学校财务管理制度〔优选7篇〕.docx
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1、学校财务管理制度优选7篇学校财务管理制度优选7篇在社会发展不断提速的今天,我们能够接触到制度的地方越来越多,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。拟起制度来就毫无眉目?下面是我精心整理的学校财务管理制度优选7篇,供大家参考借鉴,希望能够帮助到有需要的朋友。学校财务管理制度1一、财务管理1、财会人员和理财小组要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策,维护财经纪律,正确进行财务监督。2、凡经相关部门批准并由学校替代收取的教辅、管理、保险等费用,必须请示学校校长方可给付。3、学校经费的支出,以发票或食堂采购凭证为准,每张票据必须有经手人讲明用处、分管财务领导证明,才可
2、报校长审批,在出纳处报帐。4、假钞谁收取谁负责,老师个人和财务人员账目往来一般以凭据为准。5、出纳会计每月定期向校长书面报告财务收支和现金余额情况。6、分管财务领导每学期向教职工公布财务情况,接受咨询。二、学校物资采购、保管、领用、学校物资购、管、用实行登记制,由学校分教务、总务、政教、幼儿园线负责登记工作。、大宗采购1000元以上校务会决定,3000元以上报总支审批。、采购人员须预先支取现金的,须出具借条,采购完报账后换回借条。4、假期财产保管由值班人员负责,按相关制度追查责任。5、学校物资不得外借校外人员,一般不借给老师个人使用,凡因故需要借用的,必须校长批准,出具借用条据,并在规定时间内
3、归还,有损坏的按15倍价格赔偿。三、班级财产维修承包办法班级财产由班主任管理,损坏由学校负责维修,但视情况追查班主任责任。四、借款、用电、就餐等规定1、老师个人借款500元以上,须由校长审批。所有借款优先从老师工资或绩效中扣除。2、教职员工校内用电严格按表收费,电表由学校购买安装,用户使用保管,遗失或人为损坏由用户负责。用户调动或离任由续住者继续使用保管。3、学校为学校教职工提供工作餐,教职工来客一天内不收取伙食费,超过一天按每餐5元收取伙食费。4、正式老师直系子孙特指子、孙就读幼儿园按标准收取保育费,不收伙食费,就读小学按标准收取一切费用。五、财务后勤领导小组学校财务管理制度2一、学校财务工
4、作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律,本着精打细算,节俭节约的原则,对学校各种资金的使用,进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序,反映资金的使用情况;完善财务规章制度,堵塞漏洞,严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理,经费包干,超支不补,结余留用的办法,做到量入为出、收支平衡。二、经费收入管理学校财务部门管理下面各项资金:a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。b)上级拨入的预算外资金。c)学生学杂费收入。d)各种捐赠款项收入。e)其他杂项收入等。财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理,严禁将预算内经费转入预算外使用。三、经费计
5、划管理a)学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划,由财务部门据此作出下年度预算,经主管校长审核。b)学校根据上级下达的当年经费数,安排相关工作。c)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则,并自觉接受审计部门的审计,若确需要更改项目,须经领导签字批准。四、经费使用管理1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批,然后到财务室报销。2、预算外的各项经费,应严格根据财务制度规定,在领导审核批准的项目和限额内开支使用。3、教职工因公出差借款,由校长批签。4、物资采购人员为各部门购物借款,由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额,经总务部门负责人批签后,采购人员方
6、可到财务部门办理借款手续,采购设备的借款金额在5000元以上,须经主管校长批签。5、任何人不得因私借用公款。学校财务管理制度3一:每学期制订学校财务工作计划,坚持“收支两条线,搞好资金收支预算方案。二:坚持收入随收随缴,先缴后支,审批使用。三:坚持不预算不开支,学校校长和主管领导认真把好审批关,不能随意负债,坚持专款专用,严禁截留,挪用专项资金。四:坚持购物验收制度,账物相符,大宗物品集体采购,不许拿回扣,购物前要与校长或主管领导请示,征得同意后方可同意购买,500元以上要集体研究。“坚持旅差费、招待费严格按有关规定标准报销,不得超标。五:坚持开支节俭节约,压缩一切不必要的开支,做到少花钱,多
7、办事。严格控制出关次数,做到一人次办多件事。中层干部、财务人员出差由校长签字。招待客人实行派遣单制,特殊情况可先给校长打好招呼,或事后补派遣单。旅差费按相关规定报销,招待费每人次不能超过20元。六:坚持支出条据规范,坚持校长、主管领导审批,开支获取有效合法的条据,购物发票必须有“经手人,“验收人,签字,消费发票“经手人,“证明人的签字,同时经手人必须讲明“招待某事某单位一行几人七:坚持责任追查,凡违背财务管理行为,支出不合规定、乱收费。坐收坐支、挤占专项资金,财务人员不作为,随意举债、签单,不按期结账,追查相关人员责任。学校财务管理制度4一、本单位的业务收支审批由园长负责或由园长受权的分管领导
8、审批本园的各项货币资金业务,受权书由园长室与会计人员分别保存。二、但凡开具行政事业单位统一收据对外收费,一律根据县物价局审批的收费项目和收费标准进行。此项工作由会计人员负责监督,发现问题及时制止和纠正。假如制止和纠正无效,应当向本单位领导汇报,请求作出处理。三、支付申请。任何部门任何人需要购物或个人用款时,必须填制购物申请单及个人用款单并注明款项的用处、支付金额、支付方式等内容,并附有效的相关证明,报主管负责人审核签字。四、支付审批。审批人应严格遵守审批权限、审批程序的规定,在预算经费中支出,对不符合规定的支付申请,审批人应当拒绝。1金额在5000元下面由园长审批;金额在5000元以上由核心组
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