库房管理工作流程.doc
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1、库房管理工作流程库房管理工作流程为了使本单位的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本单位的一些具体情况,需定相关规定.1. 目的:对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制,确保库房工作安全、有效、快速地开展,以提高工作质量和效率,并确保相关事务得到有效管理;2. 范围:(1) 适用于本公司所有物料;(2) 各岗位人员应牢记本职岗位职责,积极做好本职工作;(3) 各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程,以利于工作配合、沟通,及工作需要的岗位轮换;(4) 为不断改进工作,此流程也在不断改进中,流程通过部门会议讨论通过修改,在未来作修改前请于工作中严格遵守.3
2、. 权责:3.1货仓:负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理,电脑系统数据确认;3。2品控部:负责物料的品质检验工作;3.3生产部:物料的领料、退料、补料工作,电脑系统数据输入。4. 流程流程简图请购收货出库入库养护退料、补料成品进仓、出仓盘点5. 作业内容:5。1 请购(1)对于定型物资及计划内物资的请购,由库房根据库存物资的储备情况向采购部提出请购;(2)对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写请购单并由使用部门负责人签名认可,报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员,由采购统一购买; (3)物料请购单编号: 填写
3、日期: 年 月 日物料编号品名规格单位请购量请购原因及用途需要日期年月日5。2物料收货(1)供应商送货或邮寄来的提货;(2)仓库根据已审核采购订单内容准备采购收货或其他有效凭证进行收货;(3)供应商送货车到厂区后,仓管员应及时索要送货单和货物检验检疫报告等,送货单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等,并及时通知检验人员对货物进行检验,检验合格后方可卸货,同时安排搬运人员卸货,并要求将各类物料摆放在待检区,以利于清点和检验人员抽检工作;(4)进料数量验收仓管员着手核对送货单与实物数量是否有误,若点收数量与送货单不符,应与供货商送货人员一起确
4、认,然后计算出不足数量,更改送货单数量经供应商送货人员签字。若供货商无送货人员的应及时与供货商取得联系,确认供货数量后及时确认双方的货物数量清单;仓管员将确认后的送货单转交电脑帐务员,依有采购单收料在电脑系统入账,确认送货单与采购单是否有误,如果有误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止;供应商送货超订单,应及时通知采购部作出处理决定;如超订单物料属急需用物料,采购部应及时补订单,则仓库应按正常收货程序收货,并填制相关单据及报表;(5)进货品质验收品质检验人员按检验与实验管理程序和相关文件进行检验;经检验合格方可入库,不合格进行以下操作:a。退货:产品在检验记录上注明,马上呈交上级
5、主管,按不合格品管理程序进行处理由仓管员开采购退货单,经仓库主管,品控部主管签字后单据转采购予以确认;b。让步接收:进行正常入库。物料贴上不合格标志,仓管先将不合格物料置于“不合格品区”,等待公司材料审查最终之处理决定,在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责;c.挑拣使用:正常品入库,不良品退货,将入库验收单打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联连同送货单位的送货清单交财务,第三联验收联交品控部;返修品回仓 以对应的采购退货清单为依据收货,仓管员核实货单无误后开具采购退货单,注名原采购退货单号,并经仓库主管审核生效。(6)职责要点务必确认所收物料与采购所
6、采购物料相符,且物料规格、数量符合采购要求.对于出现少收物料将承担相应经济赔偿;对采购收货抽查物料系数必须严格执行,对有问题物料严格把关,不得通融放行.库房拒收到期物料;部分物料需要质检单,这些单证必须与物料随同收货,如缺少此类单证原则上可直接拒绝收货。收货完毕,收货人员与统计文员交接收货数据,对有疑问处需解释清楚,必要时用笔记录标注.避免日后出现问题相互推诿.5.3物料入库与入账(1)货仓受到物料检验回执单据后,核查物料外箱上有无物料检验合格印章,如无应及时通知相关人员更正;检查物料外包装无破损、无污染、物料标识符合相关行业要求,是否附带有产品相关质检报告单等随同附件。确认物料名称、规格、数
7、量与收货单相符,抽查物料内部数量及检查质量确保无异常,开箱物料必需用抽检封箱签封箱,并加盖抽检专用章;(2)核查无误安排搬运人员将货物搬入相应仓位;(3)仓管员依据交货暂收单的实际收入数量填制物料卡及帐册;(4)表单的保存与分发:仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门;(5)进料日报表编号: 日期: 年 月 日名称单位单价数量原库存量现有存量供应厂商备注编制: 填表:(6)职责要点确认录入物料、规格、数量与实收相符,确保录入物料条码准确.统计文员必须严格按照内部编码规则编制物料内部码,确保物料内部码不混乱、不重复,条码文件分类有序.5.4物料养护养护工作是仓储环节中的重要一环,
8、通过养护以确保物料在储存过程中质量安全.养护工作包括对库房环境养护、对储存物料养护、对库房设备养护。此外做好库房、物料的养护工作能提高拣货的速度和质量。(1) 根据6S库房管理要求对库房及物料整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养。卫生制度执行要求:A、各自工作平台每日清洁,B、库区环境卫生每日清扫,C、逢星期一全库房大扫除。(2)物料摆放环境要求:A、物料不得直接置于地面,需保持离地面10公分,B、物料不得直接接触墙面,需距离墙面30公分,C、物料运输通道(主道)保持在150公分, D、物料不得受阳光直射.(3)在对物料整理整顿过程中,发现不良物料应及时清理并通知统计员做相关处理。(4)收货区、
9、合格品区、退货区、不合格品区、发货区分区明晰,严禁各区物料混放。(5)库房及物料安全检查.定期检查消防设施及库房水电安全,保持消防通道畅通。(5)储存位物料、贵重物料登录货位卡,记录进出信息重点管理。(6)严禁无关人员随意出入库房,个人物件及包不得带入库房。(7)周期性物料抽查盘点.(8)职责要点注意控制人员出入,库房严禁烟火。物料对应货位务必准确,严禁物料混放。注意防范库区各种安全隐患,积极上报、处理养护过程中出现问题。遇有反馈某物料存在质量问题,库房人员应及时对此物料进行开箱抽检,如确属批量质量问题应紧急通知统计员或上级主管,经复核确认通知技术部下架物料.5.5出库(1)下达生产命令.生产
10、部根据周生产计划与生产日前一天填写备料单,并分别派发至生产部门各车间主管和仓库部门主管;(2)物料准备 仓管员收到备料单后,核对料号或料名,数量是否有疑问,是否有库存,如有疑问应及时通知生产部,确认无误后根据“先进先出”原则备料,安排搬运人员运到备料区;(3)物料交接 生产部领料员当日上午根据开具的备料单,转交生产部文员统计备料量,之后持备料单到仓库领料,领料员与仓管员在备料区核对手续,确认无误后双方签认备料单,并各自取回相应联单;(4)若情况特殊需紧急用料的,仓管员应优先发料,不得拖延;(5)生产部除上午07:30至10:30,下午15:00到16:00可以领料(原料、辅料、包装箱、包装袋)
11、以外,其余时间仓管员一律不允发料;(特殊情况除外)(6)低值易耗品除下午12:30到15:30可以领料外,其余时间仓管员一律不允发料;(特殊情况除外)(7)账目记录 仓管员按备料单的实际发出数量入账,并将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门;(8) 物料库存日报表编号: 日期: 年 月 日品 名规 格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备 注数量金额数量金额数量金额数量金额 仓库主管: 制表人: 5。6成品进仓出仓管理流程1。成品进仓(1)生产部整个生产流程结束后,由检验人员出具检验合格证后方可办理入库手续;(2)物料仓管员必须对成品数量、包装等进行检查,符合成品入库要求的出
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