供应商管理制度与采购管理制度.docx
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1、供应商管理制度与采购管理制度供应商管理制度与采购管理制度 供应商管理流程图 供应商资讯收集 评 估 基本资料意问卷 调查申请 年 度 复 查 实施调查 不合格 合格 列入合格名列 采 购 辅导实施 交 货 评 鉴 淘汰 不合格 需辅导 合格 适当之奖励 (1)总则 11制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。12适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。13权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。(2)供应商开发程序 21供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。(2)开发部负
2、责供应商样品的确认。(3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。22供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式:(1)各种采购指南。(2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。(3)各种产品发表会。(4)各类产品展示(销)会。(5)行业协会。(6)行业或政府之统计调查报告或刊物。(7)同行或供应商介绍。(8)公开征询。(9)供应商主动联络。(10)其他途径。23供应商问卷调查 231问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:(1)依本公司需要设计内容及格式。(2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。(3)易于填写。(4)通俗易懂。(
3、5)便于整理。232供应商基本资料表 应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容:(1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3)设备状况。(4)人力资源状况。(5)主要产品及原材料。(6)主要客户。(7)其他必要事项。233供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容:(1)材料零件确认。(2)品质验收与管制。(3)采购合同。(4)请款流程。(5)售后服务。(6)建议事项。24供应商开发流程 1 寻找供应商。2 填写供应商基本资料表。3 与供应商洽谈。4 必要时作样品鉴定。5 供应商问卷调
4、查。6 提出供应商调查评核之申请。25后续工作 依供应商调查规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。(3)附件 附件GA01-1供应商基本资料表附件GA01-2供应商问卷调查表(范例)附件GA01-1 供应商基本资料表 厂商编号:年 月 日 名 称 地 址 法 人 联系人 电 话 传 真 E-mail 网址 公 司 概 况 资本额 万元 机器设备 名称 台数 厂牌规格 购入时间 购入成本 性能 建厂登记日期 年 月 日 营业执照 往来银行 开始往来时间 停止往来时间 所属协会团体 协力工厂数 协力工厂利用率 平均月营业额 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员
5、工 职能 人数 干部数 员工数 大学 高中以上 平均月薪 主要产品 名称 比例 名称 比例 主要客户 名称 比例 名称 比例 确认:审核:填表:供应商问卷调查表(范例)供应商名称:年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料零件确认 1您对开发部门样品确认流程是否了解? 了解 不了解 请求当面沟通了解 2您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解? 了解 不了解 请求当面沟通了解 3您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用? 有保留 未保留 请求当面沟通了解 品质验收管制 1您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解? 了解 不了解 请求当面沟通了解 2 3 采
6、购合同 1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗? 可以 不可以 需设法弥补 2 3 请款流程 1您对本公司的付款条件、手续是否了解? 了解 不了解 请求当面沟通了解 2 3 售后服务 1您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管? 品管 开发 采购 总经理 2 3 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。(1)总则 11制定目的 为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。12适用范围 对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。13权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作
7、。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。(2)供应商调查作业规定 21供应商调查程序 (1)采购部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。(2)由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写供应商调查表。(3)评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。(4)未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。22供应商调查评核 221价格评核 对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:(1)原料价格。(2)加工费用。(3)估价方法。
8、(4)付款方式。222技术评核 对供应商之生产技术,由生技部依下列因素作评核:(1)技术水准。(2)技术资料管理。(3)设备状况。(4)工艺流程与作业标准。223品质评核 对供应商之品质,由品管部依下列因素作评核:(1)品管组织与体系。(2)品质规范与标准。(3)检验之方法与记录。(4)纠正与预防措施。224生管评核 对供应商之生产管理,由生管部依下列因素作主核:(1)生产计划体系。(2)最短及最长之交货期限。(3)进度控制方法。(4)异常排除能力。23供应商复查规定 1 经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。2 复查流程类同首次调查评核。3 复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,
9、不可列入次年合格供应商之列。4 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要之复查。(3)附件 附件GA02-1供应商调查表(范例)供应商调查表(范例)年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注 价格评核 1原料价格 2加工费用 3估价方法 4付款方式 技术评核 1技术水准 2资料管理 3设备状况 4工艺流程 5作业标准 品质评核 1品管组织体系 2品质规范标准 3检验方法记录 4纠正预防措施 生管主核 1生产计划体系 2交期控制能力 3进度控制能力 4异常排除能力 合 计 1 总则 1 1制定目
10、的 为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。1 2适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。(1)3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。(2)供应商评鉴程序 21评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分):(1)品质评鉴:40分。(2)交期评鉴:25分。(3)价格主鉴:15分。(4)服务评鉴:15分。(5)其他评鉴:5分。22评分办法 221品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。(1)计算:进料批次合格率=(检验合格批数 /总
11、交验批数)100% (2)评分:得分 = 40进料批次合格率 222交期评鉴 由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:(1)如期交货得分25分。(2)延迟12日每批次扣2分。(3)延迟34日每批次扣5分。(4)延迟56日每批次扣10分。(5)延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。223价格评鉴 由采购部供应高之价格水准评分,方式如下:(1)价格公平合理,报价迅速:10分。(2)价格尚属公平,报价缓慢:8分。(3)价格稍微偏高,报价迅速:6分。(4)价格稍微偏高,报价缓慢:3分。(5)价格甚不合理或报价十分
12、低效:0分。224服务评鉴 2241抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:(1)诚意改善:8分。(2)尚能诚意改善:5分。(3)改善诚意不足:2分。(4)置之不理:0分。224.2 . 退货交换行动评分 由采购部对不良退货交换行动评分:(1)按期更换 :7分。(2)偶尔拖延:5分。(3)经常拖延:2分。(4)置之不理:0分。225其他评鉴 由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨, 予以评分,满分5分。23评鉴办法 (1)供应商之评鉴每月进行一次。(2)将各项得分汇入供应商评鉴表,并合计总得分。(3)每半年平均一次厂商得分,计算方式为:半年平均得分=每月
13、得分总和 / 评鉴月数 24 评鉴分等 供应商评鉴等级划分如下:(1)平均得分90.1100分者为A等。(2)平均得分80.190分者为B等。(3)平均得分70.180分者为C等。(4)平均得分60.170分者为D等。(5)平均得分60分以下者为E等。25评鉴处理 1 A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。2 B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。3 C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导。4 D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。5 E等厂商为不合格厂商,予以淘汰。6 被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调
14、查评估。(3)附件 附件GA03-1供应商评鉴表附件GA03-1 供应商评鉴表 年 半年 厂商名称 厂商编号 地 址 采购材料 评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 时 间 月 月 月 月 月 月 得分总和 平均得分 评鉴等级 处理意见:主管:采购:主管:品管:1 总则 1 1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。1 2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。(1)3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。(2)供应商管理规定 21供应商开发 供应商开发程序
15、如下:(1)供应商资讯收集。(2)供应商基本资料表填写。(3)供应商接洽。(4)供应商问卷调查。(5)样品鉴定。(6)提出供应商调查申请。22供应商调查 供应商调查程序如下:(1)组成供应商调查小组。(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。(3)列入合格供应商名列。23订购、采购 订购、采购程序如下:(1)请购。(2)询价。(3)比价。(4)议价。(5)定价。(6)订购。(7)交货。(8)验收。24供应商评鉴 供应商评鉴程序如下:(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。(2)每半年进行一次总评。(3)列出各供应商之评鉴等级。(4)依规定奖惩。25供应商复查 (1)
16、每年对合格供应商进行一次复查。(2)复查流程同供应商调查。(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。26供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。(2)不合格供应商应予除名。(3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。27供应商奖惩 271奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式:(1)A等供应商,可优先取得交易机会。(2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。(3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。(
17、6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。272惩处方式 1 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。2 C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。3 E等供应商即予停止交易。4 D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。5 因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。6 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。(3)附件 附件GA04-1合格供应商名录合格供应商名录 年 月 日 序号 厂商编号 名 称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注 确认:审核:填表:采购流程图
18、1 总则 11制定目的 为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。1 2适用范围 本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。(1)3权责单位 (1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。(2)采购计划编制之规定 21采购计划的作用 编制采购计划有下列作用:(1)预估用料数量、交期、防止断料。(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。(3)配合生产、销售计划之达成。(4)配合公司资金运用、周转。(5)指导采购工作。22采购计划之编制 221销售计划 (1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。(2)
19、业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。222生产计划 (1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。(2)物控人员根据生产预测计划,BOM、库存状况,制订次年度之物料需求计划。(3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。223采购计划 (1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。(2)采购部编制次年度采购计划。224采购计划编制注意事项 采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有:(1)公司年度目标达成可能性。(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。(3)物料
20、需求资讯与BOM、库存状况之确定性。(4)物料标准成本之影响。(5)保障生产与降低库存之平衡。(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。(3)采购预算编制规定 31一般原则 (1)采购预算分为用料预算与购料预算。(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。(3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。(4)购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。32用料预算 (1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资
21、本支出预算明细的编列。(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。(4)物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标。(5)财务部负责汇总工作。33购料预算 1 采购部负责次年各购料预算明细之编列。2 购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。3 购料预算应以付款月份为编列依据。4 购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。5 购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。(4)附件 附件GB01-1材料采购计划附件GB01-2采购现金预算表附件GB01-1 材料采购计
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