2022年采购规章制度 .pdf
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1、1 采购管理制度一、 总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。二、目的作用1、可作为采购部开展工作的规范依据。2、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。三、采购部人员职责及管理制度1、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积
2、累。2、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。3、编制采购计划。负责根据公司的需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。4、负责公司生产、销售所需物资、商品的采购工作。负责商品、原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 7 页 - - - - - - - - - 2 等的采购供应工作。5、负责供应商的开发、管理及维护工作。6、坚决执行各项采购工作制度及公
3、司各项规章制度。7、大项物资、商品必须做招标工作,其他物资、商品询价必须三家供应商以上参与。8、积极了解物资、商品的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。10、加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。11、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。12、完成领导交办的其他工作。四、标准采购作业程序(一)请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单 , 并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请
4、购核决权限呈核并编号( 由各部、室分别编订) , 请购单 ( 采购 ) 附请购案件寄送清单 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 7 页 - - - - - - - - - 3 2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购物资商品,请购3、紧急请购时,由请购部门于请购单 说明栏 注明原因,并加盖 紧急采购 4、总务用品由公司办公室按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制 请购单 提出请购。(二)免开请购单部分下列总务性物品低于100 元人民币的免开请购单,并可以总务用
5、品申请单 委托相关部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:1. 2. 书报( 含技术性书籍及定期刊物)3. 4、其他的零星采购及小额零星采购材料项目。 ( 三) 请购核决权限1. (1) 请购金额预估在X(2) 请购金额预估在X元至 X名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 7 页 - - - - - - - - - 4 2.(1) 请购金额预估在X(2) 请购金额预估在X元至 X3. (1) 请购金额预估在X(2) 请购金额预估在X元至 X元者,由项目经理核决。
6、附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出 核决权限呈核。(四) 请购案件的撤销1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于 请购单 (采购 ) 或请购单 ( 采购) 第一、二联加盖红色 撤销 的戳记及注明撤销原因。2、采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:(1) 采购部门于原请购单加盖撤销 章后,送回原请购部门。(2) 原请购单 已送公司办公室待办收料时,采购部门应通3. 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -
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