新余塑料管道项目可行性报告.docx
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1、泓域咨询/新余塑料管道项目可行性报告新余塑料管道项目可行性报告xxx集团摘要说明“十三五”期间,分析塑料管道生产量将保持在3%左右的年增长速度,到2020年,预期全国塑料管道产量将达到1600万吨(参见表5),其中涉水产品仍然是塑料管道的主要应用领域,尤其以市政给水排水管道增长为主。预期塑料管道长度在各类材料管道中平均市场占有率超过55%。在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整
2、体水平等方面不断进步。加强农业用各种塑料管道系统的完善与新产品研发,提升管灌、喷灌、滴管等方式节水灌溉塑料管材,蓄水用塑料水窖,人饮工程用塑料管道系统等产品的品质。该塑料管道项目计划总投资16787.84万元,其中:固定资产投资12400.61万元,占项目总投资的73.87%;流动资金4387.23万元,占项目总投资的26.13%。达产年营业收入32461.00万元,总成本费用25509.81万元,税金及附加288.53万元,利润总额6951.19万元,利税总额8198.50万元,税后净利润5213.39万元,达产年纳税总额2985.11万元;达产年投资利润率41.41%,投资利税率48.84
3、%,投资回报率31.05%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位544个。报告内容:项目基本情况、项目建设及必要性、市场研究分析、建设规划分析、项目选址可行性分析、土建工程方案、工艺原则、清洁生产和环境保护、项目职业安全、投资风险分析、项目节能、项目实施安排、项目投资计划方案、项目盈利能力分析、项目评价等。新余塑料管道项目目录第一章 项目基本情况第二章 项目建设及必要性第三章 市场研究分析第四章 建设规划分析第五章 项目选址可行性分析第六章 土建工程方案第七章 工艺原则第八章 清洁生产和环境保护第九章 项目职业安全第十章 投资风险分析第十一章 项目节能第十二章 项目实施安排第十三章 项目投资
4、计划方案第十四章 项目盈利能力分析第十五章 招标方案第十六章 项目评价第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的
5、专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查
6、、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚
7、持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入22254.38万元,同比增长18.05%(3402.86万元)。其中,主营业业务塑料管道生产及销售收入为17891.76万元,占营业总收入的80.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5789.53万元,较去年同期
8、相比增长1412.04万元,增长率32.26%;实现净利润4342.15万元,较去年同期相比增长487.14万元,增长率12.64%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22254.38完成主营业务收入万元17891.76主营业务收入占比80.40%营业收入增长率(同比)18.05%营业收入增长量(同比)万元3402.86利润总额万元5789.53利润总额增长率32.26%利润总额增长量万元1412.04净利润万元4342.15净利润增长率12.64%净利润增长量万元487.14投资利润率45.55%投资回报率34.16%财务内部收益率22.70%企业总资产万元38121.13流动资
9、产总额占比万元39.30%流动资产总额万元14981.35资产负债率44.81%二、项目概况(一)项目名称新余塑料管道项目重视塑料管道用主要原辅材料的优选,制定相关技术要求和标识,建立、完善管理机制。尽管近年国内树脂和助剂行业有较大进步,但受加工技术、生产习惯和应用要求等限制,有的品种依然存在着规格、数量的不足,有的品种质量尚不十分稳定,有的牌号需依靠进口。PVC树脂品质进一步提升和多样化进展速度相对不快,接枝改性等高性能树脂研发进度缓慢;HDPE混配料的产量和牌号相对少,有的牌号的加工性能和产品性能还有待提高;有的PP树脂品种性能提高达不到需求;有的加工企业自行混配一些品种混配料;个别色母粒
10、料和添加剂等辅助材料甚至卫生等性能还存在问题,因而使管道制品进一步提高性能受到制约。以PVC、PVC-U、PVC-C、PE、HDPE为原料、添加适量的稳定剂、润滑剂和改性剂、经特殊工艺加工之后制成的电缆套管,与传统的金属管和混凝土管相比,具有重量轻、施工便捷、耐腐蚀性强、抗冲击、耐老化、密封性好、使用范围广等优点,可应用于电力电缆工程、输变电设施工程、通信及光缆线路工程、有线电视电缆保护和多媒体传输等领域。在国家电网改造和光纤入户工作的逐步推进下,电力通信塑料管道的使用总量将不断攀升,用于替代已经老旧、损坏或难以适应新应用需求的传统管道,应用领域广泛,具备良好的市场前景。(二)项目选址xxx循
11、环经济产业园新余市,江西省下辖市(地级),长江中游城市群重要成员,位于江西省中部偏西,浙赣铁路西段,全境东西最长处101.9公里,南北最宽处65公里,东距省会南昌市150公里,东临樟树市、新干县,西接宜春市袁州区,南连吉安市青原区、安福县、峡江县,北毗上高县、高安市。新余市总面积3178平方公里。新余市地貌,根据江西省地貌图划分,隶属于赣西中低山与丘陵区,地貌基本形态有低山、高丘陵、低丘陵、岗地、阶地、平原6种类型。新余市属亚热带湿润性气候,具有四季分明,气候温和,日照充足,雨量充沛,无霜期长,严冬较短的特征。袁河是流经新余市的主要河流,属赣江水系,横贯东西,境内河段长116.9公里。截至20
12、17年底,新余市辖分宜县、渝水区1个区,1个县;全市年末常住人口118.07万人;全年城镇居民人均可支配收入34775元,农村居民人均可支配收入16581元,全年财政总收入144.18亿元。2018年,新余市石竹山上高县樟木桥探明世界最大硅灰石矿。2019年,新余市实现生产总值971.58亿元,按可比价计算,同比增长7.6%。(三)项目用地规模项目总用地面积43368.34平方米(折合约65.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.21%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.56%,固定资产投资强度190.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43368.34平方
13、米,建筑物基底占地面积29147.86平方米,总建筑面积48138.86平方米,其中:规划建设主体工程31683.60平方米,项目规划绿化面积3639.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费4268.42万元。(七)节能分析1、项目年用电量454998.67千瓦时,折合55.92吨标准煤。2、项目年总用水量28029.09立方米,折合2.39吨标准煤。3、“新余塑料管道项目投资建设项目”,年用电量454998.67千瓦时,年总用水量28029.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.31吨标准煤/年。达产年综合节能量17.42吨标准煤/年,项目总节能率
14、21.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16787.84万元,其中:固定资产投资12400.61万元,占项目总投资的73.87%;流动资金4387.23万元,占项目总投资的26.13%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32461.00万元,总成本费用25509.81万元,
15、税金及附加288.53万元,利润总额6951.19万元,利税总额8198.50万元,税后净利润5213.39万元,达产年纳税总额2985.11万元;达产年投资利润率41.41%,投资利税率48.84%,投资回报率31.05%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位544个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园
16、塑料管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新余塑料管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位544个,达产年纳税总额2985.11万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.41%,投资利税率48.84%,全部投资回报率31.05%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利
17、能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技
18、术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米433
19、68.3465.02亩1.1容积率1.111.2建筑系数67.21%1.3投资强度万元/亩190.721.4基底面积平方米29147.861.5总建筑面积平方米48138.861.6绿化面积平方米3639.47绿化率7.56%2总投资万元16787.842.1固定资产投资万元12400.612.1.1土建工程投资万元4095.602.1.1.1土建工程投资占比万元24.40%2.1.2设备投资万元4268.422.1.2.1设备投资占比25.43%2.1.3其它投资万元4036.592.1.3.1其它投资占比24.04%2.1.4固定资产投资占比73.87%2.2流动资金万元4387.232.
20、2.1流动资金占比26.13%3收入万元32461.004总成本万元25509.815利润总额万元6951.196净利润万元5213.397所得税万元1.118增值税万元958.789税金及附加万元288.5310纳税总额万元2985.1111利税总额万元8198.5012投资利润率41.41%13投资利税率48.84%14投资回报率31.05%15回收期年4.7216设备数量台(套)8817年用电量千瓦时454998.6718年用水量立方米28029.0919总能耗吨标准煤58.3120节能率21.82%21节能量吨标准煤17.4222员工数量人544第二章 项目建设及必要性一、塑料管道项目
21、背景分析我国经济发展目前面临的困难增大,机遇与困难并存。国际环境的不稳定、不确定因素对我国发展的影响不可低估。总体上国内的经济增速换挡、结构调整阵痛、经济下行的压力加大。随着国内经济发展进入新常态阶段,塑料管道市场需求逐步趋于平稳,行业已由“高速发展期”逐步转变为“平稳期”和“转型期”。受到生产能力持续供大于求、竞争加剧、科技创新动力不足、生产要素成本持续提升、资金紧张等问题的影响,行业进一步发展受到制约。“十三五”期间是塑料管道行业发展中的重要时期,增长速度会进一步放缓,增速下降,行业的竞争加剧。行业要适应宏观经济发展新常态,在发展中调整、优化产业结构,稳中求进,加强供给侧结构性改革,注重相
22、关行业交流与合作,形成有竞争优势的产业集群,加快科技创新和技术进步,进一步加强高性能、高附加值的新产品开发,加强品牌建设,提升质量水平,提高综合竞争能力,以适应不同市场、不同领域对塑料管道产品的不同需求。“十三五”期间行业的产业结构调整将会继续深化,行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快,行业发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。“十三五”期间,分析塑料管道生产量将保持在3%左右的年增长速度,到2020年,预期全国塑料管道产量将达到1600万吨(参见表5),其中涉水产品仍然是塑料管道的主要应用领域,尤其以市政给水排水管道增长为主。预期塑料管道长度在各类材料管道中平均市场
23、占有率超过55%。应对市场需求、资源条件和经营环境的变化,实现塑料管道系统的优化,实现资源的优化配置,淘汰低端的过剩生产能力。塑料管道产品的品种与规格齐全,配套水平显著提高,整体水平达到国际先进水平。继续巩固和提升传统市场,拓宽应用领域,开发能源、石油工业等行业用特种功能的塑料管道。科技创新及技术进步将成为行业发展的核心驱动力,预期创新技术覆盖80%的产品和工艺技术。依靠科技创新和技术进步,加强塑料管道系统研究,开发高技术含量新产品,提高产品附加值,完善工程应用技术,推动塑料管道行业的持续、稳定、健康发展。在保证标准的适用性、先进性、统一性和协调性的原则下,建议加快现行国家和行业标准的更新速度
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