09内部审核控制程序表格.pdf
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20 年第次内审实施计划审核目的验证公司质量管理体系的符合性和有效性,寻找持续改进的机会审核依据ISO22000:2005 标准;公司食品安全管理体系文件;相关法律法规要求及顾客有关要求审核范围公司食品安全管理体系覆盖的所有区域和场所、过程审核时间审 核 组审核组长:组员:审核行程日程受审部门及要素日期时间部门 /要素审核员首次会议中午休息审核组内部会议中午休息审核组内部会议末次会议编制 /日期:批准 /日期:20 年第次内审检查表审核员受审部门审核时间审核条款审核内容及方法审核记录评价备注: V1.0合格; B观察项; C轻微不合格;D严重不合格20 年第次内审报告审核目的审核依据审核范围审 核 组审核时间审核情况综述(可附页)审核结论附录编制 /日期:批准 /日期:
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