单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报.doc
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1、单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报关于开展违反财经纪律问题专项整治工作自查报告单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报 第一篇 关于对违反财经纪律问题 专项整治自查报告 根据市财政局和市审计局联合印发的关于印发<开展违反财经纪律问题专项整治工作实施方案>的通知要求,我单位高度重视,迅速研究部署,认真对照专项整治内容对2021年-2021年6月期间的财经纪律情况开展了自查和重点检查。现将具体情况汇报如下: 一、加强组织,领导强化责任 为确保财经纪律问题专项整治工作扎实有序开展,我单位成立了以所长为组长、分管副所长为副组长、相关责任科室负责人为成员的专项整
2、治领导小组,同时召开专题会议,传达文件精神,积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼等14条违反财经纪律的行为进行专项整治,对照自查情况表认真检查,确保专项整治不走过场、不留死角。 二、认真自查,建立监督机制 按照专项整治要求,对2021年-2021年6月期间的所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。我单位通过深入自查,财务管理均按照国家有关财经法规执行。 一是严格执行“收支两条线”规定,严防私设“小金库”行为。我单位收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算,未隐瞒、侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 二是严格执行
3、中央八项规定,落实公务卡管理制度。我单位强化了对公务接待的规范管理,严格执行公务接 待管理办法,有效杜绝了公款吃喝、公款旅游、违规接待、吃请的现象;进一步规范了公务支出,杜绝了违规发放津贴、补贴、奖金和实物现象;强化了对公务用车的使用和管理,实行公车派车单制度,在节假日对公车进行了封存,未出现超标准配备车辆行为;收支清楚,资金明确,不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴;严格按照公务卡管理规定使用公务卡,未发现应使用公务卡结算的公务支出项目改用其他结算方式的行为。 三是严格执行财经纪律各项规定,完善财务制度。我单位目前尚未发现违规违纪现象:无违规将公款转入个人账户、个人借用公款长期不还、借
4、用公款进行营利活动等行为;无违反账户管理规定开设单位银行账户的行为;不存在违反会计法律、法规,伪造、变造会计凭证、会计账簿、银行对账单或者隐匿、销毁会计凭证、会计账簿的行为;无违规使用财政票据的行为;无擅自占有、投资、出租、出借、处置国有资产的行为;无违反政府采购有关规定的行为,无其他违反财经纪律的行为。 通过此次专项整治自查工作的开展,进一步严肃了财经纪律,强化了财务管理,确保了我单位经费的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,严格经费管理,加强制度建设,从源头上治理腐败,确保我单位各项工作顺利开展。 2021年7月28日财经纪律大整顿自查报告单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自
5、查自纠情况汇报 第二篇 财经纪律大整顿自查报告 根据县政府关于开展全县财经纪律大整顿活动的通知文件精神,我院对照检查标准,本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查情况汇报如下: 一、院领导高度重视财务管理工作 医院严格执行财经纪律,扎实做好各项财务工作,按国家要求及时更新财务软件。支持财会从业人员的继续教育和业务培训,规范财务流程,明确岗位职责。我院现设有财务负责人1人、总会计1人、分账会计4人、现金会计2人分别负责医院各项财务核算工作。 二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为【单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报】 1、按规定设立具有会计从业资格的人员担任财务核算、
6、管理内部会计核算体系,严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理责任。我院所有支出票据均有院长和主管财务院长签字才能报销。 2、按规定开设银行账户,银行留存由财务人员分开保管。核算医院的各项收支情况。 3、会计报表数据真实、完整,编报与报送及时、准确。 4、制定了单位票据领购、保管、使用等具体的管理规定,票款相符:无转让、出售和代开报销票据情况,无伪造和使用伪造财政票据情况。 5、严格按照财经纪律管理财务,无私设“小金库”和“账外账”等违规行为,无滥用和铺张浪费等现象。 三、通过自查发现工作中还存在一些的问题 1、财务人员素质需进一步提高 随着电
7、算化在财务工作中的应用,在规范和方便财务工作的同时,也对财务人员的素质提出了更高的要求,提高业务能力和知识水平成为我们解决的问题。 2、在特殊情况下有超范围使用现金的现象。 3、有个别医疗收费项目欠规范。 4、公务招待费有待进一步压缩。 5、未按时缴纳工会费。 6、财务管理力度需进一步加强,还没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。【单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报】 四、今后工作努力的方向及措施 1、加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障,今后我院一定要进一步加强财务管理力度,提高工作质量。 2、提高财务人员素质。不断提高业务水平,继续通过培训和业务交流等
8、多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平,更好的适应财务管理工作的需求。 3、规范医疗服务收费,主动接受群众监督。 4、按国家政策缴纳工会费。 此次自查工作中我院领导高度重视,合理安排自查工作,以会计法及新公立医院会计制度为准绳,以我院制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查,通过自查工作的开展充分认识到财务 核算、分析、预算工作的重要性,今后我们要依托信息化建设,规范基础管理,强化支出监督,深化责任内涵,扎扎实实的把财务管理各项工作落实到实处。 XX县医院 2021年10月11日2021小金库自查自纠报告单位开展违反财经纪律问题专项整治工作自查自纠情况汇报 第三篇第1篇:学校小金库自查自纠
9、报告治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发2021关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:一、认真学习,提高认识。全市“小金库”专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点
10、,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。二、加强领导,责任分工。为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,“小金库”专项治理
11、工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:组长:副组长:成员:三、明确要求,重点治理。根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2021年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2021年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入
12、,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。四、我
13、校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按
14、照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。第2篇:小金库自查自纠报告按照全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案文件和全县行政机关和事业单位开展“小金库”专项治理文件精神,芦溪县统计局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:一、高度
15、重视,提高认识我局高度重视“小金库”专项治理工作。对全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。j长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。二、认真开展自查,实施长效监督按照方案要求,我局重点围绕“专项治理的范围和内容”中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查
16、:1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。2、我局均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。5、我局按照行政单位财
17、务规则进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。7、我局深入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。第3篇:事业单位小金库自查自纠报告为认真贯彻落实中纪委
18、、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知(中纪发20217号)和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。一、自查自纠的范围和内容(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证
19、券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2021年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2021年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。二、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署(文件下发之日起至2021年6月10日)。单
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