质量体系文件(word版本)14内部审核控制程序4-33.doc
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1、 质量-环境-职业健康安全管理体系 编 号:QDTN-II-CX14-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门:质量保证部 共4页 第1页 主题: ISO9001:2008条款: ISO14001:2004条款: 内部审核控制程序 8.2.24.5.51目 验证各职能部门所开展的各项活动及其结果是否符合规定的要求和达到规定的目标,确保QEM体系的有效运行,并为管理体系的持续改进提供依据。2适用范围适用于本公司内部QEM体系的审核工作。3 职责3.1 管理者代表制订并实施审核计划;成立审核组并规定其职责;还应对审核结果进行评审并向管理评审会议提出报告。3.2
2、被委派的审核组长应按本程序准备、实施及报告审核工作。3.3 内审员应完成特定的审核工作,并对前次内审中的纠正措施完成情况进行验证。 3.4 各部门主管领导要对审核中发现的不符合项负责制定纠正预防措施并组织实施。3.5 内审的日常工作及文件、记录由质量部归档管理。4工作程序4.1 审核策划4.1.1 每年由质量部编制年度内审计划,管理者代表批准后由审核组实施。对不同职能部门的审核频次应取决于其现状和重要性,原则上每年进行一次内审并且能覆盖公司 QEM手册所规定的要求。当遇有特定要求时可安排临时审核。4.1.2 管理者代表应为每次审核委派有内审员资格的人员组成审核组并确定审核组长,分别负责指定部门
3、的审核工作。4.1.3 审核前五天内向各有关部门发出内审计划;并要求被审核方认真自我评价自上一次内审以来本部门的质量/环境/职业健康安全和环境有害物质控制管理状态;内审计划应包括:本次内审的目的、范围、时间安排;审核依据的文件和审核组成员及其分工。4.1.4必要时由审核组长主持召开审核组成员预备会议,明确内审计划的各 2 质量-环境-职业健康安全管理体系 编 号:QDTN-II-CX14-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门:质量保证部 共4页 第2页 主题: ISO9001:2008条款: ISO14001:2004条款: 内部审核控制程序 8.2.2
4、4.5.5项内容并对各审核员编制内审检查表提出要求。4.2 审核实施4.2.1 首次会议首次会议由审核组长主持,审核组成员、管理者代表、公司领导、受审核部门领导参加。会议主要内容包括:1) 重申审核的目的、范围和审核依据;2) 明确审核要求;3) 宣布审核组成员名单及其分工;4) 确认审核的日程安排;5) 明确各受审核部门的参加人员;6) 管理者代表提要求。4.2.2 现场审核4.2.2.1 内审员按照计划的日程安排,充分利用已编制的审核检查表,分别对受审核部门进行现场审核,通过与受审核部门的主管领导、操作运行人员谈话以及现场观察、测量、试验或其他手段所得到的客观事实记录审核发现。4.2.2.
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