架子队成本管理办法.doc
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1、架子队成本管理办法第1条 架子队管理费用的控制办法一、架子队差旅费控制办法1、出差须架子队队长批准,凡因公出差乘坐长途汽车者,可报销汽车卧铺票。乘坐轮船出差者乘坐三等舱位。乘坐火车者报销硬卧车票。小汽车过路费、停车费每月报销一次,逾期不报。2、住宿在省会城市80元/人/天,其他60元/人/天。超标部分由个人自行负担,住宿发票的时间、金额、单位盖章必须明确、清楚。3、休假人员往返交通费可按出差标准报销。二、架子队办公费控制办法1、文具纸张费:架子队日常办公所需的纸张、胶水、墨水、铅笔、直尺、胶带、曲别针、大头针等日常办公所需用品可根据本部门实际情况,本着节约高效的原则,申报所需数量,由作业队报项
2、目部办公室批准,架子队统一采购分发,报财务部核实,财务部审核并签注列销意见,呈项目经理审批报销。2、电话费:架子队每月固定电话费和移动电话费实行包干使用,不得超过2000元整(含固定电话费)。根据架子队实际发票每季度报销一次,超过期限将不予报销。三、零星周转材料、低值易耗品1、架子队提出零星周转材料、低值易耗品使用计划,项目经理审批后,集中专人采购,需临时购买的需上报采购报告,批准后采购;2、零星周转材料、低值易耗品入库前,架子队材料人员必须及时认真组织验收,办理入库手续。报销时必须有发票、点收单、采购计划。经队长签认、项目部物资主管签字审核。3、采购人采购零星周转料、低值易耗品后,将采购发票
3、复印件、点收单交给管理员;管理员核对后,并登记低值易耗品台账;4、周转料、低值易耗品的使用人即为保管人,负责保管和使用登记工作;5、管理员负责各周转料、低值易耗品的使用协调工作,做到不浪费,不重复采购;6、低值易耗品一般不外借,特殊情况须项目经理批准后借出,需登记,并按时按价值归还。7、建立清查盘点制度,坚持日清、月结、季盘点。盘点内容一般包括收发有无错误、账物是否相符、物品有无变质及损坏情况。项目部物资主管每月检查盘点记录并签字。8、对管理不善造成财产浪费、损失,私自挪作它用的部门或个人,按有关规定处罚。第2条 架子队劳务人员工费及劳务用工数量控制办法一、劳务工用工数量的逐级控制劳务工费的支
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- 架子 成本 管理办法
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