内部审计工作总结报告2022年内部审计工作总结范文.doc
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2、极的作用,实现内部审计为单位目的而效劳的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程开工决算工程”两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考根据。重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,获得了较好成绩。按照年初制定的工作目的,在_年度带着内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进展了内部审计工作。在内部审计工
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