张家界塑料管道项目实施方案.docx
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1、泓域咨询/张家界塑料管道项目实施方案张家界塑料管道项目实施方案规划设计/投资分析/产业运营摘要“十二五”期间,塑料管道行业虽取得了较大的进步,但还存在一些不足和问题需要进一步解决,其中有的是行业多年仍然存在的老问题。总体上行业还存在关注增长速度,忽视综合效益;关注增加产量,忽视质量控制;关注产品生产,忽视工程技术;关注传统应用,忽视科技创新等问题。在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提
2、高行业整体水平等方面不断进步。科技创新及技术进步将成为行业发展的核心驱动力,预期创新技术覆盖80%的产品和工艺技术。依靠科技创新和技术进步,加强塑料管道系统研究,开发高技术含量新产品,提高产品附加值,完善工程应用技术,推动塑料管道行业的持续、稳定、健康发展。该塑料管道项目计划总投资19184.31万元,其中:固定资产投资14916.57万元,占项目总投资的77.75%;流动资金4267.74万元,占项目总投资的22.25%。达产年营业收入39923.00万元,总成本费用31832.59万元,税金及附加352.93万元,利润总额8090.41万元,利税总额9559.26万元,税后净利润6067.
3、81万元,达产年纳税总额3491.45万元;达产年投资利润率42.17%,投资利税率49.83%,投资回报率31.63%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位718个。报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。张家界塑料管道项目目录第一章 塑料管道项目绪论第二章 塑料管道项目建设背景及必要性第三章 建设规模分析第四章 塑料管道项目选址科学性分析第五章 总图布置第六章 工程设计总体方案第七章 项目风险应对说明第八章 职业安全与劳动卫生第九章 实施计划第十章 投资估算与经济效益
4、分析第一章塑料管道项目绪论一、项目名称及承办企业(一)项目名称张家界塑料管道项目(二)项目承办单位xxx科技发展公司二、项目提出的理由“十二五”期间,塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提升发展质量工作,引导行业进一步健康发展。产业集中度进一步提高,有的小企业已经兼、停、并、转、破,但品牌、质量好的规模企业增长明显,部分大规模企业异地布点、兼并扩张的步伐加快,带动了行业区域分布的进一步合理。市场上低端产品逐步减少,更多的加工企业重视高水平、高性能产品的研发。新产品在产量中的比重进一步加大。在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的
5、中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。三、塑料管道项目选址及用地规模控制指标(一)塑料管道项目建设选址项目选址位于xx产业发展示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用
6、设施条件完备,建设条件良好。张家界,原名“大庸市”,湖南省地级市。辖2个市辖区(永定区、武陵源区)、2个县(慈利县、桑植县)。位于湖南西北部,澧水中上游,属武陵山区腹地。张家界因旅游建市,是中国最重要的旅游城市之一,是湘鄂渝黔革命根据地的发源地和中心区域。1982年9月,张家界国家森林公园成为中国第一个国家森林公园。1988年8月,张家界武陵源风景名胜区被列入国家重点风景名胜区;1992年,由张家界国家森林公园等三大景区构成的武陵源风景名胜区被联合国教科文组织列入世界自然遗产名录;2004年2月,被列入全球首批世界地质公园;2007年,被列入中国首批国家5A级旅游景区。2017年,被授予“国家
7、森林城市”荣誉称号。(二)塑料管道项目用地性质及规模项目总用地面积54754.03平方米(折合约82.09亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照塑料管道行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。(三)用地控制指标及土建工程项目净用地面积54754.03平方米,建筑物基底占地面积35234.22平方米,总建筑面积76108.10平方米,其中:规划建设主体工程49699.44平方米,项目规划绿化面积4087.87平方米。四、能源供应1、项目年用电量828712.71千瓦时,折合101.85吨标准煤,满足张家界塑料管道项目项目生产、办公和公用
8、设施等用电需要2、项目年总用水量36025.99立方米,折合3.08吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx产业发展示范区市政管网供给。3、张家界塑料管道项目项目年用电量828712.71千瓦时,年总用水量36025.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.93吨标准煤/年。达产年综合节能量31.34吨标准煤/年,项目总节能率23.15%,能源利用效果良好。五、环境保护及安全生产(一)环境保护及清洁生产项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标
9、准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。(二)安全生产1、本期工程塑料管道项目采用了先进、成熟、可靠的优质环保木皮生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程塑料管道项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。2、本期工程塑料管道项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;塑料管道项目设计中除了各专
10、业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程塑料管道项目消防系统具有较高的安全可靠性。六、塑料管道项目投资方案及预期经济效益(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资19184.31万元,其中:固定资产投资14916.57万元,占项目总投资的77.75%;流动资金4267.74万元,占项目总投资的22.25%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入39923.00万元,总成本费用31832.59万元,税金及附加352.93万元,利润总额8090.41万元,
11、利税总额9559.26万元,税后净利润6067.81万元,达产年纳税总额3491.45万元;达产年投资利润率42.17%,投资利税率49.83%,投资回报率31.63%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位718个。七、塑料管道项目建设进度规划“塑料管道项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程塑料管道项目建设期限规划12个月,包含塑料管道项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前,塑料管道项目建设单位已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、塑料管道项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办
12、理塑料管道项目备案工作。八、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业发展示范区及xx产业发展示范区塑料管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业发展示范区塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“张家界塑料管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位718个,达产年纳税总额3491.45万元,可以促进xx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.17%,投资利税率49.
13、83%,全部投资回报率31.63%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明,“塑料管道项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:该塑料管道项目所提供的优质环保木皮市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,本期工程塑料管道项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。九、塑料管道项目达纲年经济技术指标序号项目单位指标备注1占地面积平方米54754.0382.09亩1.1容积率1.391.2建筑系数
14、64.35%1.3投资强度万元/亩181.711.4基底面积平方米35234.221.5总建筑面积平方米76108.101.6绿化面积平方米4087.87绿化率5.37%2总投资万元19184.312.1固定资产投资万元14916.572.1.1土建工程投资万元6638.442.1.1.1土建工程投资占比万元34.60%2.1.2设备投资万元6785.422.1.2.1设备投资占比35.37%2.1.3其它投资万元1492.712.1.3.1其它投资占比7.78%2.1.4固定资产投资占比77.75%2.2流动资金万元4267.742.2.1流动资金占比22.25%3收入万元39923.004
15、总成本万元31832.595利润总额万元8090.416净利润万元6067.817所得税万元1.398增值税万元1115.929税金及附加万元352.9310纳税总额万元3491.4511利税总额万元9559.2612投资利润率42.17%13投资利税率49.83%14投资回报率31.63%15回收期年4.6616设备数量台(套)16317年用电量千瓦时828712.7118年用水量立方米36025.9919总能耗吨标准煤104.9320节能率23.15%21节能量吨标准煤31.3422员工数量人718第二章 塑料管道项目建设背景及必要性一、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司在发展中始终坚
16、持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司在管理模式、组织结构
17、、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循
18、社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过
19、程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力
20、,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。二、塑料管道项目背景分析我国经济发展目前面临的困难增大,机遇与困难并存。国际环境的不稳定、不确定因素对我
21、国发展的影响不可低估。总体上国内的经济增速换挡、结构调整阵痛、经济下行的压力加大。随着国内经济发展进入新常态阶段,塑料管道市场需求逐步趋于平稳,行业已由“高速发展期”逐步转变为“平稳期”和“转型期”。受到生产能力持续供大于求、竞争加剧、科技创新动力不足、生产要素成本持续提升、资金紧张等问题的影响,行业进一步发展受到制约。“十三五”期间是塑料管道行业发展中的重要时期,增长速度会进一步放缓,增速下降,行业的竞争加剧。行业要适应宏观经济发展新常态,在发展中调整、优化产业结构,稳中求进,加强供给侧结构性改革,注重相关行业交流与合作,形成有竞争优势的产业集群,加快科技创新和技术进步,进一步加强高性能、高
22、附加值的新产品开发,加强品牌建设,提升质量水平,提高综合竞争能力,以适应不同市场、不同领域对塑料管道产品的不同需求。“十三五”期间行业的产业结构调整将会继续深化,行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快,行业发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。“十三五”期间,分析塑料管道生产量将保持在3%左右的年增长速度,到2020年,预期全国塑料管道产量将达到1600万吨(参见表5),其中涉水产品仍然是塑料管道的主要应用领域,尤其以市政给水排水管道增长为主。预期塑料管道长度在各类材料管道中平均市场占有率超过55%。应对市场需求、资源条件和经营环境的变化,实现塑料管道系统的优化,实现资
23、源的优化配置,淘汰低端的过剩生产能力。塑料管道产品的品种与规格齐全,配套水平显著提高,整体水平达到国际先进水平。继续巩固和提升传统市场,拓宽应用领域,开发能源、石油工业等行业用特种功能的塑料管道。科技创新及技术进步将成为行业发展的核心驱动力,预期创新技术覆盖80%的产品和工艺技术。依靠科技创新和技术进步,加强塑料管道系统研究,开发高技术含量新产品,提高产品附加值,完善工程应用技术,推动塑料管道行业的持续、稳定、健康发展。在保证标准的适用性、先进性、统一性和协调性的原则下,建议加快现行国家和行业标准的更新速度,提升产品标准水平。加强塑料管道相关产品的协会团体标准的制定工作,尽快形成完整的协会团体
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