2021工作总结2021工作计划 县审计局关于2021年工作总结和2021年 工作计划的报告.doc
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1、2021工作总结2021工作计划 县审计局关于2021年工作总结和2021年 工作计划的报告县审计局关于20_年工作总结和2021年工作计划的报告20_年以来,灵璧县审计局在县委县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党中央、国务院及省市县党委政府、上级审计机关的部署要求,全力推进审计全覆盖,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉,为全面建成小康社会、为推动全县经济社会转型跨越发展做出积极贡献。现将20_年工作总结和2021年工作计划报告如下:一、20_年工作开展情况(一)审计管理体
2、制改革工作1.成立审计委员会20_年4月,根据中央、省委及市委部署和我县机构改革实施意见的要求,中共灵璧县委成立县委审计委员会并召开第一次会议,县委书记、县委审计委员会主任刘博夫同志主持会议。会议明确,县委审计委员会作为县委议事协调机构,统一领导全县审计工作。县委审计委员会办公室设在县审计局,接受县委审计委员会的直接领导,承担县委审计委员会具体工作,研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究审计工作战略、规划、重大政策和改革方案,协调推进和督促落实党中央和省市审计委员会决策部署,会议还研究通过了中共灵璧县委审计委员会工作规则、中共灵璧县委审计委会办公室工作细则及20_年审计
3、工作要点。2.深化机构改革工作20_年8月,根据灵璧县委、县政府关于县级机构改革的实施意见(灵发20_号)(以下称意见)的安排和审计机关职能调整的需要,加强县委对审计工作的领导。在县委县政府的领导下,对我局的职能配置、内设机构和人员编制规定进行了进一步的优化配置,为县委审计委员会办公室设置一个秘书股,同时在局内部增设一个经济责任审计股,并对其他有关股室的职能进行了优化完善。(二)党建和党风廉政建设工作1.党建工作20_年县审计局党建工作认真贯彻落实十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,致力于抓在首位,抓在经常,抓在扎实,继续按照“党组统一领导,支部组织实施,工作创新开展,及时跟
4、进问效,活动事毕卷成”的工作思路扎实推进,通过抓党建,提升职工思想政治素质和业务素质,推动各项工作争先进位。根据县委统一部署要求,20_年9月,局党组坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务,采取集中学习、自主学习、交流研讨、专题调研等丰富多样的教育方式,在全局深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织全局党员、干部认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和中央、省、市、县委有关部署要求,自主题教育开展以来,全局共开展集中学习教育6次,专题警示教育4次(包括组织全局党员干部到县看守所接受警示教育1次),局党
5、组书记和支部书记上党课3人次,领导班子专题研讨5人次,自定专题调研5人次,调研成果交流1次,革命传统教育2次(包括到固镇县淮北西大门抗战烈士陵园实地革命传统教育1次),全体党员干部撰写心得体会32篇,主题教育知识集中测试2次,通过多种方式的学习教育,使全局党员干部初步领悟了守初心、担使命,找差距、抓落实的总要求,为锤炼忠诚干净担当的政治品格,为实现伟大梦想共同奋斗,努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标打下了坚实的基础,目前主题教育正在扎实推进中。2.党风廉政建设工作20_年灵璧县审计局认真学习贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主
6、义思想,深入贯彻落实中央、省、市、县各级纪委监委对党风廉政工作新要求,紧密切合审计工作实际,以“八不准”、“四严禁”审计工作纪律等为抓手,结合今年县委对我局进行巡察整改的要求,全局新制定或重新修订完善规章制度17项,进一步健全完善各项党风廉政建设工作制度,切实加强自我约束、相互监督和社会监督,特别是被审计单位监督。切实运用好监督执纪“四种形态”,局主要领导和分管负责人领导班子成员共约谈机关人员12人次,促使全局职工做到忠诚、干净、担当,规范运用好手中的权力,切实履行好审计监督职责,充分发挥审计监督作用。一是进一步健全完善外勤补助、机关考勤、财务管理、投资审计监督管理等制度,强化局重大投资、物资
7、采购、公务报销等程序规范性、票据合规性审查及投资审计购买社会力量审计的行为监督管理,杜绝违纪违规违法现象的发生。二是强化自律和他律。充分运用好局领导班子民主生活会、党员组织生活会、职工民主测评、审计回访等形式,加强自我监督、机关内部相互监督和社会监督,特别是被审计单位的监督,让审计在阳光下操作,让以审谋私无生存土壤。三是层层签订廉政责任书,明确局领导班子、班子成员、各股室负责人、一般审计人员的廉政责任,形成廉政工作层层有责任,层层抓落实,齐抓共管的廉政工作局面,真正营造出风清气正的审计工作氛围,为充分发挥审计监督作用保驾护航。(三)审计业务工作1.财政预算执行审计20_年县本级预算执行审计,按
8、照全市审计工作会议的部署和“五抓五提升”的要求,在总体把握县本级财政预算执行情况的基础上,客观评价县财政局及有关部门在贯彻落实中央、省、市及县委、县政府的重大决策部署和宏观经济政策,发挥财政预算管理职能等方面所取得的成效,努力揭示国家政策措施执行和财政预算管理中存在的突出问题,从体制、机制、制度层面分析原因,提出审计建议。今年的预算执行审计,主要审计了县财政局组织的县本级预算执行情况、融资平台公司资产负债情况;部门预算执行主要审计县水利局、县住建局、县自然资源和规划局等3个部门及下属单位的预算执行重点事项;“城市基础设施配套费”、“防空地下室易地建设费”和“产业扶贫”等全市联动审计事项;将去年
9、实施的县通灵融资担保公司审计情况和政府投资审计情况,一并纳入县本级预算执行审计报告。此次审计,发现我县在本级预算执行及财政管理、融资平台经营和管理、部门预算执行等六个方面存在的29个问题,针对发现的问题,我们进行了认真的原因剖析,有针对性的提出了十多条切实可行的审计建议,审计工作报告在20_年9月9日县十七届人大常委会第二十三次会议上高票通过审查决议。2.完成1-3季度政策跟踪审计20_年,我局共组织了三次贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况的跟踪审计,为保证审计顺利开展,及时完成工作任务,我局采取切实有效的措施克服人员不足、任务繁重的困难,精心组织实施审计,重点审计了灵璧县减税降费政策
10、措施落实情况、“四好农村路”建设情况;和农村人居环境整治工程推进情况。共审计调查了县财政局、县农业农村局等4个单位、10个项目,发现了6个问题,目前有3个问题已经整改到位,剩余3个问题正在积极的整改中。实现了政策跟踪审计全覆盖,促进了政策措施的落地落实,取得了较好的效果。3.协助市局开展扶贫资金专项审计、“两费”审计和水利工程审计20_年3月,按照市审计局统一安排部署,我局派出3名审计人员,协助市审计局派驻的审计组,对我县扶贫资金和“防空地下室易地建设费”、“城市基础设施配套费”(即“两费”)审计和水利工程审计,在市审计局的正确领导下,通过审计组全体人员的共同努力,审计工作成效显著,先后发现了
11、部分扶贫项目效益不明显、建设进度缓慢及欠征、少征、缓征防空地下室易地建设费等问题。受到县委县政府高度重视。4.进一步规范政府投资项目审计工作,完成投资审计项目62个为了进一步加强和规范政府投资建设项目审计监督,根据中华人民共和国审计法、安徽省政府投资建设项目审计监督办法、审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见(审投发20_30号,以下简称意见)、安徽省审计厅关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见(皖审发20_3号)、安徽省审计厅关于进一步贯彻落实审计署关于进一步完善和规范投资审计工作意见的意见(皖审投20_76号)等有关法律法规及规定,局党组经过酝酿研究,起草了灵璧县政府投资建设项目
12、审计监督办法(草案)。目前,该草案正在进一步修改完善。20_年,我局按照有关政策规定,进一步规范了政府投资工程决算审计工作,截止到目前,共审结政府投资审计项目62个(400百万以上项目),完成送审总价款27.41亿元,审定价款25.85亿元,审减价款1.56亿元,平均审减率5.68%。(四)持续开展扶贫帮扶工作20_年,我局包保的朱圩村贫困户还有3户未脱贫。上半年,我局对20_年、20_、20_年已脱贫户,继续强化精准帮扶、巩固脱贫成果、提升脱贫质量。全面实施落实“一户一方案,一人一措施”,督促并指导局包保人员每月深入村户,强化对已脱贫户、未脱贫户扶贫措施跟进,防止已脱贫户返贫。为加大对村级的
13、帮扶力度,经局党组研究,我局拿出5万元帮助朱圩村扶贫工厂建设,使其能够形成有特色的、支柱性的增收产业、企业或实体,进一步夯实贫困村出列的基础。为迎接全国第六个扶贫日,我局根据县委县政府的统一部署,号召全局党员干部为扶贫捐款,全局党员干积极响应,踊跃捐款,全局25名党员干部共计捐款2850元,我局也捐款5000元。(五)接受县委第二巡察组巡察,巡察整改得到全面落实20_年3月6日至4月21日,根据县委统一部署,县委第二巡察组通过听取汇报、个别谈话、调阅资料、实地查看、受理来信来访等方式对我局党组开展了巡察,20_年6月6日县委第二巡察组向灵璧县审计局反馈巡察发现的问题七个大方面26个问题。巡察组
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