温泉酒店系列运营管理制度手册 温泉度假 财务部运营管理与控制P20.doc
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1、华御温泉度假酒店服务有限公司财务部运营管理与控制华御温泉度假酒店的财务部管理遵照集团的总管理原则,收大放小,既做到集团的财务工作的集中和统一管理,又充分赋予分子公司的日常财务运营的自主性,特别是对酒店的支出项目严格按照职级和权限审批制度执行。(一) 财务报销管理制度: 1、 借款及报销的审批权限 :1 酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送 总经理批准,方能借款或报销。2 员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。 3 员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部报销。 2、员工差旅费报销标准: 1 员工出
2、差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。 2 出差住宿费报销标准:(元/人/天) 职务 标准 一般人员 : 80元/人/天 部门经理级 : 150元/人/天 公司副总经理级 : 220元/人/天 3出差补助标准: (1) 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐,经总经理批准后,最高享受10元/天的补贴。 (2) 长途出差补助标准:(元/人/天) 职务 标准 一般人员: 15 元/人/天 部门经理级 :25 元/人/天 公司副总经理级 :35元/人/天 4 员工出差交通报销标准: 1 交通工具:酒店总经理可根据聘任协议乘
3、坐飞机、软卧;部门经理级及以下:乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。 2 员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。 3 员工在本市内办事,无特殊情况,不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定: 1 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。 2 膳食补助费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。 3 通讯费以邮局凭证报销。 4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。 5 短途出差不享受住宿补助
4、。 6 出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。 7 员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。 8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。 9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。 4、员工探亲路费的规定: 除有协议规定的外,员工探亲费不予报销。5、本制度由酒店制定并由综合行政办公室负责解释。(二)费用报销财务审核程序:1、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督,并按以下程序办理。1. 酒店员工因公借款,必须办理借款
5、申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。 2. 酒店预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。 3. 对董事会通知付合同、协议的预付款,不受前款约束。4. 备用金和预付款的使用,必须依照下列规定: 1 具有规定的用途,期限及限额; 2 在规定的期限内凭费用支出单据或验收单到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。 3 以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。 4 对违反规定用途和不符合开支标准的
6、支出,财务不予报销。5 对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没归还的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。 2、原始凭证的审核 : 各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送酒店总经理批准。超过权限的要经过公司总经理批准。 原始凭证应具备的内容: 1 凭证名称; 2 填制凭证的日期; 3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名; 4 经办人的签名或盖单; 5 接受凭证的单位名称; 6 经济业务的内容; 7 数量、单价和金额; 8 各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则
7、的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 3、对原始凭证的技术性要求: 1 凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。 2 购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。 3 支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有
8、付款的依据和凭证。 4 职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。 5 预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。 6 属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一次章(字)。 7 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等,要列名称、计提基数、提取率、提取额等。 分配工资及费用时,要列分配标准、分配率、分配额。 3.8 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。 4、记账
9、凭证的内容及填制要求: 1 凭证日期:一般应按实际受理经济业务的日期填列。 2 凭证编号:应按月编制自然数列顺序。 3 凭证摘要:应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简略。 4 会计科目:应按有关规定设置。 5 凭证金额:必须与原始凭证相符。 6 所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。 7 有关人员的签名或盖章:出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。 8 会计人员填制记账凭证时,必须附有内容完备的原始凭证。 5、本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由副总经理审批。 6、本制度由酒店财务部制定并负责解释。 (三)酒店物品采购管理制度: 为了加强物品采
10、购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,结合酒店的实际情况,特制定本制度。 1、采购人员须认真学习合同法及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准,方可签署。 2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。 3、物品的采购: 1物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。 2采购人员采购物品时,应根据请购单的数量
11、、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。 3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。 4财务部门在办理xu付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求经办人补齐相关手续后方可继续办理。 5采购人员报销时,应预先办理入库单,入库单内容必须填写清楚、齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由
12、采购经办人承担,该部门经理负等同责任。 6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。 4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失,当事人要承担相关责任。5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。 6、本制度由财务部制定并负责具体解释。 (四)固定资产管理制度:为了加强酒店固定资产的管理,明确部门及员工的职责,现结合酒店实际情况,特制定
13、本制度。 1、固定资产标准: 1固定资产是指酒店经营中使用期在一年以上,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原来物资形态的资产。 2除固定资产以外的资产,列入低值易耗品的管理。 2、固定资产内容: 1房屋及建筑物;2.2机器设备;2.3电子设备;2.4高档家具。2.5运输设备;2.6工具、器具;2.7管理用具等。 3、固定资产管理部门: 1财务成本部固定资产管理部门; 2财务成本部设置固定资产实物台账及卡片; 3财务成本、仓管负责对固定资产进行分类编号、购进、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项; 4财务部对每项固定资产的使用落实到人,并订立相关的使用、交接,丢失、损坏赔偿
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