2022年审计工作总结ppt .pdf
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1、审计工作总结 ppt 篇一:审计工作总结模板XX年度审计工作总结XX年,审计部认真贯彻集团公司XX年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。一、本年度审计指标完成情况财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14 项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额万元,审出不实利润70 项,采纳 61 项,审计建议采纳率达到% ;全面完成物装公司下达的年度审计计划;基建工程审计,全年审计基建项目178 项,审计金额万元,审减
2、额万元,审减率% ,比公司下达任务指标3% 节约个百分点;物资采购审计,全年审计合同3333 份,审计金额万元,审减额万元,审减率% ,比公司下达任务指标1% 节约个百分点, 全年参加设备采购、维修合同、 验收审计 32 项;人均取得直接经济成果万元。二、本年度审计工作开展情况名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 6 页 - - - - - - - - - 根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况,审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、
3、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划,保证了审计的各项规范、有序的开展。(一)开展年终效益审计,保证经营成果的真实性XX年 1-2 月份,我们审计了公司12 个生产分厂和3 个销售公司,以各单位的在产和存货为切入点,一家家现场清查,对成本进行实质性测试,对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验,查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告,都必须经过审计部审核签认,审计部不予认可的经营成果,不予兑现。经过审计,共审出上报不实利润万元,对审计发现的发出商品核算不规范,各单位之间人为
4、调节利润,部分单位材料占用较多,销售单位合同执行存在漏洞等12 条问题提出了管理和整改建议,大部分问题在本年得到了整改。(二)拓宽经济责任审计范围,强化经济责任审计功能XX年审计部共开展经济责任审计4 项,其中人力资源部委托离任审计项目3 项,领导干部届中审计项目1 项,审计处级干部 4 人,审计发现问题15 个,主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 6 页 - - - - - - - -
5、- 在长期挂账、应付帐款- 暂估材料款金额较大,而且存在多年无动态现象等现象,提出建议14 条,采纳 14 条。经过审计,为 3 名离任同志解除了在原单位的经济责任,为接任者划清了经济界限;为1 名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。在经济责任审计中,本年度审计主要坚持以下几个原则,把经济责任审计推向了更高的层次。一是在审计质量上,规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准,确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面,确保评价的中肯;如在对xx 厂厂长届中经济责任审计中,由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制,以前的离任审计基本没有涉及,但在今年审计中,我
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