家电卖场百货商场运营资料 鹏润—监—审计002 舞弊的预防、检查与报告规定.doc
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1、舞弊的预防、检查与报告规定归属体系:鹏润投资(国美电器)有限公司经营管理手册监察系统分册文件编号:鹏润监审计002撰写单位:鹏润投资监察中心版 本:第一版生效日期:2004年4月1日机密等级:机密 一般合计页数:5页 正文页数:4页附件个数:无制度正文目录:目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4总裁审批管理研究室审核撰写人 制度名称:舞弊的预防、检查与报告规定文件编号:鹏润-监-审计0021.目的:为了规范监察中心审计部及各级子公司、分部监察部和审计人员协助公司预防、检查和报告舞弊行为,明确相关责任,降低审计风险,保证及时、有效地执行审计业
2、务,提高审计效率,根据中国内部审计协会内部审计基本准则及公司相关文件,制定本规定。2.范围:2.1适用范围:本规定适用于鹏润投资有限公司及其所属各级公司的内部审计活动,各级公司的内部审计工作必须严格执行。2.2发布范围:本规定发布至公司总部各中心、各部门、各分部、各级子公司。3.名词解释:3.1损害公司经济利益的舞弊:是指公司内外人员为谋取自身利益,采用欺骗等违法违规手段使公司经济利益遭受损害的不正当行为。3.2舞弊的预防:是指采取适当行动防止舞弊的发生,或在舞弊行为发生时将其危害控制在最低限度以内。3.3舞弊的检查:是指实施必要的检查程序,以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。3.4舞
3、弊的报告:是指审计人员以书面或口头形式向监察中心报告舞弊预防、检查的情况及结果。4.职责:4.1各级子公司、分部监察部负责本公司、本分部舞弊行为的检查,并及时上报监察中心审计部。4.2监察中心审计部负责核实各级子公司、分部监察部上报的舞弊行为查处报告,并提出处理处罚建议,逐级上报。4.3监察中心副总监、总监和公司副总经理、总经理按照授权决定舞弊案件的处理处罚。5.作业内容:5.1有下列情形之一者属于舞弊行为:A、受贿赂或回扣;B、将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人;C、贪污、挪用、盗窃公司资财;D、使公司为虚假的交易事项支付款项;生效日期:2004年4月1日页次:1/4附件数:0制
4、度名称:舞弊的预防、检查与报告规定文件编号:鹏润-监-审计002E、故意隐瞒、错报交易事项;F、泄露公司的商业秘密。5.2一般原则5.2.1各级公司、各级部门负责人应对舞弊行为的发生承担管理责任。建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是各级公司、各级部门负责人的主要职责之一。 5.2.2审计部和审计人员应当保持应有的职业谨慎,合理关注公司内部可能发生的舞弊行为,以协助公司管理层预防、检查和报告舞弊行为。5.3舞弊的预防 5.3.1建立、健全公司的内部控制并使之得以有效实施是预防舞弊的主要途径。 5.3.2审计人员在审查和评价内部控制时,应当关注以下主要内容以协助公司预防舞弊:A
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