订生效日期修改人批准人名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -
2、 - - - - - 第 2 页,共 7 页 - - - - - - - - - 股份有限公司3 / 71. 目的为建立风险和机遇的应对措施,明确风险应对措施、风险规避、 风险降低和风险接受在内的操作要求, 建立风险和机遇管理机制,增强抗风险能力,并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。2. 范围本程序适用于质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制,这些活动包括但不限于:a)市场开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理;b)产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理;c) 供应商、外包方评审和采购控制过程的风险和机遇管理;d)制
3、造过程的风险和机遇管理;e)监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理;g)信息化过程的风险和机遇管理;h)售后服务过程的风险和机遇管理;i) 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理;j) 持续改进过程的风险和机遇管理;k) 财务和资金状况的风险和机遇管理k) 当适用时,也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。3. 术语3.1 风险:在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响公司目标实现的各种不确定性事件。3.2 机遇:对公司有正面影响的条件和事件, 包括某些突发事件等。3.3 风险评估: 在风险事件发生之前或之后(但还没有结束) ,该事件给各个方面造成的影
4、响和损失的可能性进行量化评估的工作。即风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。3.4 风险规避:风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件, 保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险,我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失:一是降低损失发生的机率,这主要是采取事先控制措施;二是降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面。3.5 风险降低: 通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下, 若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档,以便后期重复发生时作为改善的依据。3.6
5、风险接受:是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。3.7内部风险:企业内部形成的风险, 例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 7 页 - - - - - - - - - 股份有限公司4 / 73.8 外部风险:由外部影响因素导致的风险,例如政策风险、 市场需求风险和业务风险等。3.9 风险严重度:风险发生后其所产生的影响的严重程度。3.1
6、0 风险发生频度:风险出现的频率或者概率。3.11 风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施,风险系数=风险严重度x 风险发生频度。4. 职责总经理:负责风险管理所需资源的提供,包括人员资格、必要的培训需求、信息获取等。 负责风险可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。最高管理层:负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维护;负责组织各过程拥有者确认本过程存在的风险,组织实施对风险和机遇的评审;负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审,落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,负责本过程的风险评估及应对风险的策划和应对风险
7、措施的执行和监督。各过程拥有部门:负责本过程的风险和机遇评估,制定相应的措施规避或者降低风险并落实执行。5. 工作流程和内容5.1 风险和机遇管理策划5.1.1为全面识别和应对在生产和管理活动中存在的风险和机遇,应组织各过程建立识别和应对的方法,确认本过程存在的风险。5.1.2风险的严重程度评价准则5.1.2.1 风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度,根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后,其会导致的各方面的影响以及危害程度,以下包括但不限于风险产生后会导致的危害:a)法律法规、产品及客户要求;b)风险发生时导致的人身伤害;c) 财产损失的多少;d)是否会导致停产;e)对企业形象的
8、损害程度。5.1.2.2 在对风险进行严重程度判定时,推荐扩大分析风险所带来的危害层面,以便于更有效的对潜在的风险采取措施,以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。5.1.2.3 为便于识别风险所带来的危害程度,对风险的严重程度进行区分,风险严重度分为以下五类: a. 非常严重、 b. 严重、 c. 较严重、 d. 一般、 e. 轻微。下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化,在对风险的严重程度进行评价时,下表作为评价风险严重度的准则:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - -
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