财务科财务科年度工作总结.doc
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1、财务科 财务科年度工作总结我们财科在紧紧围绕工程总验收这一中心任务开展工作。随着我软件建立的不断完善和加强,在党委提出的“321”工作方针指导下我们财科的工作也进一步的扩展和加深,使财务工作无论在广度还是深度上都有了不同程度的进步。在工作中,我们按照领导的统一部署突出重点、端正思想、求真务实。现结合陶主任的重要讲话精神,将我们财科一年来的工作完成情况、经历、缺乏做以下:1、参与基建工程管理,2、认真做好工程财务决算等根底工作。1、按时上报基建财务月报、基建资金使用情况表等,使财处及领导及时掌握我基建资金的使用情况和工程收尾的进度。2、积极参与基建工程的管理,根据司批复的调概通知,按方案完成投资
2、万元,编制了投资执行情况报告。为保证工程总体验收,按照领导的要求由财务科、库管员、行政管理员组成的固定资产清查小组,进展了第二次工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进展账与实物的核对。作者声明本文仅供本wm_z.会员使用假如您是从其他盗版网站下载本文将视为侵权经过清点审查,我现有设施、设备齐全,上报交付使用资产万元,编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。3、积极配合会计师事务所进展工程财务决算,对基建财务根底资料、工程决算工作底稿进展了较详尽的审核、校对,按预定方案10月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的搜
3、集与管理工作,按工程内容分类整理了基建合同10卷,为完成工程总体验收做好财务方面的根底性工作。3、认真执行领导的统一部署,4、积极开展日常财务管理工作。1、进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。我们在年加大财务根底工作建立,从粘贴票据、装订凭证等最根底的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神,我们又详细制定了银行存款管理制度、票据及财务印鉴的管理制度、会计档案保管制度等,将内控与内审相结合,每月终结都要进展自查、自检工作,逐步完善我的财务管理体系。2、在专项经费的支出上,认真领会中心的相关政策,严格执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。按月
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