企业经营分析报告ppt课件.ppt
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1、企业经营分析报告(2014年11月份)XXXX有限公司一、利润情况分析三、收入和成本情况四、费用,税金情况目 录二、预算执行情况分析 五、五、 经营指标综合评价经营指标综合评价一、利润情况分析利润情况分析 本期实现净利润为1,119.38千元, 相比上年同期有较大增长.本年累计净利润为1,414.00千元. 相比上年同期有大幅减少. 主要原因是: 本年度, 公司主营产品的采购和物流 成本持续上升, 本年度公司的日常费用有大的增长. 二、预算执行情况分析20142014年1111月份利润表预算分析报告 单位:千元 序项 目11月预算数11月实际数11月差异额11月差异率1主营业务收入377,73
2、3.30587,555.21209,821.9155.55%2减:主营业务成本375,185.00586,768.55 211,583.55 56.39%3销售业务毛利润2,548.30786.66 -1,761.64 -69.13%4销售税金及附加51.9966.0314.0427.01%5减:年度预算费用330.61780.31449.70136.02%6其中:销售费用87.77216.65128.88146.84%7 管理费用118.19422.97304.78257.87%8 财务费用124.65140.6916.0412.87%9 资产减值损失 10加:投资收益 11公允价值变动损益
3、0.000.000.000.0012其他业务收入 1,179.081,179.08 13营业利润2,165.701,119.40-1,046.30-48.31%14加:营业外收入 15减:营业外支出 0.020.02 16利润总额2,165.701,119.38-1,046.32-48.31%17减:所得税541.42 -541.42-100.00%18净利润1,624.271,119.38-504.90-31.08% 根据公司2014年度预算,11月份预算主营业务收入377,733.30千元,预算主营业务成本375,185.00千元,预计销售利润2,548.30千元,预计三项费用为330.6
4、1千元,预计营业税金及附加51.99千元, 预计实现净利润1,624.27千元,现将本月预算执行情况分析如下: 本期实际主营业务收入为587,555.21千元,比预算数增长55.86%. 销售收入的增长主要来自:电子芯片 、电路板、LED显示屏销售的进一步的扩大。本期其他业务收入实际数为1,179.08千元,主要为佣金服务收入。销售费用为216.65千元,比预算数增长146.84%, 管理费用为422.97千元, 比预算数增长257.87%财务费用140.69千元. 比预算数增长12.87%, 本期实现净利润1119.38千元, 比预算数降低31.08% 三、收入和成本情况分析3.1本期业务收
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