002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册.doc
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1、武汉工商学院 电算化会计课程实验报告册武汉工商学院会计系教师评语教师签字日期成绩学生姓名学号班级分组项目编号项目名称实验二:总账管理系统初始设置实训报告一、实验目的(打印)1。掌握用友ERPU8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2.理解总账系统初始设置的含义。3。掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。二、实验内容与要求(打印)内容:1。总账管理系统参数设置。2。基础档案设置:会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3。期初余额录入。要求:以账套主管的身份进行总账初始设置.三、实验准备(打印)设置系统日期为201204-01,引入“实验一”账套数据:(1)以系统
2、管理员的身份注册进入系统管理,执行“账套-引入命令,打开“请选择账套备份文件”对话框;(2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器,进入到文件“UferpAct。Lst”所在位置,选择该文件按提示完成账套引入操作。四、实验资料(打印)1.总账控制参数选项卡参数设置凭证R制单序时控制 R支票控制 赤字控制:资金往来科目 赤字控制方式:提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证
3、可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序2。基础数据(1)外币及汇率:币符:USD;币名:美元;固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。(2)2012年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额库存现金1001日记借18 889.6518 860。656 875.70银行存款1002日记银行借469 251。88370 000。35511 057。16工行存款100201日记银行借469 251。88370
4、 000。35511 057。16中行存款100202日记银行借美元应收账款1122客户往来借60 000.0020 000。00157 600.00预付账款1123供应商往来借其他应收款1221借4 200。005 410.273 800。00应收单位款122101客户往来借应收个人款122102个人往来借4 200.005 410。273 800.00坏账准备1231贷3 000。006 000。0010 000.00材料采购1401借80 000.00-80 000。00原材料1403借293 180.001 004 000。00生产用原材料140301数量核算借吨293 180.001
5、 004 000。00材料成本差异1404借2 410。271 642。00库存商品1405借140 142。5490 000.002 554 000.00委托加工物资1408借周转材料1411借固定资产1601借260 860。00累计折旧1602贷39 511。8947 120.91在建工程1604借人工费160401项目核算借材料费160402项目核算借其他160403项目核算借无形资产1701借58 500。0058 500。00待处理财产损益1901待处理流动资产损益190101待处理固定资产损益190102短期借款2001贷200 000。00200 000。00应付账款2202供
6、应商往来贷150 557.2660 000.00276 850.00预收账款2203客户往来贷应付职工薪酬2211贷3 400。008 200.00应缴税费2221贷36 781.3715 581.7316 800.00应交增值税222101贷36 781.3715 581。73-16 800.00进项税额22210101贷36 781。37-33 800。00销项税额22210105贷15 581。7317 000。00应付利息2231贷借款利息223101贷其他应付款2241贷2 100.002 100。00实收资本4001贷2 609 052.00本年利润4103贷1 478 000。0
7、0利润分配4104贷13 172。749 330.55119 022。31未分配利润410415贷13 172.749 330.55119 022.31生产成本5001项目核算借8 711.3710 122.3817 165.74直接材料500101项目核算借4 800.005 971。0010 000。00直接人工500102项目核算借861。00900。744 000.74制造费用500103项目核算借2 850。003 050。002 000。00折旧费500104项目核算借200.37200。641 165。00其他500105项目核算借制造费用5101借工资510101借折旧费510
8、102借主营业务收入6001贷350 000.00350 000.00其他业务收入6051贷250 000.00250 000.00主营业务成本6401借300 000.00300 000.00其他业务成本6402借180 096。55180 096。55营业税金及附加6403借8 561.288 561.28销售费用6601借5 000.005 000.00管理费用6602借23 221。3323 221。33薪资660201部门核算借8 542。968 542。96福利费660202部门核算借1 196。011 196.01办公费660203部门核算借568。30568.30差旅费6602
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