学生会财务部工作总结精品.docx
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1、学生会财务部工作总结学生会财务部工作总结1又到了期末的时候,回顾即将过去的这一学期,财务部在团委老师的正确指导和部门的通力协作以及成员的全力支持,在顺当完成财务部各项工作的同时,也很好的协作了社联各项工作的开展,在资金管理调度,保证社团活动经费的支付方面取得了肯定的成果,但是我们许多方面都还存在问题,先做出总结:本期工作状况:1、期社联财务部与其他部门参加举办活动有:其次届展板设计大赛、建团90周年书法大赛、第九届社团成果展、20xx届会长换届面试?并单独面对社团实行了账本培训会、社团固定资产清查、财务交接与查账。2、日常经费报销工作:“根据资金申请规则制度,充分考虑各种因素对社团资金进行合理
2、管理、审批。3、协作社联内部工作:在社联各部门为更好开展社联工作所卫生工作,财务部主动协作赐予支持,并与郎*摄影打印室签订合约,便利同学们的日常工作。本期好的方面:1、创新。在开学初期我们就对社团的账本进行统一,便利了财务工作,提高效率;在会长任前座谈会上提出“阳光财务”建设得到了团委老师的认可。2、吃苦愿劳。在本学期中,社联举办的每次活动财务部的成员们都是主动的参与,不怕苦不怕累,帮助各部门把活动办好。本期有待完善方面:1、办事速度慢。社团在申请资金的时候,审批申请表与领取资金及发放资金速度不够快。日常工作完成速度较慢。2、与外界沟通较少。在本期的工作中,干事与团委老师沟通较少,有些干事甚至
3、都没到过团委办公室;与社团沟通也是比较少,对社团的内部状况不清晰。3、自主实力不够高。大一的干事进入部门也快一年了,对大二的干部的依靠程度高,自主实力弱。解决措施1、加强团队合作意识,培育各干事的合作精神,增加对工作的熟识,培育自主实力。要求做到“专心”、“细心”、“耐性”,坚持按时、按质、按量完成工作任务。2、培育缜密的思维,想问题,办事要从长远看起,安排做到周到。部门工作下期重点:加强对干事自主实力的培育,做好招新工作补充财务部新生力气。做好社团财务培训,主动与社团沟通,帮助社团建设“阳光财务”。学生会财务部工作总结2感谢部长和各位同事的信任,让我担当本学期信秘的财务专员一职。看似微小琐碎
4、,然这个工作让我收获颇多,熬炼人的责任心、耐性、恒心、细心程度。责任心每一个工作都须要我们有相当的责任心。在上级将工作交与你的同时,你不仅仅接受了一个任务,一个挑战,一次机会,更重要的时你接受了一个不能轻易放下的责任。这样的责任心是要在一次又一次的积累中熬炼起来的;同时,在不同的岗位,不同的高度,所赐予人的重量是不同的。每个在团学联秘书处的人,都负担着或多或少的责任,就看你是自始自终兢兢业业,还是虎头蛇尾负不了重。当我接受财务专员的工作时,我深深知道这份责任,我知道这个工作关乎整个部门的财务报账,当然要从一而终,当然也丝毫不能出一点差错。我欣然接受,并自始自终记住我有这样一份责任。恒心部长在交
5、与工作时,说财务专员不会经常换,所以须要有恒心的人来做这样的工作。我想,这个工作不是一次两次的机动化的工作,而须要长期的恒心坚持。细心这一点是不必多说的。大家都很清晰。做帐目的确定要很细心,须要细致对待,分毫不差,写清细微环节,整理一目了然。每次都是细致核实后再上交,所以我们部门的报账没有须要再次返工。耐性要说财务专员的工作轻松,其实也不然。说实话,有时候秘书处的报账还是挺多的,比如校运会那次。因为时间支配不过来,还是翘了周一早上的数逻赶工的。账目繁多时,对耐性的考验是很大的。我的报账过程是这样的,收集发票和收据,收据整理,找冲帐内容,输入电脑,计算核实,打印帐单,整理收据发票帐单并装订,部长
6、确认签名,最终交与财务分管(也是我们部长)。整个过程很感谢大家很协作,供应了冲帐内容,让我免于到处搜罗打的车票和餐饮发票来冲帐,或许有许多是部长帮着供应的,也要特殊感谢。以上是我这个学期做财务专员的感悟和体会,也算是本学期在信秘的工作总结。学生会财务部工作总结3自开学以来,学校领导及财务人员克服了工作中的种种压力与困难,在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员的关切、指导、帮助下,较好的完成了本学期的收支安排,保证了学校的日常工作的顺当进行,现将本学期的财务工作总结如下:一、努力学习,提高财会人员的政治素养本人能自觉参与业务学习,仔细作好学习笔记,不断的提高财会学问和政策水平,对日常工作流程已
7、基本驾驭,能做到条理清楚、帐与实际发生的费用相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证都依据上面要求做到正规化、标准化。做到全面、刚好、精确的体现。仔细贯彻执行执行财务政策,方针、制度,使学校的财会工作能根据国家的政策、法令进行,从而确保顺当完成学校下达的各项工作。二、财务会计核算方面在费用核算上实行分类别核算,做到随时都可以查出各类每个月实际发生的费用。三、财务会计监督方面在监督方面,严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情,对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害。定期仔细进行校产清理上报,防止学校资产流失。财务人员坚持从微小处入手,按国家财务规定对每一笔收
8、支票据的真实性、完整性进行仔细审核,严格限制现金的支出,对超过现金限额的支出按上级相关规定严格限制现金的运用。定期进行资金核对,确保学校资金的平安、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,实行专人负责,日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,刚好核销各种票据以确保学校的全部收入刚好进行账务处理,坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作。 做好全部的财务收入都必需入学校统一的财务账务,全部的支出都必需按学校事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必需按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置
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