生产管理规章制度流程表格模板大全-第七章--生产质量管理细化执行与模板.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date生产管理规章制度流程表格模板大全-第七章-生产质量管理细化执行与模板生产管理规章制度流程表格模板大全-第七章-生产质量管理细化执行与模板第七章 生产质量管理细化执行与模板第一节 质量控制流程与工作执行三、质量管理执行工具与模板(一)制程质量检验表产品名称: 部门: 页次:生产工序生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采
2、取的措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围(二)质量异常通知单通知单位: 年 月 日产品或零部件名称产品或零部件规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式备注(三)质量异常报告单编号: 报告车间报告人员报告时间异常现象 经办人: 日期: 年 月 日质量管理部建议 签章: 日期: 年 月 日其他部门的有关意见 签章: 日期: 年 月 日总经理批示 签章: 日期: 年 月 日备注(四)产品返修记录单产品名称零件名称返修数量损失金额返修原因返修要求检验员责任单位责任个人返工员(五)不良项目调查表 项目 数量日期产品交验数合格数不合格品数目不合格品类型不合格品率(%)废品数次品数返修品数废品类
3、型次品类型返修品类型(六)质量不良率分析表编号: 年 月 日品名件数供应商检验型式检验项目入厂数检验数不良数不良百分率不良说明处理操作工: 经办人: 主管:(七)质量管理小组活动表部门主题活动负责人时间参加人员地点活动安排实施过程指导人观察结果活动评价(八)不合格品管理办法模板第1章 总则第1条 目的为适当处理不合格品,判断不合格品是否可以返修,是否可以转用或必须报废,使物料能够物尽其用,并节省不合格品的管理费用及储存空间,特制定本办法。第2条 适用范围本办法适用于质量不符合规格的原材料、半成品及成品且认为不可返修的物料,但不包括以下两项内容。1对进料检验时判定的不合格进料,应退货或特采。2对
4、进料检验后发现的不合格进料,且责任属于进料供应商的,应退货或交换合格品。第3条 职责划分生产部负责召集工程、生产、物料等专项负责人成立监审小组进行监审工作。第2章 不合格品产生原因分析与记录第4条 不合格品产生的原因不合格品产生的原因集中在产品设计、工序管制、原材料采购等环节,具体表现如下表所示。不合格品原因分析表原因类别原因分析产品开发、设计产品设计的制作方法不明确图样、图纸绘制不清晰,标码不准确产品设计尺寸与生产用零配件、装配公差不一致对废弃图样的管制不力,造成生产中误用废旧图纸机器与设备管理机器安装与设计不当机器、设备长时间无校验刀具、模具、工具品质不良量具检测设备精确度不够温度、湿度及
5、其他环境条件对设备的影响设备加工能力不足机器、设备的维修、保养不当材料与配件控制使用未经检验的材料或配件误用材料或配件材料、配件的品质变异使用让步接受的材料或配件使用替代材料,而事先无精确验证生产作业控制片面追求产量,而忽视质量操作员缺少必要的培训对生产工序的控制不力质量检验与控制质量规程、方法、应对措施不完善没有形成有效的质量控制体系质量标准不准确或不完善第5条 不合格品的记录对不合格品进行记录是为了方便以后的品质追溯,以及为品质改善提供原始资料,不合格品的记录应包括以下内容。1不合格品的名称、规格、颜色和编号。2不合格品产生的订(工)单号、生产日期和部门。3不合格品数量占总产量比率。4不合
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