2022年审计中心职责 .pdf
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1、1 审计中心职责审计中心是负责推动学院审计机制的建立并主持开展审计工作的内部机构。主要职责是:一、制定 审计规章制度 1、拟定学院的各项内部审计制度。 2、 对学院审计制度的执行情况进行检查。二、制定学院年度审计工作计划草拟审计年度计划、撰写审计工作总结和制定有关审计规章制度,并组织实施。三、预算执行情况审计对学院的 财务计划、 对外投资计划、 信贷计划及预算、 决算的执行情况进行审计 。四、财务收支审计1、 审计学院的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况,组织对学院财会报表和经济核算报表的合法性和真实性、有效性进行审计。2、 检查学院的资金与财务的安全、完善及管理情况,组织对学院财务、
2、存货、财产的完整安全进行审计,对重要或大额财产购置、报损、报废的情况进行审计。3、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 3 页 - - - - - - - - - 2 工作。五、对学院专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用情况进行审计。六、对学院固定资产的管理和使用情况进行审计。七、对学院建设、修缮工程项目进行审计。八、对学院对外投资项目进行审计。九、对学院办产业的财务收支、经济效益及固定资产管理进行审计。十、
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