在金蝶K3下完成日常业务和月末管理方案计划的操作技巧经过流程.doc
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1、*-金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入。2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询。3、凭证审核操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询。注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核)。4、凭证过帐操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐。注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不
2、是当期的(4)用户冲突。B、凭证错误后的修改方法:a 未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可;b 已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改;(反审核)c 已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证;(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。5、帐簿的查询操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿(如:总分类帐)。注意点:(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改;(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询;(3)第一次使用多栏帐要手工设计;二、总帐期末处理1、期末调汇操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇。注意点:所有
3、凭证必须过帐,只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能。2、自动转帐操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐3、结转损益操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐结转损益;注意点:A、所有凭证必须过帐;B、系统参数中本年利润科目要进行选择。4、期末结帐操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐*现金管理系统一、现金管理日常处理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增2、库存盘点(出纳实际库存对帐)财务会计现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)财务会计现金管理-现金-
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