2022年审计自查报告范本 .pdf
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1、 Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓 名: _单 位: _ 时 间: _审计自查报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 11 页 - - - - - - - - - FS实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 第2页/总11页编号: F
2、S-DY-81332 审计自查报告供电公司审计部:县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司 (原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。 下辖 11 个供电所、 3 个专业所、3 个多经企业,机关本部设有14 个职能股室, 党政工团妇机构健全、运作正常。目前,企业在册职工327 名,现拥有35 千伏变电站8座,开关站2 座,主变容量18 台/34090kva;有 35 千伏输电线路 11 条 118.11 公里 ;6-10 千伏配电线路41 条 1275.48 公里;0.4 千伏供电线路1383.48 公里 ;配变 1038 台/46384kva; 固定资产累计达
3、3868 万元。近年来,局党委解放思想、转变观念、与时俱进、开拓创新,高举改革发展大旗, 团结和带领广大职工充分发扬“ 立足藏乡、负重奋进、团结拼搏、追求卓越” 的企业精神,以求使用备注:该资料可用于记录基本情况、过程中取得的经验教训、发现存在的问题以及形成今后的应对措施。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 11 页 - - - - - - - - - FS实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 第3页/总
4、11页真务实的态度用心工作,使全局安全生产和经营管理取得可喜成效。 供售电量首次突破1 亿千瓦时大关 ;、供售电量突破2 亿千瓦时大关 ;供售电量又一次刷新了历史最高纪录,分别达到 2.38 亿千瓦时和2.32 亿千瓦时。、 、连续三年上缴税金突破 300 多万元,被县委、县政府授予“ 纳税大户 ” 称号 ;元月被市精神文明委员会授予“ 诚信单位 ” 荣誉称号 ;3 月安全生产、文明生产达标工作(简称 “ 双达标 ”)通过省电力公司整体验收,同年被国家电网公司授予“ 户户通电工程先进单位” 荣誉称号。近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下,按照局党委的统一安排部署,紧紧围绕企业经
5、营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购、供应、管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任务,在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 11
6、页 - - - - - - - - - FS实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 第4页/总11页工作情况汇报如下:一、内部审计管理工作我局内审股成立于4 月, 内部审计工作由局长直接管理,纪委书记分管。岗位设置为股长1 名,审计专责1 名,先后制定了内部审计管理标准(含 10项审计实施细则)和内审股工作标准 (含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。我局内部审计工作在供电公司审计部的帮助指导下,较好地完成了各年度的审计工作任务。1、 审计部通过抽调审计人员现场审计,现场培训和委派到其他异地培训等方式,使县局审计人员的整体业务素质有了很大的提高。2、为了规范审计人员职业道德
7、行为,审计部时刻把加强队伍建设,规范审计档案管理和审计基础工作作为首要任务抓紧抓实,经常组织县局审计人员相互交流,相互学习,最终内部审计工作做到统一模式,统一管理,统一要求。二、我局审计工作目标及原则工作目标:内部审计工作以科学发展观为指导,全面贯彻落实 “ 管理、创新、发展 ” 的工作方针。 树立 “ 防范重于纠正、制度促进管理、 监督寓于服务 ” 的审计理念。 以专项审计调查名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 11 页 - - - - - - - - -
8、FS实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 第5页/总11页为主要方式,以揭示损失浪费问题为主要内容,以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。工作原则:坚持“ 抓重点、求实效、留余地、上水平” 的原则。 1.抓重点,就是要紧紧围绕我局中心工作,抓住重点领域、重点单位、 重点环节、重点问题等开展审计监督工作。2.求实效,就是内部审计工作计划要注重实效。要通过科学安排审计项目,抓领导关心的具有普遍性、倾向性或典型性的问题,并注意坚持点面结合,最大限度的发挥审计在维护企业权益、防范经营管理风险、健全内部控制、提高经济效益等方面的积极作用。3.留余地,就是内部审计计划的安排
9、要积极稳妥、量力而行、留有余地,要与内部审计力量相适应,坚持实事求是原则。要正确把握和处理好内部审计数量和质量的关系。 4.上水平,就是内部审计工作要把加强管理、提高水平放在重要位置。一方面审计工作本身要加强管理,健全制度,理顺管理关系,建立有效的管理机制,切实提高工作水平。三、我局审计项目的完成情况-7 月审计工作坚持以财务收支审计为基础,以经济责名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 11 页 - - - - - - - - - FS实用范本 | DOCUME
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