物品采购、出入库制度及流程.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除物品申购、出入库管理制度及流程一、采购管理制度 1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写请购单,部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品,形成采购周计划单,物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下,急需购买的维修物品,可先购买后补请购单,但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表,上报总经理。2、请购物品金额在2000元以上的(含2000元),须写申请并报由总经理批准后,方可购买。3、各部门严格遵守采购制度,按流程办事,在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划,交综合督查部审核;4、综合督查部应建立常用
2、物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。二、物品入库有关规定1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采 购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单,并和采购员共同签字确认。入库单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库账用,交由采购员一联作为报销凭证,交由财务一联作为付款记账用。3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验
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- 关 键 词:
- 物品 采购 入库 制度 流程
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