银行财务合规的自查报告精品.docx
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1、银行财务合规的自查报告银行财务合规的自查报告1一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺当进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,主动开展自查自纠工作。二、严格清查,不走过场成立清查小组,局领导要求仔细学习文件精神,比照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,刚好发觉和解决存在的问题。三、仔细自查,刚好自纠根据绵竹市财政局关于开展全市财政资金平安检查工作的.通知的要求,我局对本单位内部限制制度、财务管理制度和财政资金的管理状况进行了自查。1、建立健全行政事业单位内部限制制度。我局严格根据收支“两条线”原则,全部的业务收入都全额缴入财政国库,并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入
2、台账,每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格根据经办人部门负责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序执行财务报销制度。2、财政票据指派专人专管,建立了票据领用、核销台账,年底按财政票据管理要求进行清零并注销。3、我局财务印章管理原则是:分开存放保管,监督审批运用。财务专用章由会计负责保管,法人印章由出纳保管。财务印章保存在平安地方,并且常常检查,非保管人员不得运用,非经单位负责人同意,不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务印章外借。4、财务科的职能职责明确,下设会计和出纳两个岗位,各自职责分工明确,会计与出纳之间,相互协调协作,并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会
3、计的账务相核对,会计的账务必需与银行和财政的相核对,确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。5、我局财务核算基本根据行政事业单位会计制度进行核算与管理,但还不够完善,下步应根据要求进一步完善会计核算。6、无违规开设银行账户,现有账户根据要求管理运用,对账制度每月末仔细落实。7、财政资金按相关规定进行管理与运用,财政资金拨付流程科学规范,财政资金审核刚好到位,无财政资金未纳入国库集中支付。这次自查自纠,是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动,使我们刚好发觉问题,并针对存在的.问题刚好加以整改,从而使我局财务工作更加完善有效。银行财务合规的自查报告2为了迎接银监会
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