最新学校财务管理自查报告汇编.docx
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1、最新学校财务管理自查报告最新学校财务管理自查报告1学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内限制度仔细进行了全面自查。在自查中,我们严格根据文件规定的要求,逐项开展,现将自查状况报告如下:一、财务内部限制制度建设和执行状况我校能严格根据上级财政部门、省教化厅的规定,开展财务活动,在每项经济事务中,能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部限制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序,形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员限制责任机制。在每一项财务制度中,都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职,共同完成好学校财务
2、的管理工作,确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中,严格根据财务人员分工体现不相容职务相互分别、相互制衡的原则办事,坚持“收支有据”的原则,严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理,做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度,工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。通过学校制度建设与实施,极大地提高了财务管理人员的政治素养与业务素养,增加了财务管理意识,正是如此,我校的财务管理工作在制度和法规的约束下,操作规范。二、财务收支管理状况建立各类会计及相关人员的岗位责任制,明确各岗位的职责和权限合理设置岗位,坚毅制约
3、和监督,建立健全收费和支出管理制度。收入管理:学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。1、学校严格执行上级的收费规定。近年来,在收费过程中,严格执行国家规定的收费范围和标准,并运用符合国家规定的合法票据。除此之外,学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时,实施“收支两条线”的管理规定,没有截留或擅自坐支应交款项,更没有隐匿不报的现象。2、学校的一切收费行为都做到有章可循,有据可依,全部收入都开列合法的收据,很好的禁止了一切乱收费现象的发生。3、学校的一切收入均按要求入帐,并刚好纳入学校开设的银行帐户。严格根据会计法规和制度执行,进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增加了对学校
4、资金的监管力度,消退坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金运用效率。支出管理:学校支出包括学校开展教化教学及其他活动发生的各项费用。1、学校能依据年初支出预算开支经费,确保了公用经费的运用发挥了最大效益。严格根据学校经费开支制度执行和资金运用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中,能根据相关规定提取工会经费。外出培训、学习等费用能根据规定执行,该由单位支付的由单位报销,该由个人担当的费用,学校不予报销。2、学校办公用品的选购均由学校总务处负责,大宗物品的选购均按程序办理,纳入政府选购。3、全部支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无
5、序操作,确保了资金合理运用。4、在经费支出过程中,全部原始凭证合理、合规,做到了内容真实、完整,凭证合法,手续齐全。三、资产的管理合理设置岗位做到不相容职务分别,出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作,出纳应具备会计基础学问和娴熟操作计算机的实力。学校现金收入,能刚好存入银行;学校备用金,根据财务管理的要求,实行限额管理。出纳人员能刚好做好现金日记帐,并与会计月末定期对帐,确保了证帐帐相符,帐物相符。没有挪用现金的现象发生。银行存款:学校严格遵守银行存款的管理制度,按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行刚好对帐。学校收支没
6、有帐外循环,私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定,设立固定资产,建立了专项管理制度。全部财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、运用、修理、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理,按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批,做到了帐帐相符,帐物相符。通过自查,学校的资产管理规范,没有铺张奢侈现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备刚好。对财政的专项资金能根据资金的用途用好、用实。通过自查,国家对我校的贫困生助学金补助,对于这项专款,在上级下拨经费到帐后,学校马上将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项,学校能根据
7、相关规定和财务制度办理。四、自查取得的成效本次通过对学校内部限制制度和财务收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是领导高度重视,对本次自查思想相识到位,工作措施到位。二是在学校内部限制制度和财务管理方面,工作实在,各项制度基本健全,并能得到很好的落实。保证了学校教化教学工作的正常运转,不断提高了学校的办学质量。今后,我们将进一步严格执行财务管理的规章制度,完善学校财务内控的长效机制,努力做好学校财务管理工作,力争再上新台阶。五、自查中存在的问题及整改措施1、有些规章制度不完善,制度陈旧,不适合现在的财务管理体系。在这次自查中,对现有不完善的制度进行了修改和完善,建立健全了各项财务管理制度。2
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