2022年采购申请的流程及相关管理制度 .pdf
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1、山东胜鑫集团1 1 采购申请流程及管理制度一、申购制度为了统一管理及节约经费开支,所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包,须由各部门提出采购计划,填写采购申请表,并经各所属部门总监(总裁)审批后,移交行政中心统计汇总,编制申购总清单,交由行政总监审核后交由总裁和董事长审批,最终交由行政中心采购专员进行采购。办公物品由财务负责管理,物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与申购总清单相符,按手续验收入库,登记上账。没有经审核的采购申请表或未办入库手续,财务一律不予报销。1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:2、文具用品分为个人领用和部门领用两种:a、个
2、人领用:系个人使用保管用品, b 、部门领用:系公司或部门共同使用用品,3、消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、管理消耗品应限定人员使用,必须以旧品替换新品, 但纯消耗品如(复印纸、传真纸)不在此限。5、管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续,将剩余及列管办公物品一并缴回财务部。如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。6、办公用品的申购应于每月25 号前由各部门提交采购申请表由文员或内勤汇总。办公物品原则上由公司统一采购入库,然后由各个部门领取。如属必需品
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