公司财务、财产管理制度.docx
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1、公司财务、财产管理制度一、财务管理1、经费使用坚持“统一管理,保证重点,量入为出,合理节约、“一支笔审批和“保职工工资、保工作运转的原则,严格执行财经纪律。2、购置办公用品。一次性金额在50元以上的,必须事先请示主任同意;一次性支出在300元以上的,须经主任与副主任通气获得一致意见;大额性支出在500元以上的,须经单位职工集体研究决定。3、差旅费报销。由出差人按规定填写出差报销单,经财会人员审核后,报领导审批。论文百事通特殊情况需租用车辆,必须事先请示主任同意。4、单位材料原则上在内部统一打印,节约耗材、纸张,减少人为浪费。因特殊情况如出版书目等必需在外印制的,应请示主任同意并在规定地方印制。
2、否则,所产生的费用“谁作主、谁负责。5、公务接待应本着“必要、热情、俭朴原则,由主任或副主任商主任同意确定接待与否及接待标准,原则上不招待名酒,不找包包烟,不随意给客人购买礼品、土特产品,不安排高消费娱乐活动。4、公用电话由单位报账员负责管理,原则上不许用办公电话打市外电话办私事。5、关心、慰问、探望职工包括离退休干部。除有规定外,凡职工生病住院以及每年春节慰问离退休干部等,室领导应以集体名义购买100元以内的慰问品前往探望、慰问。职工家庭生活十分困难或发生意外,确需经济援助的,经本人申请,集体研究,可给予适当解决。新晨二、固定资产管理1、凡单价在100元以上,使用期超过一年和单价虽缺乏100元但使用期较长的物品、设备等均作为本单位固定资产,按办公室进行造册登记,明确责任人进行管理。2、凡需新购置固定资产,严格按有关规定和本单位财务管理权限进行审批把关,统一办理,造册登记,调配使用,每年清核一次。如工作变动,应及时办理固定资产移交手续。3、单位固定资产不得擅自歪借和私人使用,若确属必要,须经管理财务领导同意,并严格履行借用手续,限期收回。4、凡造成固定资产损毁、遗失的,落实责任人,除按一定比例赔偿损失外,视其态度、情节责令其写出书面检讨直至追查责任。
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