合格供应商管理规章制度范本.docx
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1、合格供应商管理规章制度合格供应商管理规章制度1一、目的:为加强选购安排管理,规范选购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低选购成本,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。三、职责权限1、总经理负责选购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责选购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责选购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的选购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。四、选购原则1、询价比价原则物品选购
2、必需有三家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。2、一样性原则:选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下,选购人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样,经审核后,差值不得超过请购量的510%。3、低价搜寻原则:选购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化选购。4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益,努力提高选购物品质量,降
3、低选购成本。(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。(3)严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。(4)加强学习,广泛驾驭与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作仔细细致,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购原则:凡大宗或常常运用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参加,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化选购程序,提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时驾驭市场行情,调整选购价格。6、审计监督原则:选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的
4、监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行惩罚直至追究其法律责任。五、选购流程1、选购申请:物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际须要,由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源行政部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请,填写请购单,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者,应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。2、询价比价议价:(1)每一种物品(物资)
5、原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)选购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写询价记录表,按低价原则进行选购。(3)属下列状况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。3、样品供应和确认:(1)若须进行样品供应和确认的,须确定送样周期,由选购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。(2)对于须要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。4、供应商选择:(1)具有合法经营主体者。(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。选购人员须建立
6、供应商信息台帐。5、合同签定:(1)供应商经送样审查合格后,由选购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争吵时,依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催(1)为确保准时交货,选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。(2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的,选购人员须提前通知需求部门,寻求解决方法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。7、验收入库:选购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具入库单,按流程办理入库手续。如
7、验收不合格的,由验收部门通知选购部门,2日内办理换(退)货手续。8、对帐付款:选购物品(物资)办理入库后,由选购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、选购流程图:(附后)六、考核:凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行惩罚。合格供应商管理规章制度2第一章总则第一条为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系,维持供应商队伍稳定牢靠,为企业生产、建设供应牢靠的物资供应保障,特制定本制度。其次条供应商管理的范围,包括对供应商的调查、选择、开发、运用和限制等综合性管理工作。调查是基础,选择、开发、限制是手段,运用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上,构
8、成优存劣汰机制,编制合格供应商名册。供应商管理制度。第四条合格供应商名册是选购工作中选择、运用供应商的主要依据。对于未列入合格供应商名册的供应商,经过调查、评估合格后,列入合格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入合格供应商名册,未经过调查、评估,或经过调查、评估后不合格的供应商,无投标资格,不得签订合同。第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。其次章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条现有供应商的合作业绩调查,是供应商资源调查的重要方面,包括现有供应商基本情景、与hg集团的合作年限,集团各公司产品运用情景(数量、
9、金额、运用寿命),售后服务情景,价格水平,财务付款与欠款情景。供应商管理制度。第九条新增供应商的综合实力调查,是供应商资源调查的补充,包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务本领、主要产品技术指标、主要用户运用情景(业绩、运用寿命),售后服务情景,价格水平,等等。第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。依据调查工作安排,由集团工程管理部组织运用量(金额)最大的用户公司选购部,进行现有供应商的合作业绩调查;组织举荐人所在公司选购部,开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中,各公司工程部(选购部)都必需进取协作集团工程管理部和其他公司进行的调查,供应相关
10、真实数据。调查后,调查小组必需撰写调查报告、照实填写供应商资料卡,上报集团工程管理部。第三章合格供应商名册的建立与维护管理第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上,评估现有供应商、新增供应商综合实力,编制合格供应商名册。第十二条集团工程管理部负责合格供应商名册的审核、建立,户头增减维护,定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统,并指定专人进行日常管理。第十三条合格供应商名册包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资国有国有控股股份民营控股民营独资个资个体)、经营性质(生产贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所
11、属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。合格供应商名册基本数据保存的形式是电子表格excel,计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定,保障合格供应商名册基本数据真实精确、刚好更新。第十五条合格供应商名册的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权。第十七条合格供应商名册初
12、始建立,基于集团公司经过多年实践,已经构成较完善的供应商队伍,集团工程管理部结合供应商资源调查的成果,集中组织评估,对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商,干脆纳入合格供应商名册。第十八条合格供应商名册初始建立的原则:1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;2、现有供应商,产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好干脆进入;其他现有供应商进入评估程序。第四章合格供应商名册的评估筛选、资格注销、违规除名第十九条合格供应商名册的评估筛选,是集团工程管理部组织的定期评估,在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行,现有供应商年终
13、评估的标准与打分表见附件8、其次十条现有供应商年终评估每年十二月上旬,由集团工程管理部统一组织支配。现有供应商年终评估程序见附件9其次十一条供应商年度评估必需于年底前完成,并刚好下发下年度合格供应商名册。其次十二条评估小组的组成:运用单位技术人员代表1人、运用单位领导1人,专业工程师1人,相关选购人员2人(集团1人,分公司1人),监察部代表1人。其次十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档,对应的评估分值和应对管理措施见附件10其次十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等缘由,失去其保留合格供应商名册资格的情景。其次十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团
14、公司合作过程中,采纳欺诈、胁迫、串标等不正值手段,受到本集团公司审计、监察等职能部门除名惩罚。第五章新供应商资源的引进其次十六条对于有实力的新增供应商,经过资料卡的建立、综合本领评估,适时纳入合格供应商名册。第六章违规考核与惩罚第三十一条合格供应商名册是选择、运用供应商的依据,对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核,见附件15供应商管理制度执行情景考核惩罚表。第三十二条工程管理部负责制度执行情景的检查与考核,对于违反制度的情景,刚好下发整改与惩罚通知单,对于年度内连续两次、累计三次违反制度的选购人员,调离选购岗位。见附件16第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件
15、17第三十四条对于供应虚假资料,骗取合格供应商名册资格的供应商,一经查实,做无条件除名处理。第七章附则第三十五条工程管理部负责本制度的起草和说明工作。第三十六条本制度自下发之日起执行。合格供应商管理规章制度3第一章:总则第一条:为进一步规范入网后的合格供应商管理,打造公开、公允、公正的市场竞争环境,有效防控经营风险,保证物资选购质量,切实服务好平安生产和项目建设,依据合格供应商入网管理方法的相关规定,结合公司实际,特制定本方法。其次条:本方法适用于xx集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资选购的合格供应商管理工作。第三条:xx集团对合格供应商实行归口统一管理,合格供应商档案
16、资料及日常考核资料(以下统称档案资料)有分公司选购部工作人员收集和完善,合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核,建库及管理工作。第四条:供应商管理坚持以下原则:(一)荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则;(二)供应商资源内部共享,合格供应商优先运用原则;(三)常用供应商必入库原则;(四)公允、公正、公开录用,谁举荐谁负责、谁管理谁负责原则。第五条:合格供应商的入网管理严格根据xx集团合格供应商入网管理方法执行,合格供应商入网后管理严格根据xx集团合格供应商管理制度执行。其次章:管理机构和职责分工第六条:为加强供应商管理工作,成立合格供应商管理办公室(以下统称办公室)统一由集团总经
17、理负责。第七条:合格供应商管理职责划分(一)分公司物资供应部或选购部(以下统称选购部)职责:1、参加制定xx集团合格供应商管理制度和方法,经办公室审定后实行相关的管理制度和方法并监督;2、对供应商进行入网举荐和资质初审,举荐企业信誉好、产品质量牢靠的供应商;3、依据办公室支配组织或参加对拟入网的供应商进行考察;4、根据合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督;5、刚好反馈合格供应商的投标合格率,价格情景,供货质量,销售业绩,交货情景,售后服务,用户投诉等履约信息。6、收录和维护合格供应商信息,对入网在库的合格供应商协作办公室的管理进行动态管理;7、参加调查xx集团合格供应商的
18、不良行为,提来源理看法和提议;8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。(二)合格供应商管理办公室职责:1、制定和审核合格供应商管理相关制度与方法;2、办理合格供应商入网,入库、退网;3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果;4、负责处理合格供应商的质疑和投诉,协调解决供应商管理过程中的重大问题。6、监督xx集团合格供应商入网举荐、考察和定期评审工作;6、审查监督物资选购中合格供应商运用及管理工作;7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为;8、其他相关工作。第三章:供应商分类第八条:供应商分为四类:合格供应商,不合格供应商,内部供应商、临时供应商。(一)合格供应商:经审核经过入网条件的,办理入网手续的
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