枣庄塑料管道项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/枣庄塑料管道项目可行性分析报告枣庄塑料管道项目可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明利用改性、增强、增韧、共挤、复合、后续工艺处理等方式,提高传统PP-R材料的韧性、低温抗冲击等性能,以拓展其应用范围。促进复合挤出、高模量缠绕增强及高模量双壁波纹管等大口径PP材料的原料生产和管材加工水平的提高,以适应大口径压力及排水管网的需求。2014年6月,国务院办公厅发出关于加强城市地下管线建设管理的指导意见(国办发201427号),提出要力争用5年时间,完成城市地下老旧管网改造。用10年左右时间,建成较为完善的城市地下管线体系。2015年4月住建部公示了2015年地下综合管廊十个
2、试点城市名单,计划3年内建设地下综合管廊389公里,总投资351亿元。据统计,目前全国共有69个城市在建地下综合管廊,约1000公里,总投资约880亿元。进一步提高同层排水塑料管道系统、低噪声排水管道系统、地板辐射采暖塑料管道系统、太阳能等生活热水塑料管道系统、室内通风塑料管道系统以及消防用水塑料管道系统等建筑领域应用产品的技术水平、质量水平和连接等配套水平。该塑料管道项目计划总投资12381.99万元,其中:固定资产投资8943.85万元,占项目总投资的72.23%;流动资金3438.14万元,占项目总投资的27.77%。达产年营业收入27690.00万元,总成本费用21968.07万元,税
3、金及附加226.27万元,利润总额5721.93万元,利税总额6737.43万元,税后净利润4291.45万元,达产年纳税总额2445.98万元;达产年投资利润率46.21%,投资利税率54.41%,投资回报率34.66%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位428个。目录第一章 基本情况第二章 项目建设单位基本情况第三章 项目背景、必要性第四章 市场研究第五章 项目建设规模第六章 选址规划第七章 项目工程设计说明第八章 工艺先进性第九章 环境保护和绿色生产第十章 生产安全保护第十一章 项目风险评估第十二章 节能方案第十三章 进度方案第十四章 投资估算与资金筹措第十五章 项目经济效益可行性第
4、十六章 项目综合评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 基本情况一、项目提出的理由我国经济发展目前面临的困难增大,机遇与困难并存。国际环境的不稳定、不确定因素对我国发展的影响不可低估。总体上国内的经济增速换挡、结构调整阵痛、经济下行的压力加大。随着国内经济发展进入新常态阶段,塑料管道市场需求逐步趋于平稳,行业已由“高速发展期”逐步转变为“平稳期”和“转型期”。受到生产能力持续供大于求、竞争加剧、科技创新动力不足、生产要素成本持续提升、资金紧张等问题的影响,行业进一步发展受到制约。“十二五”期间,塑料管道的出口保持相对稳定增长。出口量由2010年的39.62万吨,到2015年末达到54.47万吨
5、,平均年增长率为6.57%;出口额由2010年的11.59亿美元,到2015年末增加到22.13亿美元,平均年增长率为13.81%;2015年塑料管道出口单价4062.80美元/吨,比2010年的平均单价增长了38.89%。表2为此期间的塑料管道出口情况。在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。二、项目概况(一)项目名称枣庄塑料管道项目(二)项目选址xxx新
6、区枣庄,是山东省地级市,国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地,新兴科技创新基地,鲁南地区中心城市之一。截至2018年,全市下辖5个区、代管1个县级市,总面积4563平方千米,建成区面积149.3平方千米,常住人口392.73万人,城镇人口231.24万人,城镇化率58.88%。枣庄地处中国华东地区、山东南部,东接临沂、南邻徐州、西连济宁、濒临微山湖。南北最长96千米,市域面积占山东省总面积的2.97%。地势北高南低,东高西低,呈东北向西南倾伏状。丘陵约占总面积的54.6%,平原约占总面积的26.6%,洼地约占总面积的18.8%。属中纬度暖温带季风型大陆性气候区,兼有
7、南方温湿气候和北方干冷气候的特点。市驻地枣庄,在唐宋时形成村落,因多枣树而得名枣庄,1961年设市后正式使用该名。枣庄是中国首个“海峡两岸交流基地”和“全国健身秧歌城市”,因铁道游击队和台儿庄大战而闻名中外。作为新兴的旅游城市,截至2016年6月,境内A级景区共有47家,其中5A级景区1家、4A级景区12家、3A景区18家,4处国家级湿地公园。枣庄境内著名旅游景点有台儿庄古城、抱犊崮、微山湖湿地红荷风景区、冠世榴园、铁道游击队影视城、墨子纪念馆等。2019年,枣庄市地区生产总值(GD)1693.91亿元,可比增长3.6%。其中,第一产业增加值158.87亿元,增长0.2%;第二产业增加值736
8、.98亿元,增长0.2%;第三产业增加值798.06亿元,增长7.7%。三次产业结构调整为9.4:43.5:47.1。场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。(三)项目用地规模项目总用地面积32889.77平方米(折合约49.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.62%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率
9、7.44%,固定资产投资强度181.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32889.77平方米,建筑物基底占地面积19608.88平方米,总建筑面积36836.54平方米,其中:规划建设主体工程22585.07平方米,项目规划绿化面积2739.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3639.06万元。(七)节能分析1、项目年用电量1014796.75千瓦时,折合124.72吨标准煤。2、项目年总用水量22021.21立方米,折合1.88吨标准煤。3、“枣庄塑料管道项目投资建设项目”,年用电量1014796.75千瓦时,年总用水量22021.21立
10、方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.60吨标准煤/年。达产年综合节能量51.71吨标准煤/年,项目总节能率29.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12381.99万元,其中:固定资产投资8943.85万元,占项目总投资的72.23%;流动资金3438.14万元,占项目总投资的27.77%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预
11、期经济效益规划目标预期达产年营业收入27690.00万元,总成本费用21968.07万元,税金及附加226.27万元,利润总额5721.93万元,利税总额6737.43万元,税后净利润4291.45万元,达产年纳税总额2445.98万元;达产年投资利润率46.21%,投资利税率54.41%,投资回报率34.66%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位428个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融
12、资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新区及xxx新区塑料管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新区塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“枣庄塑料管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新区经济发展,为社会提供就业职位428个,达产年纳税总额2445.98万元,可以促进xxx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定
13、,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.21%,投资利税率54.41%,全部投资回报率34.66%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。“十二五”期间,在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。启
14、动了“工业绿动力”计划,开展了千家企业节能低碳行动,重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务,万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园区循环化改造,推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式,7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了我省省清洁生产技术指南,推广清洁生产先进技术15项,全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收,工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间,累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨,淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目
15、标任务。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32889.7749.31亩1.1容积率1.121.2建筑系数59.62%1.3投资强度万元/亩181.381.4基底面积平方米19608.881.5总建筑面积平方米36836.541.6绿化面积平方米2739.77绿化率7.44%2总投资万元12381.992.1固定资产投资万元8943.852.1.1土建工程投资万元2608.042.1.1.1土建工程投资占比万元21.06%2.1.2设备投资万元3639.062.1.2.1设备投资占比29.39%2.1.3其它投资万元2696.752.1.3.1其它投资占比21
16、.78%2.1.4固定资产投资占比72.23%2.2流动资金万元3438.142.2.1流动资金占比27.77%3收入万元27690.004总成本万元21968.075利润总额万元5721.936净利润万元4291.457所得税万元1.128增值税万元789.239税金及附加万元226.2710纳税总额万元2445.9811利税总额万元6737.4312投资利润率46.21%13投资利税率54.41%14投资回报率34.66%15回收期年4.3916设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1014796.7518年用水量立方米22021.2119总能耗吨标准煤126.6020节能率29.94%
17、21节能量吨标准煤51.7122员工数量人428 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生
18、产线及实验测试设备。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入19541.03万元,同比增长17.75%(2945.82万元)。其中,主营业业务塑料管道生产及销售收入为16659.05万元,占营业总收入的85.25%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4103.625471.495080.674885.2619541.032主营业务收入3498.4046
19、64.534331.354164.7616659.052.1塑料管道(A)1154.471539.301429.351374.375497.492.2塑料管道(B)804.631072.84996.21957.903831.582.3塑料管道(C)594.73792.97736.33708.012832.042.4塑料管道(D)419.81559.74519.76499.771999.092.5塑料管道(E)279.87373.16346.51333.181332.722.6塑料管道(F)174.92233.23216.57208.24832.952.7塑料管道(.)69.9793.2986.
20、6383.30333.183其他业务收入605.22806.95749.31720.492881.98根据初步统计测算,公司实现利润总额4641.52万元,较去年同期相比增长412.04万元,增长率9.74%;实现净利润3481.14万元,较去年同期相比增长716.13万元,增长率25.90%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19541.03完成主营业务收入万元16659.05主营业务收入占比85.25%营业收入增长率(同比)17.75%营业收入增长量(同比)万元2945.82利润总额万元4641.52利润总额增长率9.74%利润总额增长量万元412.04净利润万元3481.14
21、净利润增长率25.90%净利润增长量万元716.13投资利润率50.83%投资回报率38.12%财务内部收益率21.19%企业总资产万元28963.59流动资产总额占比万元37.34%流动资产总额万元10816.04资产负债率37.26% 第三章 项目背景、必要性一、塑料管道项目背景分析在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。“十二五”期间,中国塑料管道行业
22、取得了显著成就,主要表现在产量增长、出口量增加、应用领域拓宽、产业结构优化、产品质量水平提升等多个方面,与此同时,科技创新和技术进步成为“十二五”期间行业发展的突出亮点,充分体现在塑料管道新产品增加,生产效率和自动化水平提高等方面,在行业取得显著成就的同时,还存在一些不足和问题需要进一步解决。“十二五”期间,我国塑料管道行业保持着持续、稳定的发展,产量由2010年的840.2万吨,到2015年末增长到1380万吨,平均年增长率为10.43%,超过了“十二五”期间预期的发展目标。“十二五”期间,塑料管道的出口保持相对稳定增长。出口量由2010年的39.62万吨,到2015年末达到54.47万吨,
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