差旅费报销办法和标准.docx
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1、1.0目的 为了完善各部门差旅费报销的合理与规范化,请各部门相关负责人严格按此规定执行并做好新进员工的培训工作,以便简化财务工作。2。0范围 公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。3。0职责3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核;3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付等管理工作。3。3人事、行政负责监督、审核回厂后是否按规定时间上班及差旅费的合理性4.0流程第一条 出差审批(1)公司员工因工出差,必须事先填写出差审批表,经部门负责人批准后交综合管理办备存并核实出差时间,财务部根据出差审批表上的时间,按标准报销差
2、旅费和出差补贴.(2)省外或省内两日(含两日)以上由总经理批准,省内一日以内由部门经理批准。第二条 出差时间划分(1)凡是中午12:00以后出差的人员,当天按半天出差补助。凡是全天在火车上的,取消当天的交通补助30元.(2)出差返回凡是9点前到站(广州/东莞/深圳)的,上午可以休息不来公司,下午要正常上班,如12点后到站的,下午可以休息不来公司,如工作需要晚上要加班的,收到通知的要极积主动配合加班.(3)出差人员回厂当天把出差单据交到部门审核后交由人事、行政审核,人事、行政负责监督、审核回厂后是否按规定时间上班及差旅费的合理性,如未按规定回厂上班或报销差旅费进行报销,人事、行政按规定进行处罚。
3、(4)出差期间遇到周末(周六日)的,有上班的需告知部门负责人,此期间将按周末加班计算工资。未告知的不计算加班费。部门负责人要在差旅费报销单上加以注明。以便财务核算工资。第三条 差旅费报销标准(1)市内出差的,车费实报实销,餐费按40元/天补贴。市外出差的交通费按30元/天、餐费按40元/ 天、电话费按5元/天补贴。(享受电话报销的人员除外)。(2)两日(含两日)以上差旅费报销标准按下表执行(单位:元)注:两人同行原则上要求居住双人间,住宿费用标准为一个人标准的1。5倍计,如果分开居住就按一个人标准的70%报销.住宿请以安全、卫生、节约的前提下尽量选用全国的连锁酒店居住。 项目 乘坐交通工具范围
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