邵阳电极箔项目可行性报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 邵阳电极箔项目可行性报告邵阳电极箔项目可行性报告规划设计 / 投资分析 摘要电极箔的生产材料成本主要由电子光箔、化工材料组成,因此受铝、化工材料价格变动影响较大。另外,电极箔的生产需要经过腐蚀和化成两道工序,化成工序的主要作用是对腐蚀箔通电处理以形成氧化膜,因此需要消耗大量电能,故电价的变动对电极箔,尤其是中高压电极箔的生产成本有较大的影响。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形
2、成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。金融危机之后,全球宏观经济增长乏力,我国经济受其影响增速放缓,电子信息产业及其下游行业均出现增速放缓情形,进而对铝电解电容器及电极箔行业造成了一定不利影响。但近年来,随着全球经济逐渐复苏,以及国内消费电子、汽车工业、
3、通讯电子等行业的发展创新,国内电极箔行业开始稳步健康发展。该电极箔项目计划总投资9956.03万元,其中:固定资产投资6923.40万元,占项目总投资的69.54%;流动资金3032.63万元,占项目总投资的30.46%。达产年营业收入22885.00万元,总成本费用17636.23万元,税金及附加179.83万元,利润总额5248.77万元,利税总额6152.57万元,税后净利润3936.58万元,达产年纳税总额2215.99万元;达产年投资利润率52.72%,投资利税率61.80%,投资回报率39.54%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位487个。报告针对项目的特点,分析投资项目能源
4、消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。概论、项目建设及必要性、产业研究、产品规划、选址分析、土建工程设计、工艺说明、环境保护概况、安全经营规范、项目风险评估、节能方案、进度计划、投资计划方案、经济效益评估、评价结论等。邵阳电极箔项目可行性报告目录第一章 概论第二章 项目建设及必要性第三章 产业研究第四章 产品规划第五章 选址分析第六章 土建工程设计第七章 工艺说明第八章 环境保护概况第九章 安全经营规范第十章 项目风险评估第十一章 节能方案第十二章 进度计划第十三章 投资计划方案第十四章 经济效益评估第十五
5、章 项目招投标方案第十六章 评价结论第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司在管理模式、组织结构、激励制度
6、、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的
7、领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚守企业契约精神,专业为客
8、户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入11531.10万元,同比增长16.12%(1600.42万元)。其中,
9、主营业业务电极箔生产及销售收入为9366.20万元,占营业总收入的81.23%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2421.533228.712998.092882.7811531.102主营业务收入1966.902622.542435.212341.559366.202.1电极箔(A)649.08865.44803.62772.713090.852.2电极箔(B)452.39603.18560.10538.562154.232.3电极箔(C)334.37445.83413.99398.061592.252.4电极箔(D)236.03314.70292.2
10、3280.991123.942.5电极箔(E)157.35209.80194.82187.32749.302.6电极箔(F)98.35131.13121.76117.08468.312.7电极箔(.)39.3452.4548.7046.83187.323其他业务收入454.63606.17562.87541.222164.90根据初步统计测算,公司实现利润总额3191.91万元,较去年同期相比增长251.49万元,增长率8.55%;实现净利润2393.93万元,较去年同期相比增长509.28万元,增长率27.02%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11531.10完成主营业务收入
11、万元9366.20主营业务收入占比81.23%营业收入增长率(同比)16.12%营业收入增长量(同比)万元1600.42利润总额万元3191.91利润总额增长率8.55%利润总额增长量万元251.49净利润万元2393.93净利润增长率27.02%净利润增长量万元509.28投资利润率57.99%投资回报率43.49%财务内部收益率24.27%企业总资产万元15779.09流动资产总额占比万元36.84%流动资产总额万元5813.52资产负债率22.22%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“邵阳电极箔项目”主要从事电极箔项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整
12、指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性邵阳电极箔项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:邵阳电极箔项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质
13、量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称邵阳电极箔项目电极箔的下游产品铝电解电容器有着广阔的应用领域,如在消费类电子领域的传统家电以及节能新产品、平板电视、变频空调,工业变频领域的开关电源、不间断电源、逆变器、监视器、数控设备等,并在通讯、电源、电
14、力设备领域和在汽车电子、军事和铁路领域均有广泛的应用。未来,随着经济的发展,基础建设领域如工业电源、电力电子,通讯设备等细分行业对电容器的需求将迅速增加。在传统消费类领域,随着内需增加和新技术的出现,产品升级换代的频率加快,对铝电解电容器亦会产生持续增加的需求,这些都为电极箔行业提供了充足的市场需求。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电
15、力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。电极箔行业内企业主要集中于中国大陆、日本、欧洲等国家和地区。日本的电极箔企业以日本JCC、日本NCC等行业巨头为代表,其产品主要供应日本国内,外销较少,基本自给自足;欧洲的主要厂商包括法国SATMA和意大利BECROMAL,其产品主要供应集团内企业;中国大陆的电极箔厂商较多,但各
16、厂商在规模和产品品质方面存在较大差异。全球及国内电极箔生产企业数量的变动及规模的此消彼长直接影响市场供给情况。(二)项目选址xxx工业示范区邵阳县为湖南省邵阳市下辖县,属革命老区,是国家扶贫开发工作重点县和国家退耕还林项目重点县。邵阳县位于湖南省中南部偏西,东邻邵东县、祁东县,南连东安县、新宁县,西接武冈市、隆回县,北抵新邵县和邵阳市区。邵阳县农产品主要有水稻、辣椒、柑桔、茶油、花生、百合、黄花、生猪、烤烟等;矿藏主要有无烟煤、大理石、石膏石、重晶石、铁、锰、锑及油页岩。2017年,邵阳县实现地区生产总值1437494万元,其中第一产业实现增加值335849万元,第二产业实现增加值496529
17、万元,第三产业实现增加值605116万元。截至2017年末,邵阳县常住人口为936936人;汉族占99.6%,其余主要为回族。2020年2月29日,湖南省人民政府同意邵阳县退出贫困县。(三)项目用地规模项目总用地面积23238.28平方米(折合约34.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.85%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度198.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23238.28平方米,建筑物基底占地面积16696.70平方米,总建筑面积29512.62平方米,其中:规划建设主体工程21933.35平方米,项目规划绿化面积1
18、548.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),主要包括:电解槽、工业废气处理净化塔、石墨电极、工业废水处理设备、超声波清洗机、工业纯水机等,设备购置费2466.38万元。(七)节能分析1、项目年用电量909020.95千瓦时,折合111.72吨标准煤。2、项目年总用水量17180.86立方米,折合1.47吨标准煤。3、“邵阳电极箔项目投资建设项目”,年用电量909020.95千瓦时,年总用水量17180.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.19吨标准煤/年。达产年综合节能量46.23吨标准煤/年,项目总节能率22.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项
19、目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9956.03万元,其中:固定资产投资6923.40万元,占项目总投资的69.54%;流动资金3032.63万元,占项目总投资的30.46%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22885.00万元,总成本费用17636.23万元,税金及附加179.83万元,利润总额5248.77万元,利税
20、总额6152.57万元,税后净利润3936.58万元,达产年纳税总额2215.99万元;达产年投资利润率52.72%,投资利税率61.80%,投资回报率39.54%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位487个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。四、报告说明项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工
21、艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项
22、目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区电极箔行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区电极箔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“邵阳电极箔项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位487个,达产年纳税总额2215.99万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入
23、做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.72%,投资利税率61.80%,全部投资回报率39.54%,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动
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