【财务稽核会计工作总结】财务稽核会计工作总结.docx
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1、精选word文档 下载可编辑最近发表了一篇名为财务稽核会计工作总结的范文,好的范文应该跟大家,希望对网友有用。篇一20XX年稽核总结*合行二一三年度稽核审计工作总结省联社20XX年度在合行党委的正确领导下、在省联社稽核审计部和审计中心的指导管理下,我行稽核审计工作认真遵循年初省联社确定的“规范审计、创新手端、提高质量、增强效能”的指导思想,紧紧围绕“管理年”建设活动,着力转变稽核审计工作理念,加强审计队伍建设,把审计项目重心向基础经营管理方面倾斜,充分发挥稽核审计职能作用,扎实开展业务经营及内部管理,重点进行了序时、后续、专项等方面的稽核审计,通过合行的严格管理,稽核部门的有效检查监督和合行员
2、工的有力支持配合,有力促进了我行内控制度落实和经营管理水平的不断提高,促进了我行的持续健康有序发展。现将一年来的稽核审计工作开展情况报告如下一、审计概况我行20XX年稽核审计工作,按照省联社20XX年稽核审计工作安排意见,依据甘肃省农村信用社稽核管理暂行办法及甘肃省农村信用社现场稽核操作规程和甘肃*农村合行银行常规序时稽核审计方案、甘肃*农村合行银行后续跟踪稽核审计方案、专项审计方案的要求,合行稽核审计部一是对全辖19个营业网点会计管理、内控管理、信贷管理、财务管理、账户管理、反洗钱等业务进行了常规序时性全面审计。应实施网点数56个(次),实检查网点数56个(次),范文写作占100%。二是对*
3、支行、*分理处等19家行处进行了三轮以上后续追踪稽核审计,应实施网点数56个(次),实检查网点数56个(次)占100%。;三是对*支行、*支行等9家行处银行卡业务进行了专项审计;四是对营业部、*支行等9家行处反洗钱进行了专项审计;五是对*支行、*分理处两名负责人员进行了离任经济责任审计。六是对*等9名高管任职资格进行前审计;通过以上审计,共查出违规42条2633笔金额66918万元,提出审计建议450条。二、主要措施和方法精选word文档 下载可编辑(一)制订工作计划按照省联社20XX年稽核审计工作要点,我们根据通知和要求精神,明确了稽核工作思路,提出了稽核工作重点,制订了工作计划,充分利用有
4、限的稽核审计资源,最大限度发挥其作用,为全年稽核审计工作的有序开展奠定了基础。(二)明确工作责任为强化稽核监督,完善内控案防,规范稽核监督行为,我们按照省联社制定的甘肃省农村信用社稽核审计工作再监督评价暂行办法和甘肃省农村信用社稽核审计责任追究暂行办法,认真系统的进行了学习,明确了稽核审计工作职责和责任。一是通过上述文件的学习,增强了稽核人员敢于、善于发现问题和揭露问题的信心和决心。二是实行主查负责制,对因未全面履行工作职责造成资金损失和责任事故或形成案件的将依据本办法进行责任追究。三是对全年序时稽核、后续稽核、专项稽核和非现场稽核工作进行统筹安排,做到稽核审计工作年初有安排、实施有方案、检查
5、有报告、有总结。最全面的范文参考写作(三)规范检查行为规范稽核检查程序和稽核检查行为。一年来稽核审计部对省联社下发的稽核审计管理制度,组织稽核人员认真学习,且能熟练掌握运用到稽核审计工作中。按照甘肃省农村信用社稽核审计工作管理办法和甘肃省农村信用社稽核操作规程,规范了稽核检查程序。从立项、撰写稽核工作实施方案、下发稽核通知、到现场检查、现场检查工作底稿、备查记录通知书等环节、都严格按照操作规程,规范了稽核审计工作流程,同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案,加强了稽核档案的管理存档。三、主要审计发现(一)在常规序时稽核审计方面一年来主要对新增贷款、存量不良贷款,合同档案管理、现金及重
6、空管理等会计核算、帐务处理、内控管理等方面的稽核审计,应审计网点19个,实审计19个,占比100%。精选word文档 下载可编辑1、在贷款业务审计中查出违规问题 17 条1438笔,涉及违规金额33800万元。2、在会计核算及账务处理中查出违规问题5条153笔3023万元。3、在内控管理、制度执行中查出违规问题2条225笔15443万元。(二)在后续跟踪稽核审计方面一年来,按照甘肃*农村合作银行后续追踪稽核审计方案对全辖19家网点上期稽核检查中查出的问题,结合各行处限时整改情况,逐项逐条进行了复查,经复查,未整改的情况如下1、在贷款业务审计中未整改的违规问题12条435笔,涉及违规金额8039
7、万元。2、在会计核算及账务处理中未整改的违规问题4条31笔涉及金额691万元。3、在内控管理、制度执行中未整改的违规问题2条29笔涉及金额26万元。(三)在银行卡业务专项审计中1、在银行卡卡片管理中对银行卡的库存、领取、保管、发出、使用、回收、作废、销毁基本符合要求。但在登记簿检查中发现有个别网点记载不合规、不完整的18笔,其中飞天个人卡10笔,福农卡8笔。2、在银行卡开户信息管理中银行卡开立过程中资料收集、信息录入、发卡条件等方面的问题,主要有一是客户身份核查不及时的114笔,其中飞天个人卡56笔,福农卡58笔;二是开卡资料填写不完整的67笔,其中飞天个人卡31笔,福农卡36笔;三是开卡手续
8、不齐全的21笔;四是客户签字不真实的8笔;五是客户基本信息不真实、不健全的1笔。信息管理中问题较多的合行营业部、神峪支行、策底支行等。3、在银行卡业务交易中精选word文档 下载可编辑范文TOP100对银行卡业务交易过程中,账户交易、大额收付、挂失业务、密码管理、授权业务、银行卡销户、手续费收缴、业务资料等方面进行了全面的审计,存在的问题是一是挂失、补挂不合规的63笔1271万元;二是开户金额不符合规定要求的10笔;三是帐户使用、交易流程不规范的7笔672万元;四是未经评级授信开户的2笔;五是大额收付不合规的1笔28万元;存在问题较多上亭分理处、东华支行、营业部等。4、在银行卡发卡质量评价中在
9、发卡质量上,抽样审计数量4287张,卡内平均余额9693元。其中飞天个人卡2658张,卡内平均余额为4726元;飞天福农卡1629张,卡内平均余额4967元。飞天个人卡短信提醒业务开通了18628户。(四)在反洗钱专项审计中1、在客户身份识别和客户风险分类等级管理中在办理大额存取款业务时,未对客户身份进行识别的4家行处,违规笔数26笔,占抽样笔数的0.5%。2、在大额可交易报告中在办理大额交易业务后,未在规定时间内上报人民银行篇二工作总结-公司财务部内审工作总结公司领导一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的
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