总账会计的岗位职责范文.docx
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1、总账会计的岗位职责总账会计的岗位职责11、依据本部门的工作支配和年度目标,帮助拟订本岗位的年度、月度、周工作安排和详细工作支配并组织实施,确保有效支持公司战略目标的达成。2、审核各类原始凭证,保证各类凭证真实性、合法性。汇总公司会计核算工作所需的财务资料。3、制作会计凭证,完成用友系统的记账、结账和账簿输出等工作。按月编制公司会计报表,对报表中的相关数据进行分析和说明。4、对已审核的记账凭证、各类账簿、报表、往来对账明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。5、对人力资源部的各部门工资进行审核,确保工资数据的精确性。6、刚好催收各项应收款项。如各商铺租金、废品承包管理费、员工停车月保费、KT
2、V的酒水专项促销费等等。按月完成往来公司对账工作。刚好查找差异缘由,并做相关账务处理。7、督导出纳工作管理。总账会计的岗位职责21.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性。2.设置总帐帐户依据单据编制凭证,登记分类帐与总账核对,保证账账相符。3.核对总帐货币资金与出纳现金、银行存款及其他货币资金明细帐是否一样。4.核实固定资产变动资料,按月计提折旧,编制固定资产及累计折旧明细表。5.核对往来会计的凭证、科目账与报表之间的一样性。6.每月依据人事部及行政部供应的工资及水电资料预提当月的相关费用。7.计算并结转成本。8.按月编制会计报表及会计指标说明,为公司经营决策供应数字
3、依据。9.负责公司固定资产的管理。10.编制每月及年度预算并跟进预算的执行。总账会计的岗位职责3一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核,在所附原始凭证符合规定且金额无误后,签章负责属于支出类凭证,流转到出纳处,出纳据以支付现金或银行存款;二、负责会计电算化管理工作,登记总账;三、依据总账数据,审核系统内账实、账账、帐表相符的状况,要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必需通过未达账调整表进行核对;现金总账和明细账必需完全相符。出 纳人员向总账会计移交记账凭证时,必需随附“现金、银行存款日报表”,表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外,还应当有:现金、银行存款日
4、报 表的编号、期间;所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。现金、银行存款日报表必需在总账会计对账相符后,随总账科目汇总表与会计凭证一起 装订成册。成本会计向总账会计移交凭证时,必需随附原材辅料成本日报表、工资及工资成本安排表、其他生产费用及其安排表、应付账款日报表、成本预算执行状况日报表。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。收入会计向总账会计移交凭证时,必需随附营业收入日报表、应收账款日报表、收入预算执行状况表。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。总账会计一旦在各日报上签字,即表明凭证和工作正常转移。四、根据规定时限和审核
5、合格的会计数据,编制会计报表。五、编写会计报表说明。每月6号以前,必需编报上月的会计报表;6号,必需将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日,报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。对于重大会计事项的变动(包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动,必需事前报请财务总监比准后方能执行,并必需在当月的“会计报表说明”及“年报说明”中加以说明。)总账会计的岗位职责41。熟识贸易或供应链公司货物进销存的登记入库、核算、汇总、分析。2。精确刚好的做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和运用,资产基金增减和经费收支
6、进行核算;3。正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,详细负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及协助说明和利润安排核算工作;4。负责会计监督。依据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;5。审核销售业绩、提成、工资表等数据;总账会计的岗位职责5一、在上级主管部门和单位负责人的领导下,执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作,参加本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。二、依据本单位实际状况,合理编制部门预算,依法组织收入,根据批准的部门预算,定期检查单位预算执行状况,申请用款
7、安排,进行经费的领拨、解缴、管理、运用。按月核定人员、工资基数,按程序进行预算调整。三、加强学校票据管理,建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容运用票据。四、仔细做好单位日常会计核算工作,做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准,履行会计监督职能,对不真实,不合法的原始凭证不予受理,对违反财务制度的收支活动不予办理;对帐实不符的应刚好查明缘由并向单位负责人报告,批准后刚好调整。六、帮助总务部门管理学校资产,年度(终)清理、核对单位资产,做到账账、账实相符。七、按月编制经费收支月报
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