流程手册课件.ppt
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1、流程手册,关于采购工作各具体程序及规定,签订合同,签订一份新的合同,具体程序如下:(1)与厂商对合作条件达成一致后,附厂商所有证件、厂商报价单、谈判记录、合同审批表、用印申请单交商品部负责人审核(2)待商品部负责人签字确认后送法务审核,法务审核完毕后转财务审核,最后呈交店长签核(3)待店长签字后,转交财务存档备案,然后交输入小组将合同输入电脑后即可在该合同厂编下建立新品或将已有品项转入该厂编,(4)若合同条件包含以下之一,需事业部负责人核决签字a.付款条件为月结30天以下(含30天)b.货到时间为30天以下(含30天)c.无反利或反点合同d.不退货合同(除家电烟酒盐外)e.同类合同比较,条件较
2、差的合同f.同一合同续签,比前期条件变差的合同g.其它,备注:1.对不同的合作方式(如购销或专柜)需使用不同的合同和合同审批表2.新合作厂商的厂编由采购自行编订且不得与现有合作厂商厂编重复3.关于合同中付款条件和进货累计奖励部分请仔细询问财务具体解释及扣除方法,以免因误解而与厂商产生纠纷,赞助金销帐,赞助金销帐适用以下情形:1.厂商不合作,即与厂商签订有赞助金的合同但厂商实际未进场合作或合作一段时间后厂商单方停止合作且无法联系的2.拒绝交纳,即厂商以各种理由否认历史遗留赞助金的3.扣款错误,即因采购或电脑系统原因实际扣除赞助金错误的4.更改扣款方式,即将厂商赞助金扣款方式由AC改B扣或由B扣改
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