2022年费用报销及款项支付程序管理办法 .pdf
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1、江西 XXXXX 有限公司费用报销及款项支付程序管理办法第一条为加强公司费用预算管理, 制定公司费用报销及款项支付审批程序。第二条公司高层管理人员的费用报销程序公司高层管理人员可将费用票据交给行政部秘书,由行政部秘书填写“费用报销单”并贴上票据,交财务人员核对,财务部门负责人复核。总经理及财务总监的费用支出,由董事长审批,副总经理、 董事会秘书及其他高管人员的费用支出,由总经理审批。费用报销单最终经财务总监审签后,交财务部门办理报销手续。第三条各部室的费用报销及款项支付程序1差旅费的报销(1)出差人填写“差旅费报销单” ,按要求填写姓名、同行人、出差事由、 起讫地点、 出发日期、返回日期、注明
2、票据张数和金额等内容,贴好票据;部门负责人审签;(2)财务人员对票据进行核对,财务部门负责人复核;(3)公司分管领导审批;(4)总经理审批;(5)财务总监审批;(6)交财务部门办理报销手续。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 其他费用报销应填写“费用报销单”的有关内容,贴好票据,按上述程序核批并办理报销。2. 探亲路费报销(1)享受探亲的员工在探亲完毕回公司七天内,到行政部办理销假手续,填写“差旅费报销单” ,按要求
3、填好姓名、探亲地点、探望对象(父母或配偶) 、出发和返回日期,注明票据张数和金额等内容,贴好票据,部门负责人审批,交行政部负责人审批。(2)财务人员对票据进行核对,财务部负责人复核;(3)公司分管领导审批;(3)总经理审批;(4)财务总监审批;(5)交财务部门办理报销手续。3. 各类物品购置及报销(1)办公用品的购置:文具、纸张、信封、信纸等办公用品由行政部按计划统一购买或印制;办公桌、椅、沙发、文件柜、计算器等一类办公用具以及零星材料、 配件等低值易耗品由部门提出书面申请,公司分管领导审批并经总经理审批后,由行政部统一购买并组织验收登记,办理报销手续;确属部门需要的专业办公用品,由行政部协助
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